Планирование экономического и социального развития линейного производственного управления магистрального газопровода

Планирование как функция организации и управления производством. Расчёт производственной программы транспортировки и поставок газа. Персонал и оплата труда, планирование численности работающих. Расчет затрат на электроэнергию, амортизационные отчисления.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.11.2010
Размер файла 472,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Введение

Природный газ во второй половине XX века - наиболее эффективное и экологически чистое топливо, занимающее доминирующее положение в структуре топливного баланса России и всего мира.

Если за последние 20 лет мировое потребление энергии увеличилось на 38%, то природного газа - на 65%, в то время как нефти - на 12% и угля - на 28%. В России, имеющей 33% разведанных запасов и свыше 40% прогнозных ресурсов планеты, добыча газа за 50 лет (1940-1999 гг.) увеличилась в 270 раз, а доля природного газа в топливно-энергетическом балансе - с 1 до 50%.

Создание газовой промышленности в России привело к коренным структурным преобразованиям не только топливно-энергетического комплекса, но и смежных отраслей народного хозяйства (машиностроение, металлургия, транспорт, сельское хозяйство и т.д.), изменило быт двух третей населения страны. Уже к началу 70-х гг. газовая промышленность обеспечивала 12-15% национального дохода, в 1995 г. налоги и акцизы с газовой промышленности составили около 17% доходов федерального бюджета, а экспорт газа дал 16,4 всех валютных поступлений страны. В начале 80-х гг. газовая промышленность была включена в состав пяти-семи отраслей, определяющих структурный и научно-технический прогресс экономики страны.

Газовая промышленность - единственная отрасль в стране, которая в последние годы не только сохранила объемы производства, но и продолжала работу по развитию ЕСГ и укреплению позиций на внешних рынках. Бесперебойная работа отрасли обеспечила надежное тепло- и электроснабжение промышленности и населения в большей части регионов России. Доля электроэнергетики в общем объеме потребления газа в 1997 г. достигла 37,5%, что сопоставимо с долей всей промышленности России (39,7%). Возросла до 17,6% доля газопотребления коммунально-бытовым сектором и населением.

В настоящее время, газовая промышленность России, в которой трудится лишь 0,4% занятых в народном хозяйстве, дает 6% ВВН. Она стала ключевой в решении широкого спектра наиболее острых стратегических задач социально-экономического развития России.

Развитие газовой и ряда смежных отраслей промышленности сегодня в значительной степени зависит от дальнейшего совершенствования эксплуатации и обслуживания систем трубопроводного транспорта природных газов из отдельных и порой слабо освоенных регионов в промышленные и центральные районы страны.

Оптимальный режим эксплуатации магистральных газопроводов заключается прежде всего в максимальном использовании их пропускной способности при минимальных энергозатратах на компремирование и транспортировку газа по газопроводу.

Оптимальный режим работы компрессорных станций в значительной степени зависит от типа и числа газоперекачивающих агрегатов (ГПА), установленных на станции, их энергетических показателей и технологических режимов работы.

Основными типами ГПА на КС в настоящее время являются: агрегаты с приводом от газотурбинных установок (ГТУ), электроприводные агрегаты и поршневые газомотокомпрессоры. Особенности работы газотурбинного привода в наилучшей степени, среди отмеченных типов ГПА, отвечают требованиям эксплуатации газотранспортных систем: высокая единичная мощность (от 6 до 25 МВт), небольшая относительная масса, блочно-комплектная конструкция, высокий уровень автоматизации и надежности, автономность привода и работа его на перекачиваемом газе. Именно поэтому этот вид привода получил наибольшее распространение на газопроводах (свыше 85% общей установленной на КС мощности агрегатов).

В связи с непрерывным ростом стоимости энергоресурсов в стране, увеличением себестоимости транспорта газа, невозобновляемостью его природных ресурсов, важнейшими направлениями работ в области трубопроводного транспорта газов следуют считать разработки, направленные на снижение и экономию энергозатрат.

1. Исходные данные

Таблица 1

Характеристика линейной части газопровода

Участок газопровода

Протяженность, км

Диаметр трубы, мм

Максимальная суточная производительность, млн.м3

Капитальные вложения на 1 км, тыс. руб.

1-4

140

1220

40,0

1700

2-4

100

820

18,0

800

3-4

120

720

12,0

700

4-5; 5-6; 6-7; 7-8;

125

1420

70,0

2260

8-9; 9-10;

140

1220

40,0

1700

10-11

80

720

14,0

700

10-П3

200

1220

40,0

1700

6-П1

100

170

5,0

200

8-П2

150

530

25,0

430

11-П3

180

720

12,0

700

Таблица 2

Характеристика компрессорных станций газопровода

Номер

КС

Типы

привода

Установленная мощность,

тыс. квт.

Число ГПА на КС рабочие + резервные

Удельный расход топлива, м3/квт.ч.

Капитальные вложения в КС, тыс. руб.

1

ГТН-6

24

4+2

0,63

62580

2

ГТН-6

12

2+1

0,63

39360

3

СТД-4000-2

8

2+1

0,06

29070

4,5,6,7

ГТК-10

60

6+3

0,5

117120

8,9,10

ГТН-6

24

4+2

0,63

62580

11

СТД-4000-2

8

2+1

0,06

29070

СПХГ

11000

Таблица 3

Исходная информация для расчёта

пп

Показатели

Вариант

5

1.

Сроки ввода отвода 3-4 и КС-3,5,7

1,05

2.

Потери газа в базовом периоде, %

1

3.

Потери газа в плановом периоде, %

0,8

4.

Районы расположения газопровода

Ю

5.

Коэффициент загрузки газопровода

- в базовом периоде

0,8

- в плановом периоде

0,85

6.

Цена покупки газа, руб. I (1-4)

43

II (3-4)

48

III (2-4)

53

7.

Цена реализации газа потребителям: П1

130

П2

160

П3

195

8.

Сроки расчета с потребителями, дн.

- в базовом периоде

6

- в плановом периоде

8

9.

Отбор газа из СПХГ,%

- в базовом периоде

70

- в плановом периоде

60

10.

Закачка газа в СПХГ, %

- в базовом периоде

60

- в плановом периоде

70

11.

Трудоемкость обслуживания 100 км линейной части газопровода в базовом периоде, чел./100 км

39

12.

Удельный вес численности по категориям, %

- рабочие

69

- специалисты

25

- руководители

2

- служащие

4

13.

Удельