Формирование комплексной программы развития городского хозяйства

Анализ уровня и определение потребностей в развитии городского хозяйства. Благоустройство территории и прочие отрасли городского хозяйства. Ресурсное обоснование и основные показатели комплексной программы развития. Обоснование мер по экономии затрат.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 07.08.2013
Размер файла 160,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет

Кафедра «Экономики и управления городским хозяйством»

Курсовая работа

по стратегическому управлению

Выполнила студентка 5 курса

группы ЭГ-83 Латыпова Д,Р.

Проверила: Селезнева Ж.В.

САМАРА 2012

Содержание

Введение

1. Анализ достигнутого уровня и определение потребностей в развитии городского хозяйства

1.1 Жилищная сфера

1.2 Энергоснабжение города

1.3 Городской пассажирский транспорт

1.4 Благоустройство территории и прочие отрасли городского хозяйства

2. Ресурсное обоснование и основные показатели комплексной программы развития городского хозяйства

2.1 Финансовое обеспечение программы

2.2 Обоснование мер по экономии затрат

2.3 Баланс финансовых ресурсов

2.4 Основные показатели развития городского хозяйства

Приложение

Введение

Основной целью курсовой работы является формирование комплексной программы развития городского хозяйства, исходя из существующих потребностей в данной области и повышения уровня жилищно-коммунального обеспечения населения города в условиях ограниченных бюджетных ресурсов.

Для достижения поставленной цели возникает необходимость решения следующих задач: повышение уровня жилищной обеспеченности населения и степени сохранности жилищного фонда, улучшение работы городского пассажирского транспорта и коммунального обслуживания населения, разработка мер по реализации программы.

Для решения поставленных задач необходимо активное использование научно-обоснованных методов программно-целевого планирования и проведение эффективной инвестиционной политики с использованием современных средств и методов поиска наилучших программных решений.

Разработка комплексной программы развития городского хозяйства ведется с учетом особенностей различных отраслей данной сферы и ограниченных возможностей бюджетного финансирования, что требует привлечения дополнительных источников инвестирования.

Комплексная программа по городскому хозяйству является методической и организационной основой для достижения пропорционального развития инфраструктуры города. В частности, необходимо соблюдать пропорции между развитием жилищного и коммунального хозяйства, а также между отдельными отраслями коммунального хозяйства (дороги и городской транспорт, водопровод и канализация и т.п.) и пассажирского транспорта.

В курсовой работе студентам необходимо сделать анализ достигнутого уровня развития городского хозяйства, определить потребности в жилищной обеспеченности и жилищно-коммунальном обслуживании населения на перспективный период, обосновать важнейшие направления и мероприятия комплексной программы развития городского хозяйства, позволяющие достичь требуемого уровня жилищно-коммунального обслуживания и решить вопросы их ресурсного обеспечения.

Разработка комплексной программы развития городского хозяйства осуществляется в два этапа.

На первом этапе проводится анализ достигнутого уровня развития городского хозяйства и с использованием нормативного метода обосновывается требуемый уровень обеспеченности населения жильем и жилищно-коммунальными услугами на конец расчетного периода.

На втором этапе с учётом ограничений по объему бюджетного финансирования и возможностей привлечения дополнительных инвестиций разрабатывается программа развития городского хозяйства, включающая целевые ориентиры, основные показатели, важнейшие мероприятия и баланс финансовых ресурсов.

1. Анализ достигнутого уровня и определение потребностей в развитии городского хозяйства

В данном разделе курсовой работы дается краткая характеристика сложившегося уровня развития городского хозяйства, указываются основные задачи его развития и пути их решения.

В исходных данных к курсовой работе (см. приложение 1) представлены материалы, необходимые для анализа достигнутого уровня городского хозяйства на начальном этапе формирования программы и для определения размера показателей в расчетном периоде. Обоснование перспективного уровня развития городского хозяйства ведется с использованием действующих норм и нормативов.

Показатели уровня обслуживания населения на расчётный период определяются по каждой рассматриваемой отрасли городского хозяйства отдельно. При этом должна быть обеспечена взаимосвязь показателей смежных отраслей. К примеру, ввод нового благоустроенного жилищного фонда предполагает соответствующее увеличение размера водопотребления и количества отводимой сточной жидкости, рост энергопотребления, увеличение длины улиц и т.п.

Для таких базовых отраслей городского хозяйства, как жилищное хозяйство, водоснабжение и канализация, рассчитывается уровень обслуживания и обеспеченности в каждом году расчетного периода. По остальным отраслям программа разрабатывается без детализации по годам на расчётный период действия программы в целом.

При определении инвестиций в развитие отраслей городского хозяйства нужно исходить из принятых стоимостных нормативов (см. приложение 1).

1.1 Характеристика жилищного фонда города и уровня жилищного обеспечения населения

1.1.1 Характеристика жилищного фонда

В процессе разработки комплексной программы развития городского хозяйства решаются следующие основные задачи, связанные с оценкой достигнутого уровня и прогнозированием важнейших направлений развития жилищной сферы:

выявление достигнутого уровня жилищной обеспеченности населения и прогнозирование его на конец расчетного периода;

анализ технического состояния жилищного фонда и определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилья;

определение объема нового жилищного строительства;

расчёт величины капитальных вложений в жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного фонда.

При определении достигнутого уровня жилищной обеспеченности населения учитывается весь наличный жилищный фонд города независимо от его принадлежности, форм собственности и технического состояния.

Фактическая жилищная обеспеченность в городе определяется по следующей формуле:

, (1)

где У, У - уровень жилищной обеспеченности в начале (конце) расчетного периода, м2/чел;

Он - размер жилищного фонда на начало расчетного периода, м2;

Чн - численность населения на начало расчетного периода, чел.

У= У= = 22

t =4 года

Показатель жилищной обеспеченности населения на начало расчетного периода сравнивается с установленной нормой (22-24 м2/чел). Но в связи с тем, что фактическое значение этого показателя обычно ниже нормативного, необходимо определить пути улучшения жилищных условий населения. К их числу относятся: новое жилищное строительство и проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации существующего жилищного фонда.

Следует отметить, что рекомендуемый рост жилищного фонда не должен превосходить 1 м2 общей полезной площади жилья в год.

Для определения потребности жилищного фонда в ремонтах необходимо привести его техническую характеристику, составить типизацию фонда, рассчитать затраты на ремонт, сформировать ремонтные решения, рассчитать их оценки и выбрать наилучшие ремонтные решения. В результате, определяется величина жилищного фонда города, нуждающегося в капитальном ремонте.

При оценке технического состояния жилищного фонда необходимо выделить фонд старой и современной постройки. Жилищный фонд старой постройки не прошедший капитальный ремонт требует замены большинства конструктивных элементов и модернизации.

Дома, современной постройки и старые здания, прошедшие капитальный ремонт с модернизацией, входят в состав благоустроенного фонда и требуют восстановительных замен отдельных конструктивных элементов. Характеристика жилищного фонда города проводится на основе исходных данных и представляется по следующей форме (см. табл.1). Всю недостающую информацию о жилищном фонде города студент принимает самостоятельно.

Таблица 1 - Характеристика жилищного фонда города

Год постройки или последнего капитального ремонта

Благоустроенный фонд

Фонд, требующий модернизации

Аварийный фонд

Всего

Каменный

Деревянный и смешанный

Каменный

Деревянный и смешанный

Кирпичный монолитный

Блочный панельный

Кирпичный монолитный

Блочный панельный

до 1917 г.

14,35104

3%

23,9184

5%

1918-1950 гг.

47,8368

10%

133,94304

28%

19,13472

4%

1951-1990 гг.

191,3472

40%

1991-2000 гг.

38,16944

8%

с 2001-… гг.

9,56736

2%

Система типов жилых зданий города приведена в табл.2. Студентам предлагается типизировать жилищный фонд города и определить величину полезной (общей) площади по типам зданий. Потребность зданий в модернизации определяется сроком постройки или последнего капитального ремонта.

Таблица 2 - Типизация жилищного фонда города

№№ типов зданий

Капитальность, классы

Этажность, число этажей

Потребность в модерни-зации

Физический износ, %

0-20

21-40

41-60

Свыше 60

1. Каменные здания с неогнестойкими перекрытиями

1-4

Да

1

2

3

4

Нет

5

6

7

8

5 и более

Да

9

10

11

12

Нет

13

14

15

16

2. Каменные здания с огнестойкими перекрытиями

1-5

Да

17

18

19

20

Нет

21

22

23

24

6 и более

Да

25

26

27

28

Нет

29

30

31

32

3. Деревянные и смешанные здания

Малоэ-

тажные здания

Да

33

34

35

36

Нет

37

38

39

40

Сочетание состояний по типизирующим признакам определяет номер типа дома.

Характеристики типов зданий приводится студентами в курсовой работе по форме табл.3.

Таблица 3 - Характеристика типов зданий

№ п/п

№№ типов зданий

Капиталь-ность

Этажность

Физический износ

Потребность в модернизации

Общая площадь,

тыс.м2

1

35

3

м.э.

58%

да

14,35104

2

36

3

м.э.

75%

да

23,9184

3

3

3

4 эт

50%

нет

47,8368

4

19

2

4 эт

50%

да

133,94304

5

20

2

4 эт

78%

да

19,13472

6

29

2

9 эт

10%

нет

191,3472

7

25

2

9 эт

20%

да

38,16944

8

29

2

12 эт

5%

нет

9,56736

Итого

478,268

1.1.2 Определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилых зданий

Потребность в капитальном ремонте и модернизации жилых зданий определяется на основе типизации жилищного фонда города (см. табл. 2). Для этого по всем типам зданий формируются ремонтные программы, проводится расчет их оценок и отбираются наилучшие решения. Совокупность эффективных программ по типам зданий определяет потребность жилищного фонда в ремонтно-строительных работах.

Классификация ремонтов

Классификация ремонтов сформирована в соответствии с типизацией жилищного фонда. По типам зданий предусмотрены укрупненные виды ремонтных преобразований.

Вид ремонта определяется составом заменяемых конструктивных элементов. В курсовой работе принимаются следующие виды ремонтов (табл.4)

Таблица 4 - Классификация ремонтов

Вид ремонта

(j)

Объем замены конструкций зданий, %

Модер-низация

(+; -)

Стоимость ремонта, тыс.р./м2

1-я группа капитальности

2-я группа капитальности

3-я группа капитальности

1 - 4 этажей

5 и более этажей

1 - 5 этажей

6 и более этажей

Малоэтажные

1

25

-

1

2

1

2

1

2

25

+

2,5

3,5

2

3

2

3

50

-

3

4

3

4

3

4

50

+

5,0

7,0

4

6

4

Формирование ремонтных программ

Вариантность принимаемых решений реализуется в системе ремонтных программ, которые характеризуются перечнем плановых решений, принимаемых в пределах расчетного периода. В качестве плановых решений рассматриваются различные виды ремонтов (табл. 5), эксплуатация без ремонта и снос здания.

Ремонтные программы формируются на основе показателей физического износа и потребности в модернизации зданий (табл. 6).

На основании приведенных принципов студентам предлагается сформировать варианты ремонтных программ для каждого типа зданий, представленных в типизации жилищного фонда города (см. задание).

Таблица 5 - Варианты плановых решений

Физический износ зданий

Потребность в модернизации

Плановые решения:

- ремонты (табл.4);

- эксплуатация (0);

- снос (с).

0-20

Любая

0

21-40

+

0; 2

-

0; 1

41-60

+

2; 4

-

1; 3

Свыше 60

Любая

С

Таблица 6 - Формирование ремонтных программ

№ п/п

№ типов зданий

Физиический износ

Плановые решения

(вид ремонта)

Капитальность

Потребность в модернизации

Этажность

Объем замены конструкций зданий, %

Стоимость ремонта, тыс.р./мІ

1

35

58%

4

3

да

м.э.

50%

4

2

36

75%

с

3

да

м.э.

-

-

3

3

50%

3

1

нет

4 эт

50%

3

4

19

50%

4

2

да

4 эт

50%

4

5

20

78%

с

2

да

4 эт

-

-

6

29

10%

э

2

нет

9 эт

-

-

7

25

20%

э

2

да

9 эт

-

-

8

29

5%

э

2

нет

12 эт

-

-

Расчет эффективности ремонтных решений

Оценка эффективности ремонтных программ проводится по формуле:

(2)

где Оi l - оценка эффективности l-й ремонтной программы i-го типа зданий, тыс.р/м2

Di l - коэффициент качества ремонтного решения жилищного фонда i-го типа

Kн - предстоящие по l-й ремонтной программе затраты на воспроизводство нового жилищного фонда, тыс.р/м2

Kil - предстоящие затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда i-го типа, преобразуемого по l-й ремонтной программе, тыс.р/м2.

О1 l = 0,6*8,375 - 3,566 = 1,459 тыс.р./м2

О2 l = 0,6*8,375 - 1,99 = 3,035 тыс.р./м2

О3 l = 0,6*8,375 - 2,74 = 2,285 тыс.р./м2

О4 l = 0,6*8,375 - 3,57 =1,455 тыс.р./м2

О5 l = 1*8,375 - 1,99 = 6,385 тыс.р./м2

О6 l = 1*8,375 - 0,17 = 8,205 тыс.р./м2

О7 l = 1*8,375 - 0,17 = 8,205 тыс.р./м2

О8 l = 1*8,375 - 0,17 = 8,205 тыс.р./м2

Предстоящие затраты на воспроизводство нового жилищного фонда определяются по формуле:

(3)

где Сн - удельные затраты на новое жилищное строительство, тыс. р/м2 ; принимается, что Сн = 10 тыс.р./кв.м.

Сi - усредненные затраты на капитальный ремонт жилья, тыс. р/м2, принимается Сi = 2 тыс.р/м2

Тр - нормативный межремонтный период, лет; принимается равным 30 годам

Ен - норматив приведения разновременных затрат, принимается равным 0,1

t - длительность расчетного периода, в годах (см. задание).

Аналогичным образом рассчитываются затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда:

, (4)

где Сil - удельные затраты на проведение j-го ремонта, предусмотренного l-й программой для зданий i-го типа, тыс. руб/м2 ; см. табл.4.

Т - остаточный срок до ближайшего ремонта, лет

Показатель Т определяется на основе данных о физическом износе зданий, который находится на конец расчетного периода по формулам (5), (6).

К1 l = тыс.р./м2

К2 l = тыс.р./м2

К3 l = тыс.р./м2

К4 l = тыс.р./м2

К5 l = тыс.р./м2

К6 l = тыс.р./м2

К7 l = тыс.р./м2

К8 l = тыс.р./м2

а) Если ремонт в расчетном периоде не проводится, то значение износа определяется по формуле:

, (5)

где Иiо - физический износ i-го типа зданий на начало расчетного периода (см. табл. 2)

Интервальное значение износа, %

Усредненное значение износа, %

0-20

10

21-40

30

41-60

50

60

67

Иik - износ на конец расчетного периода, %;

t - длительность расчетного периода, в годах (см. задание);

- ежегодный процент нарастания физического износа, % (принимается равным 2,2 %).

б) Если ремонт проводился, то значение износа на конец расчетного периода определяется по формуле:

, (6)

где Рj - процент замены элементов (см. табл. 4).

И1 l =

И2 l = 67% + 4*2,2% = 75,8%

И3 l =

И4 l =

И5 l = 67% + 4*2,2% = 75,8%

И6 l = 10% + 4*2,2% = 18,8%

И7 l = 10% + 4*2,2% = 18,8%

И8 l = 10% + 4*2,2% = 18,8%

Остаточный срок до ближайшего ремонта определяется по следующей формуле:

, (7)

где 67 - максимальный физический износ, %.

Коэффициент качества ремонтного решения определяется по формуле:

, (8)

где Кn - значения показателя качества n в i-м типе здания при реализации l-го ремонтного решения;

n -весомость n-го качественного показателя.

Дil = 0,6 или 1.

Значения и весомость качественных показателей приводятся в приложении. Расчет эффективности ремонтных решений проводится по форме таблицы 7.

Таблица 7 - Расчет эффективности ремонтных решений

Типы зданий

Физический износ, %

Потребность в модернизации

Плановые решения

(вид ремонта)

Объем замены конструкций зданий, %

Стоимость ремонта, тыс.р./мІ

Удельный вес площади типа зданий в общей площади жилищного фонда города

Общая площадь, тыс.кв.м

Предстоящие затраты на воспроизводство нового жилищного фонда

Физический износ, если ремонт не проводится

Физический износ, если ремонт проводится

Остаточный срок до ближайшего ремонта

Затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда

Коэффициент качества ремонтного решения

Оценка эффективности ремонтных программ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

35

58

да

4

50

4

3

14,35104

8,375

-

28,2

21,37

3,566

0,6

1,459

36

75

да

с

-

-

5

23,9184

75,8

-

0,06

1,99

0,6

3,035

3

50

нет

3

50

3

10

47,8368

-

28,2

21,37

2,74

1

2,285

19

50

да

4

50

4

28

133,94304

-

28,2

21,37

3,57

0,6

1,455

20

78

да

с

-

-

4

19,13471

75,8

-

0,06

1,99

0,6

6,385

29

10

нет

э

-

-

40

191,3471

18,8

-

25,58

0,17

1

8,205

25

20

да

э

-

-

8

38,16944

18,8

-

25,58

0,17

1

8,205

22

5

нет

э

-

-

2

9,56736

18,8

-

25,58

0,17

1

8,205

Определение потребности в ремонтах

Определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилищного фонда города на расчетный период производится путем отбора наилучших ремонтных программ по каждому типу зданий (по критерию максимума эффекта от реализации планового решения) и расчета потребных ресурсов для их реализации. Перечень наилучших решений по типам зданий приводится в таблице 8.

Таблица 8 - Эффективные решения по типам зданий

Номера типов зданий (i)

Номера плановых решений

(см. табл. 4)

Удельная стоимость ремонта, тыс. руб./м2

Объем ремонта,
тыс. м2

Общая стоимость ремонта

тыс. руб.

35

4

4

14,35104

57,40416

36

с

-

-

-

3

3

3

47,8368

143,5104

19

4

4

133,94304

535,77216

20

с

-

-

-

29

э

-

-

-

25

э

-

-

-

22

э

-

-

-

Итого

196,13088

736,68672

На основе отобранных решений определяется ремонтируемая площадь жилья и требуемые затраты на капитальный ремонт.

Расчет плана капитального ремонта жилищного фонда города

Финансирование капитального ремонта жилищного фонда осуществляется из бюджета города. Ввиду ограниченности бюджетных средств города студентам предлагается разработать план капитального ремонта жилищного фонда в условиях дефицита финансовых ресурсов.

Размер ресурсов, выделяемых из бюджета города, рассчитывается по формуле:

, (9)

где F - потребность в капитальном ремонте, тыс.р.

- заданный процент бюджетного финансирования (60 %).

Q = 736,68672*0.6 = 442.012032 тыс.р.

Основные показатели плана капитального ремонта жилищного фонда приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Основные показатели программы капитального ремонта жилищного фонда города

Показатели

Объем ремонта

1. Количество ремонтируемой общей площади, тыс. м2

196,13088

2. Стоимость ремонта, тыс. руб.

442,012032

1.1.3 Определение потребности в новом жилищном строительстве

Для определения объемов нового жилищного строительства необходимо определить численность населения, которому в течение расчетного периода потребуется жилье в новом жилищном фонде:

(10)

где Чж - численность населения, которому потребуется новое жилье, чел;

Чк - численность населения на конец последнего года расчетного периода, чел;

С - снос за расчетный период ветхих жилых домов, м2 общей площади;

Он - жилищный фонд на начало планируемого периода, тыс. м общей площади;

Ун - рекомендуемая норма жилищной обеспеченности в конце расчетного периода, м2 общей пл./чел.

Чж = 31710 - (478368 - 43,05311) / 22 = 9968 чел.

Удельный вес убыли жилищного фонда в связи с полным износом составляет 3% в год. Кроме того, необходимо учесть ту часть жилья, которая подлежит сносу в результате проведения капремонта и реконструкции.

В соответствии с установленным нормативным уровнем жилищной обеспеченности и с учетом численности жителей, которым потребуется новое жилье (Чж) по формуле (11) определяется прогнозируемый объем нового жилищного строительства на расчетный период (Пн.с.):

Снос

1 - 478368 * 0,03

14351,04

2 - 464016,96 * 0,03

13920,51

3 - 450096,45 * 0,03

13502,89

4 - 436593,56 * 0,03

13097,81

Итого

54872,75

, (11)

м2

Стоимость нового строительства: 15000*1,2 = 18000 р/м2

18000*9968 = 179424000 р.

Объем потребных инвестиций складывается из затрат на сооружение муниципального жилья и средств, выделяемых из централизованных фондов на льготные субсидии и кредиты. Стоимость нового строительства составляет 15 тыс.р/м2. Для учёта затрат на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города размер инвестиций должен быть увеличен на 20 %.

Стоимость нового строительства: 219,296*15*1,2 = 3947,33 тыс.р.

Объем жилищного строительства и размер инвестиций из централизованных источников распределяются по годам расчетного периода по форме таблицы 10.

Таблица 10 - Объемы жилищного строительства и размер инвестиций

Показатели

Объемы строительства и финансирования по годам расчетного периода

Всего

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

Общая площадь, тыс. м2

44856

44856

44856

44856

179424

Объем инвестиций, тыс.руб.

807408000

807408000

807408000

807408000

3229632000

1.2 Энергоснабжение города

Энергоснабжение городов включает три основные отрасли: теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

Определяем расходы энергии в городе и объем инвестиций в развитие систем энергоснабжения за расчётный период. Для этого определяется потребный годовой расход энергии на начало и конец расчётного периода, устанавливается требуемый прирост энергии за период и определяются инвестиции, обеспечивающие развитие энергосистемы города.

1.2.1 Теплоснабжение

Расходы тепловой энергии в городе по видам тепловых нагрузок устанавливаются на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Определение максимально-часового расхода тепла на отопление

Максимально-часовой расход тепла на отопление зданий определяется на начало и на конец расчетного периода:

, Гкал/ч (12)

где qо - отопительная характеристика здания (0,4 - 0,5 Ккал/м3);

Vот. - кубатура зданий по наружному обмеру (строительный объём жилых зданий составляет 60-80 куб.м на 1 жителя, а кубатура общественных зданий принимается в размере 20-25% от кубатуры жилых домов);

tвн - температура воздуха внутри отапливаемых помещений (18С);

tнр - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (-25С).

Qчасот н (жил. здания) = 0,5*60*30200*(18+25)*10-6 = 38,958 Гкал/ч

Qчасот к (жил. здания) = 0,5*60*31710*(18+25)*10-6 = 40,9059 Гкал/ч

Qчасот н (общ. здания) = 0,2*38,96 = 7,792 Гкал/ч

Qчасот к (общ. здания) = 0,2*40,91 = 8,182 Гкал/ч

Всего: Qчасот н = 46,75 Гкал/ч; Qчасот к = 49,09 Гкал/ч

Определение годового расхода тепла на отопление

, Гкал/год, (13)

где tн.ср. - средняя температура наружного воздуха за отопительный период (-3,2С);

nо - продолжительность отопительного периода (дни).

Принимается, что продолжительность отопительного периода составляет 205 дней или 4920 часов.

Qгодот н = 46,75*(18+3,2)/(18+25)*205*24 = 113400,28 Гкал/ч

Qгодот к = 49,09*(18+3,2)/(18+25)*205*24 = 119076,36 Гкал/ч

Определение максимально-часового расхода тепла на вентиляцию

, Гкал/ч, (14)

где qв - удельная вентиляционная характеристика зданий (0,5-1,0 Ккал/м3);

Vвент. - вентилируемый объем помещений, м3, принимается равным 80% от наружной кубатуры общественных зданий;

tн.р. - расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции (-14С).

Qчасвент н = 0,5*0,8*0,2*60*30200*(18+14)*10-6 = 4,63872 Гкал/ч

Qчасвент к = 0,5*0,8*0,2*60*31710*(18+14)*10-6 = 4,87066 Гкал/ч

Определение годового расхода тепла на вентиляцию

, Гкал/год. (15)

Qгодвент н = 4,63872-(18+3,2)/(18+14)*205*24 = 15119,91 Гкал/год

Qгодвент к = 4,870656*(18+3,2)/(18+14)*205*24 = 15875,9 Гкал/год

Определение среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение

Определяется отдельно на зимний и летний периоды по следующим выражениям:

, Гкал/ч, (16)

где qсут. - норма суточного расхода горячей воды (120 л/чел);

tг. -температура горячей воды (65С);

tх. - температура холодной воды (5С);

N - численность жителей.

Qчасг.в.(з) н =

Qчасг.в.(з) к =

, Гкал/ч (17)

Qчасг.в.(л) н = 0,8*9,06 = 7,248 Гкал/ч

Qчасг.в.(л) к = 0,8*9,513 = 7,61 Гкал/ч

Определение годового расхода тепла на горячее водоснабжение:

, Гкал/год (18)

где nо - число дней отопительного периода.

Qгодг.в. н = 9,06*205*24 + 7,248*(8760 -205*24) = 72407,52 Гкал/год

Qгодг.в. к = 9,513*205*24 + 7,6104*(8760 - 205*24) = 76027,896 Гкал/год

Необходимо также учесть потери в тепловых сетях и расходы на собственные нужды, которые принимаются в размере 5% от суммарного годового потребления тепла и 3% от суммарного максимально-часового расхода тепла.

На основе значений расхода тепла на все виды теплоснабжения в начале и в конце расчётного периода рассчитывается прирост расхода тепла за период.

Таблица 11 - Часовые расходы тепловой энергии, Гкал/час

Расходы энергии

Qот.

Qвент.

Qг.в.

Итого

На начало периода

46,75

4,63872

16,308

67,697

с учетом потерь 3%

48,1525

4,7779

16,797

69,7274

На конец периода

49,09

4,870656

17,1234

71,084

с учетом потерь 3%

50,5627

5,0168

17,637

73,217

Сумма прироста

2,4102

0,2389

0,84

3,4891

Таблица 12 - Годовые расходы тепловой энергии, тыс. Гкал/год

Расходы энергии

Qот.

Qвент.

Qг.в.

Итого

На начало периода

113400,28

15119,91

72407,52

200927,71

с учетом потерь 5%

119070,294

15875,91

76027,896

206955,54

На конец периода

119076,36

15875,9

76027,896

210980,16

с учетом потерь 5%

125030,178

16669,695

79829,291

221529,164

Сумма прироста

5959,884

793,785

3801,395

14573,624

Суммарные капиталовложения в развитие теплоснабжения города складываются из затрат на строительство районных тепловых станций (РТС) и стоимости прокладки новых сетей.

Для определения стоимости РТС нужно учесть прирост расхода тепла за расчетный период. Производительность одной станции теплоснабжения - от 58 до 116 МВт в час.

Принимается, что 1 Гкал ? 1,16 МВт.

Удельные капиталовложения в строительство станций теплоснабжения составляют 750 тыс. руб. на 1 МВт.

Стоимость РТС составит: 58*750 = 43500 тыс.р.

Прирост протяженности тепловых сетей за расчетный период определяется пропорционально приросту общей площади жилищного фонда города. Удельная стоимость прокладки тепловых сетей составляет 1,8 тыс. руб. на 1 погонный метр.

Новое строительство = 219296 м2

Площадь на начало периода = 478368 м2

Прирост = 219296*100/478368 = 45,84%

Протяженность тепловых сетей на начало периода = 35,42 км

Прирост тепловых сетей = 35,42*45,84 = 46,24 км

Стоимость прокладки тепловых сетей = 16240*1,8 = 2922,58 тыс.р./пог м2

Сумма капиталовложения в развитие теплоснабжения города = 2922,58 + 43500 = 46422,58 тыс.р.

1.2.2 Газоснабжение

В этом разделе необходимо определить расход газа на коммунально-бытовые нужды города за расчётный период и рассчитать капитальные вложения в развитие системы газоснабжения города.

Таблица 13 - Степень благоустройства жилищного фонда города

Степень благоустройства

Площадь, м2

% в ЖФ

Количество проживающих, чел.

на начало периода

на конец периода

I

215265,6

45

13590

14269,5

II

119592

25

7550

7927,5

III

95673,6

20

6040

6342

IV

47836,8

10

3020

3171

Итого:

478368

100

30200

31710

Определение годового расхода газа в жилых квартирах на горячее водоснабжение и приготовление пищи:

, м3 (19)

где i - уровень благоустройства жилищного фонда;

N - численность населения, проживающего в домах с соответствующим уровнем благоустройства, чел. (принимается, что в жилом секторе города газ используется для приготовления пищи);

Wуд.i - удельная норма потребления газа в домах с соответствующим уровнем благоустройства, м3/чел. год:

Vж.кв.I н = 13590*100 = 1359000 м3

Vж.кв.I к = 14269,5*100 = 1426950 м3

Vж.кв.II н = 7550*200 = 151000 м3

Vж.кв.II к = 7927,5*200 = 1585500 м3

Vж.кв.III н = 6040*200 = 1208000 м3

Vж.кв.III к = 6342*200 = 1268400 м3

Таблица 14 - Удельные нормы потребления газа в жилищном фонде

Уровни благоустройства жилья (см. табл.17)

Норма потребления газа, м3/чел. в год

I уровень (с газовыми плитами и централизованным теплоснабжением)

100

II и III уровни (с газовыми плитами и водонагревателями)

200

Таблица 15 - Процентное соотношение расхода газа на отопление от местных и централизованных источников тепла

Степень благоустройства

Площадь, м2

%

I

215265.6

50

II

119592

28

III

95673.6

22

Всего:

430531,2

100

Определение расхода газа на отопление от местных источников тепла

, м3 (20)

где Qгодот. - годовой расход тепловой энергии на отопление жилых зданий с местными источниками тепла, ГДж;

Qг - теплота сгорания газа (33,52 МДж/м3);

Pм - КПД местной отопительной установки (КПД = 0,8-0,9).

Принимается, что 1 Гкал? 5 ГДж.

V от. мест. н =

V от. мест. к =

Определение расхода газа на нужды централизованного теплоснабжения

, м3 (21)

V от. центр. н =

V от. центр. к =

где Qгодот. - годовой расход тепловой энергии на отопление жилых зданий государственного и муниципального фонда (с централизованным теплоснабжением);

Pц. - КПД систем централизованного теплоснабжения (КПД = 0,8-0,85).

Определение годового расхода газа в учреждениях и предприятиях обслуживания по нормам годового потребления газа для этих учреждений и предприятий.

, м3, (22)

где Vуд. - норма удельного расхода газа на расчетную единицу потребления, МДж/год (см. табл. 16).

m - число расчетных единиц на 1000 чел.;

N - численность населения, тыс.чел.

V уч. детск. н =

V уч. детск. к =

V уч.шк. н =

V уч.шк. к =

V уч.больн. н =

V уч.больн. к =

V уч.поликл. н =

V уч.поликл. к =

На основе расчётов суммарного годового расхода газа на коммунально-бытовые нужды определяется прирост расхода газа за период. Результаты расчетов сводятся в табл. 16.

Таблица 16 - Нормы потребления газа и электроэнергии в общественных учреждениях и предприятиях коммунально-бытового обслуживания

Наименование

Расчётная единица измерения

Число расчётных единиц на 1000 жителей

Удельный расход электро-энергии, кВт.час/чел.

Удельный расход газа, МДж./чел.

в год

Детские дошкольные учреждения

Место

90

100-200

3800

Школы, учебные заведения

Учащиеся

240

50-100

2900

Больницы

Койка

13,5

600-1000

3200

Поликлиники

Посещения

35

200

84

Культурные учреждения

Место

100

400

-

Торговые предприятия

Рабочее место

10

4000

-

Таблица 17 - Годовые расходы газа, тыс. м3

Расходы газа

V ж.кв.

Vотопление

Vучр.и пр.

Итого

I и II уровни благоустройства

III уровень благоустройства

Vот.центр.

Vот.местн.

На начало периода

135,9

271,8

4228,83

3758,96

976,13

9371,62

На конец периода

142,695

285,39

4440,5

3947,11

1025,6

9841,295

Прирост

6,795

15,59

211,67

188,15

49,47

469,675

Суммарные капитальные вложения в развитие системы газоснабжения города складываются из стоимости газораспределительных пунктов, которые будут построены в течение расчетного периода и затрат на прокладку газовых сетей высокого и низкого давления.

Исходя из прироста годового расхода газа на коммунально-бытовые нужды, определяется количество газораспределительных пунктов, которые необходимо построить, и рассчитывается стоимость их строительства.

Расход газа одним газораспределительным пунктом составляет 3000 м3 в час. Стоимость строительства ГРП - 496 тыс.р.

Количество ГРП= 469675/(3000*24*365) = 0,018 ? 1 шт.

Предполагаем строительство одного ГРП.

Стоимость строительства ГРП - 496 тыс.р.

Прирост протяженности газовых сетей высокого давления на конец расчетного периода определяется пропорционально приросту общей площади жилого фонда.

В нашем случае, прирост протяженности газовых сетей высокого давления-45,84%, что составит 23560*45,84% = 10800 м

Удельная стоимость прокладки газопроводов высокого давления составляет 2600 руб. за один погонный метр.

Стоимость прокладки=10800*2600= 28079,7504 тыс.р.

Стоимость газовых сетей низкого давления определяется по формуле:

, тыс. р. (23)

где Nк. и Nн. - численность населения на конец и начало расчетного периода, соответственно, чел.

Kу. - удельные капиталовложения в строительство газовых сетей низкого давления, руб/чел.

Удельные капиталовложения в строительство газовых сетей низкого давления - 895 руб. на человека.

Кн.д. = (31710 - 30200)*895 = 1351,45 тыс.р.

На основе рассчитанных стоимостных показателей определяются потребные инвестиции в развитие газоснабжения города.

Суммарные капитальные вложения в развитие системы газоснабжения города = 496+28079,7504+1351,45 = 29927,2 тыс.р.

городской потребность благоустройство программа

1.2.3 Электроснабжение

Потребление электроэнергии в жилых и общественных зданиях предусматривается на цели освещения, культурно-бытовые и силовые нужды и рассчитывается по удельным нормам расхода электроэнергии.

В данном разделе определяется потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, требуемый прирост и находится объем инвестиций в развитие электроснабжения города за расчётный период.

Определение расхода электроэнергии в жилищном фонде

Расход электроэнергии в жилых зданиях осуществляется на внутриквартирные нужды и на привод лифтов в многоэтажных зданиях.

Потребление электроэнергии на внутриквартирные нужды зависит от уровня благоустройства и степени насыщенности их различными электробытовыми приборами и определяется по формуле:

, МВт.ч (24)

Wкв. н = 840*30,2*10-3 = 25,368 МВт.ч

Wкв. к = 840*31,71*10-3 = 26,6364 МВт.ч

где Wуд - удельная норма потребления электроэнергии на внутриквартирные нужды, кВт час/чел (840 кВт час/чел в год),

N - численность населения города, тыс.чел.

Потребление электроэнергии на привод лифтов рассчитывается по формуле:

, МВт.ч (25)

где Wуд.л - удельная норма расхода электроэнергии на привод лифтов в многоэтажных домах, кВт.час/чел. (60 кВт.час./чел в год);

N - численность населения, проживающего в многоэтажных зданиях (6 и более этажей), тыс.чел.

Wлифт н = 60*15,094*10-3 = 0,90564 МВт.ч

Wлифт к = 60*20,835*10-3 = 1,2501 МВт.ч

Определение расхода электроэнергии в учреждениях и предприятиях культурно-бытового обслуживания:

, МВт.ч (26)

где Wуд. - удельная норма потребления электроэнергии на единицу емкости учреждения, кВт.ч (см. табл. 16).

Wдду н = 200*90*30,2*10-3 = 543,6 МВт.ч

Wшк н = 100*240*30,2*10-3 = 724,8 МВт.ч

Wбольн н = 1000*13,5*30,2*10-3 = 407,7 МВт.ч

Wполик н = 200*35*30,2*10-3 = 211,4 МВт.ч

Wкульт.ц. н = 400*100*30,2*10-3 = 1208 МВт.ч

Wторг.пр. н = 4000*10*30,2*10-3 = 1208 МВт.ч

Wуч н = 543,6+724,8+407,7+211,4+1208+1208 = 4303,5 МВт.ч

Wдду к = 200*90*31,71*10-3 = 570,78 МВт.ч

Wшк к = 100*240*31,71*10-3 = 761,04 МВт.ч

Wбольн к = 1000*13,5*31,71*10-3 = 428,085 МВт.ч

Wполик к = 200*35*31,71*10-3 = 221,97 МВт.ч

Wкульт.ц. к = 400*100*31,71*10-3 = 1268,4 МВт.ч

Wторг.пр. к = 4000*10*31,71*10-3 = 1268,4 МВт.ч

Wуч к = 570,78+761,04+428,085+221,97+1268,4+1268,4 = 4518,675 МВт.ч

Определение расхода электроэнергии на наружное освещение, которое складывается из потребностей в электроэнергии на освещение улиц, парков, скверов, дворовых участков, на архитектурно-рекламные цели и другие виды объектов.
Расход электроэнергии на уличное освещение:
, МВт.ч (27)
где ?Nуст. - суммарная установленная мощность установок уличного освещения, кВт;
Т - число часов горения ламп (Т=2500 ч/год);
Wуд.осв. н = 2246,24*2500*10-3 = 5615,6 МВт.ч
Wуд.осв. к = 2444,3*2500*10-3 =6110,75 МВт.ч
Суммарная установленная мощность установок уличного освещения определяется по формуле:
, кВт (28)
где Nмо - мощность осветительных установок для магистральных улиц общегородского значения, кВт;
Nмр - то же, для магистралей районного значения, кВт;

Nу. и п. - то же, для улиц проездов местного значения, а также для улиц старой части города, не подвергшихся капитальному ремонту и реконструкции, кВт.

Nуст. н = 699,17+721,41+825,66 = 2246,24 кВт

Nуст. н = 799,43+764,95+879,92 = 2444,3 кВт

Мощность осветительных установок для каждой категории дорог определяется по формуле:

, кВт (29)

где Руi - удельная установленная мощность осветительных установок i-й категории улиц, кВт/км (см. табл. 18).

Li - протяженность улиц i-й категории, км.

Nмо н = 50,3*13,9 = 699,17 кВт Nмо к = 50,3*15,893 = 799,43 кВт

Nмр н = 17,3*41,7 = 721,41 кВт Nмр к = 17,31*44,19 = 764,95 кВт

Nу.и п. н = 9,9*83,4 = 825,66 кВт Nу.и п. к = 9,9*88,88 = 879,92 кВт

Таблица 18 - Расчет мощности осветительных установок

Категория улиц

Установленная мощность, кВт/км

Протяженность, км

Мощность осветительных установок, кВт

На нач. периода

На кон. периода

На начало периода

На конец периода

1.Магистрали общегородского значения

50,3

13,9

15,893

699,17

799,43

2. Магистрали районного значения

17,3

41,7

44,19

721,41

764,95

3. Улицы местного значения и проезды

9,9

83,4

88,88

825,66

879,92

ИТОГО

139

148,97

2246,24

2444,3

Расход электроэнергии на освещение парков и скверов, дворовых участков, архитектурно-рекламное и других объектов принимается в размере 50% от расхода электроэнергии на уличное освещение. В результате общий расход электроэнергии составит:

, МВт.ч (30)

Wн.осв. н = 1,5*5615,6 = 8426,4 МВт.ч

Wн.осв. к = 1,5*6110,75 = 9166,13 МВт.ч

Определение расхода электроэнергии на коммунальных предприятиях общегородского значения:

Городской электротранспорт:

, МВт.ч, (31)

где Wуд. - удельный расход электроэнергии на движение (Wуд.=2,5-3,0 кВт.ч/ваг.-км);

А - годовой объем работы электротранспорта, тыс. пасс.км;

В - средняя вместимость вагонов (В=70 чел./ваг);

Кзап. - коэффициент заполнения вагонов (Кзап.=0,30-0,40).

Wгэт трол. = 2,6* Мвт.ч

Wгэт трам. = 2,6* МВт.ч

Централизованное теплоснабжение:

, МВт.ч (32)

где Wуд. - удельный расход электроэнергии в системах централизованного водоснабжения (Wуд. = 4-6 кВт.ч/ГДж).

Wцт н = 6*4228,83*10-3 = 25,37 МВт.ч

Wцт к = 6*4440,5*10-3 = 26,64 МВт.ч

В результате определяется суммарное годовое потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды города и пророст потребления электроэнергии за период (табл.15).

Таблица 19 - Годовые расходы электроэнергии, МВт.ч

Расходы электро-энергии

Жилые здания

Wучр.

Wн.осв.

Коммунально-бытовые предприятия в городе

Итого

Wкв.

Wлифт.

Wгэт

Wц.т.

На начало периода

25,368

0,90564

4303,5

8423,4

8025,83

25,37

20804,37364

На конец периода

26,6364

1,2501

4518,675

9166,13

8025,83

26,64

21765,1615

Прирост за период

1,2684

0,34446

215,175

742,73

0

1,27

960,78786

Для определения протяжённости ЛЭП вычисляется прирост расчетной мощности трансформаторных подстанций или пунктов (ТП) и устанавливается их требуемое количество.

, (33)

где ДP - прирост расчетной мощности ТП, кВт;

Wприрост - прирост суммарного годового потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды города;

h - число часов использования электронагрузки (h=3000-4000 ч/год).

?P = кВт

Потребное число ТП округляется до целого в большую сторону:

, (34)

где Pтп - установленная мощность ТП, кВт (400-600 кВт).

n = 240,197/400 = 0,6 шт ? 1шт

Суммарный прирост протяженности ЛЭП определяется пропорционально росту численности населения города за период.

При расчете капитальных вложений в развитие электрических сетей учитывают затраты на строительство кабельных распределительных линий напряжением до 1 кВ и до 10кВ на прирост количества ТП и на уличное освещение.

Увеличение численности = 31710 - 30200 =1510 чел

Численность населения на начало года = 30200 чел

Прирост численности = 1510/30200 *100% = 5%

Протяженность ЛЭП: 495,3*5% = 24,77 км

Удельная стоимость ЛЭП составляет:

- до 10 кВ - 385 тыс.р./км.

Стоимость ЛЭП=385*24,77=9536,45 тыс.р.

Удельная стоимость строительства сетевых транспортных подстанций - 787 тыс.р. за 1 подстанцию.

Стоимость сетевых ТП = 787*1 = 787 тыс.р.

При определении размера инвестиций в уличное освещение необходимо исходить из протяженности улиц различных категорий, требующих освещения, приведенных в задании.

Затраты на уличное освещение=385*54,7=21059,5 тыс.р.

Суммарные капиталовложения в развитие системы электроснабжения города=9536,45+787+21059,5=31382,95 тыс.р.

Суммарные капиталовложения в развитие энергоснабжения города представляются по форме табл.20.

Таблица 20 - Суммарные капиталовложения в развитие энергоснабжения города

Виды энергоснабжения

Капиталовложения, тыс. руб.

Теплоснабжение

46422,58

Газоснабжение

29927,2

Электроснабжение

31382,95

Итого

107732,73

1.3 Городской пассажирский транспорт

При проектировании развития городского пассажирского транспорта общего пользования необходимо руководствоваться следующими показателями:

- транспортной подвижностью населения в базисном году и распределением объема перевозок между отдельными видами транспорта;

- намечаемыми на последний год расчетного периода подвижностью населения и распределением объема перевозок между отдельными видами транспорта.

Подвижность населения в базисном году определяется на основе показателей, приведенных в приложении 1, как отношение числа перевезенных пассажиров к численности населения.

Число перевезенных каждым видом транспорта пассажиров может быть найдено по формуле:

, (35)

где Пi - число пассажиров, перевезенный i-м видом транспорта, чел.

i - вид городского пассажирского транспорта (трамвай, троллейбус, автобус);

- инвентарное число единиц подвижного состава, i-го вида, шт.

-коэффициент выпуска парка i-го вида транспорта;

-среднесуточная продолжительность работы транспорта i-го вида на линии, ч;

-средняя эксплуатационная скорость i-го вида транспорта, км/ч;

i - число пассажиров на 1 машино (вагоно)-километр на i-м виде транспорта;

- число дней работы i-го вида транспорта в году (365 дн).

Птрам = 53*0,7*16*20*6*365 = 25999680 чел

Птрол = 31*0,6*16*17*8*365 = 117734400 чел

Павт = 84*0,8*16*25*12*365 = 14772864 чел

При распределении подвижности населения, а стало быть, и объема перевозок между отдельными видами транспорта в последнем году периода следует иметь в виду, что в курсовой работе в ближайшие годы удельный вес трамвая в общем объеме перевозок будет уменьшаться за счет более интенсивного развития безрельсового транспорта - троллейбуса и автобуса. Капитальные вложения в развитие трамвайного хозяйства не предусматриваются. Соотношение в объемах перевозок троллейбусом и автобусом может быть сохранено на уровне базиса.

Прогноз развития основных фондов отдельных видов транспорта в натуральных и основных показателях, включая подвижной состав, объекты паркового и путевого хозяйства, определяется в соответствии с нормативной стоимостью единиц элементов основных фондов (см. табл. 21).

Таблица 21 - Капитальные вложения на единицу основных фондов транспортного хозяйства

тыс. руб. на ед. измерения

Наименование

Ед.
изм.

Троллейбус

Автобус

вместимость

Средняя (65ч)

Большая (115ч)

Особо большая (170ч)

Малая (30 ч)

Средняя (65 ч)

Большая (115ч)

Особо большая (170ч)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Депо (парк)

1 маш-место

400

440

520

300

320

340

430

2. Тяговые подстанции

1 маш. в движ.

270

300

370

-

-

-

-

3. Контактная сеть

1 км

1200

1200

1200

-

-

-

-

4. Подвижной состав

шт.

730

1066

1467

233

400

833

1233

Кроме того, необходимо определить годовой объем работы каждого вида городского пассажирского транспорта по форме представленной в таблице 22.

Для этого число перевезенных определенным видом транспорта за год пассажиров умножается на протяженность линий соответствующего вида транспорта.

Потребность в дополнительном количестве мест в троллейбусных и автобусных парках находится как разность между инвентарным количеством подвижного состава в конце периода и числом машино-мест в парках в начале периода. Количество парков, подлежащих вводу в действие в течение расчетного периода, находится как частное от деления дополнительного числа машино-мест в парках на вместимость типовых парков.

Вместимость типовых троллейбусных депо принимается равной 50, 100, 150 машино-мест, а автобусных парков - 50, 100, 150, 225, 250 машино-мест.

Таблица 22 - Расчет годового объёма работы трамвая

Инвентарное число вагонов, шт

Протяженность трамвайных линий, км

Коэффициент выпуска парка

Средняя эксплутационная скорость, км/ч

Общий пробег вагонов, вагоно-км

Перевезено пассажиров за год, чел

Число вагоно-мест в трамвайных парках, вагоно-мест

Годовой объём работы, пассажиро-км

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого на начало года

53

20

0,7

20

270830

25999680

56

519993600

Итого по годам:

1

53

20

0,7

20

270830

25999680

56

519993600

2

53

20

0,7

20

270830

25999680

56

519993600

3

53

20

0,7

20

270830

25999680

56

519993600

4

53

20

0,7

20

270830

25999680

56

519993600

Общий пробег: 53*0,7*20*365 = 270830 км

Перевезено пассажиров за год: 53*0,7*16*20*6*365 = 25999680 чел

Годовой объем работы: 20*25999680 = 519993600 км

Таблица 23 - Расчет годового объёма работы троллейбуса.

Инвентарное число вагонов, шт

Протяженность трамвайных линий, км

Коэффициент выпуска парка

Средняя эксплутационная скорость, км/ч

Общий пробег вагонов, вагоно-км

Перевезено пассажиров за год, чел

Число вагоно-мест в трамвайных парках, вагоно-мест

Годовой объём работы, пассажиро-км

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого на начало года

31

10

0,6

17

67890

14772864

37

147728640

Итого по годам:

1

31

10

0,6

17

67890

14772864

37

147728640

2

31

10

0,6

17

67890

14772864

37

147728640

3

31

10

0,6

17

67890

14772864

37

147728640

4

31

10

0,6

17

67890

14772864

37

147728640

Общий пробег: 31*0,6*10*365 = 67890 км

Перевезено пассажиров за год: 31*0,6*16*17*8*365 = 14772864 чел

Годовой объем работы: 10*14772864 = 147728640 км

Таблица 24 - Расчет годового объёма работы автобуса.

Инвентарное число вагонов, шт

Протяженность трамвайных линий, км

Коэффициент выпуска парка

Средняя эксплутационная скорость, км/ч

Общий пробег вагонов, вагоно-км

Перевезено пассажиров за год, чел

Число вагоно-мест в трамвайных парках, вагоно-мест

Годовой объём работы, пассажиро-км

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого на начало года

84

25

0,8

25

613200

14772864

70

369321600

Итого по годам:

1

86

25,6

0,8

25

642867,2

120537600

70

3085762560

2

88

26,19

0,8

25

672978,24

123340800

70

3230295552

3

90

26,79

0,8

25

704041,2

47304000

70

1267274160

4

92

27,38

0,8

25

735536,32

128947200

70

3530574336

Протяженность линий: 1) 86*25/84 = 25,6 км

2) 88*25/84 = 26,19 км

3) 90*25/84 = 26,79 км

4) 92*25/84 = 27,38 км

Общий пробег машин:

Итого на начало года: 84*0,8*25*365 = 613200 км

1) 86*0,8*25,6*365 = 642867,2 км

2) 88*0,8*26,19*365 = 672978,24 км

3) 90*0,8*26,79*365 = 704041,2 км

4) 92*0,8*27,38*365 = 735536,32 км

Перевезено пассажиров: 1) 86*0,8*16*25*12*365 = 120537600 км

2) 88*0,8*16*25*12*365 = 123340800 км

3) 90*0,8*16*25*12*365 = 47304000 км

4) 92*0,8*16*25*12*365 = 128947200 км

Суммарные капиталовложения в развитие транспортного хозяйства города представляются по форме табл.25.

Таблица 25 - Капитальные вложения в основные фонда транспортного хозяйства.

Наименование

Ед.изм.

Автобус

вместимость средняя

Количество

тыс. руб. на шт

Капвложения, тыс. руб

Подвижной состав

шт.

4

4000

16000

1.4 Благоустройство территории

Благоустройство территории - важная составная часть современного городского хозяйства. В его состав входят: дорожное и зелёное хозяйство санитарная очистка территории и водоёмов города и другие отрасли.

Выполнение данного раздела начинается с определения объёмов дорожно-строительных работ в связи с расширением территории города, оценки объёмов ремонтно-реконструктивных работ по реконструкции и капитальному ремонту действующих дорожных объектов, определении потребности в работах по зелёному хозяйству города. На основе удельных стоимостных показателей строительства и ремонта дорог и зелёных насаждений рассчитываются требуемые инвестиции в развитие комплекса благоустройства города.

Численность населения, которой необходимо улучшение жилищных условий при норме 22 м2/чел составит: 30,2*(22-15,84)/22 = 8,456 т.чел

Изменение численности населения на конец периода: 31710-30200 = 1510 чел. Общая численность населения на конец периода, нуждающаяся в жилье: 1,51+8,456 = 9,966 т.чел.

Протяженность улиц во вновь застраиваемых районах принимается из расчета 1 м на 1-го жителя проживающего в новом районе, следовательно протяженность улиц возрастет на 9,966 и составит, соответственно 139+9,966 = 148,996 км.

Городские улицы и дороги по своему назначению, размерам и характеру движения подразделяются на следующие категории:

- магистральные улицы (общегородского и районного значения);

- улицы местного значения и проезды.

Данные о структуре, и ширине поперечного профиля городских улиц различных категорий во вновь застраиваемых и старых районах города приведены в табл. 26 и 27.

Протяжённость и соотношение длины улиц различных категорий приведена в задании (Приложение 1).

Таблица 26 - Исходные данные для расчёта площадей улиц в старой части города

Категории улицы

Ширина элементов поперечного профиля, м

Примечание

Проезжая часть

тротуары

1. Магистральные улицы общегородского значения

18

7

Борт гранитный

2. Магистральные улицы районного значения

10

5

Борт гранитный

3. Улицы местного значения

4

2

Борт бетонный

4. Проезды

3

1,5

Борт бетонный

ИТОГО:

Протяженность бортов магистральных улиц общегородского значения в 3,6 раза больше протяженности самих улиц. Аналогично протяжённость бортов для магистральных улиц районного значения и улиц местного значения в 1,8 раза больше, а протяженность бортов проездов равна их длине.

Соотношение между дорогами и улицами различных категорий в старой и новой частями города принимаются идентичными.

Таблица 27 - Исходные данные для расчёта площадей улиц в новой части города

Категории улицы

Ширина элементов поперечного профиля, м

Примечание

Проезжая часть

тротуары

1. Магистральные улицы общегородского значения

22

10

Борт гранитный

2. Магистральные улицы районного значения

14

9

Борт бетонный

3. Улицы местного значения

6

3

Борт бетонный

4. Проезды

3,5

1,5

Борт бетонный

ИТОГО:

Расчет необходимых объемов работ дорожного хозяйства проводится в таблице 28.

В течение расчетного периода 10% площади проезжей части всех улиц в старой части города требуют реконструкции, т.е. укладки слоя асфальтобетона толщиной 5 см. по черному щебню и булыжной мостовой. Не менее 20% площади улиц в старой части города требуют капитального ремонта.

Кроме того, за этот период необходимо реконструировать 5% площади существующих тротуаров (устройство тротуаров из железобетонных плит на песчаном основании) и 10% площади тротуаров капитально отремонтировать (нарастить асфальтобетонный слой толщиной 3 см.).

Исходные данные об удельной стоимости реконструкции и капитального ремонта дорожных одежд и покрытий, представленные в таблице 29, позволяют определить требуемые инвестиции в развитие дорожного хозяйства города.

Расчет требуемых инвестиций в развитии дорожного хозяйства в старой и новой частях города проводится в таблицах 30 и 31, соответственно.

Таблица 28 - Расчет необходимых объемов работ дорожного хозяйства

Категория дорог

Численность населения, планируемая для проживания в новой части, тыс. чел.

Протяженность дорог i-й категории, м

в том числе протяженность в старой части города

в том числе протяженность в новой части города

Ширина элементов поперечного профиля в старой части города, м

Ширина элементов поперечного профиля в старой части города, м

Качество борта

Протяженность бортов, м

Площадь проезжей части, м2

Площадь тротуаров, м2

ВСЕГО

%

км

%

км

проезжая часть

тротуары

проезжая часть

тротуары

в старой части города

в новой части города

ВСЕГО

в старой части города

в новой части города

ВСЕГО

в старой части города

в новой части города

ВСЕГО

в старой части города

в новой части города

На начало периода

1. Магистрали общегородского значения

13900

10

13,9

18

7

гранитный

50040

50040

250200

250200

97300

97300

2. Магистрали районного значения

41700

30

41,7

10

5

гранитный

75060

75060

417000

417000

208500

208500

3. Улицы местного значения

41700

30

41,7

4

2

бетонный

75060

75060

166800

166800

83400

83400

4. Проезды

41700

30

41,7

3

1,5

бетонный

41700

41700

125100

125100

62550

62550

ИТОГО

139000

100

139

241860

241860

959100

959100

451750

451750

1. Магистрали общегородского значения

15893,2

10

13,9

20

1,9932

18

7

22

10

гранитный

гранитный

57215,52

50040

7175,52

286077,6

250200

35877,6

111252,4

97300

13952,4

2. Магистрали районного значения

44191,5

30

41,7

25

2,4915

10

5

14

9

гранитный

бетонный

79544,7

75060

4484,7

441915

417000

24915

220957,5

208500

12457,5

3. Улицы местного значения


Подобные документы

  • Термин "муниципальное хозяйство" в законодательстве разных стран. Обеспечение жизнедеятельности населения городского образования. Основа городского хозяйства, как комплекс базовых отраслей, как объект управления и регионально-многоотраслевой центр.

    реферат [24,2 K], добавлен 13.02.2012

  • Понятие, сущность, функции, основные методы, инструментарий и модели государственного регулирования. Сфера городского хозяйства. Механизмы государственного регулирования. Центральные, региональные, муниципальные или коммунальные органы управления.

    курсовая работа [60,9 K], добавлен 19.01.2013

  • Муниципальное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Общие проблемы реформирования ЖКХ в постсоветских странах. Анализ опыта г. Краматорска по созданию управляющей компании в системе городского ЖКХ и основных направлений ее деятельности.

    дипломная работа [62,8 K], добавлен 29.04.2011

  • Элементы муниципального хозяйства, специфика и формы его организации. Понятие комплексного социально-экономического развития городского хозяйства. Анализ управления имуществом в муниципальном образовании и основные направления его совершенствования.

    дипломная работа [168,6 K], добавлен 21.10.2010

  • Проблема экономического обоснования тарифного регулирования деятельности естественных монополий городского хозяйства. Особенности теплоснабжения и теплопотребления в Мурманской области. Совершенствование тарифного регулирования тепловой энергии.

    курсовая работа [36,2 K], добавлен 28.11.2012

  • Общая характеристика Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа. Функции, задачи Отдела коммунального хозяйства. Анализ развития жилищного комплекса Сосновоборского городского округа за 2012 год.

    курсовая работа [32,4 K], добавлен 22.11.2013

  • Особенности организации делопроизводства городского суда. Знакомство с историей развития судебной системы в Республики Казахстан. Анализ этапов подготовки повесток о вызове участника процесса в суд. Рассмотрение полномочий помощника судьи городского суда.

    отчет по практике [35,2 K], добавлен 13.02.2015

  • Возникновение органов городского общественного самоуправления и правовые условия их деятельности. Сущность, становление и анализ современного состояния городского общественного самоуправления. Анализ современного состояния городского управления.

    курсовая работа [604,7 K], добавлен 01.11.2008

  • Характерные черты города как поселения. Общее понятие и элементы муниципального хозяйства. Укрупненный состав градообслуживающей сферы. Внешние функции по содержанию и коммунальному обеспечению городских объектов. Комплекс потребительского рынка.

    контрольная работа [347,7 K], добавлен 20.06.2014

  • Исторические аспекты становления городского самоуправления в России. Полномочия и система городского самоуправления. Непосредственное участие населения в осуществлении городского самоуправления. Органы и должностные лица городского самоуправления.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 17.05.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.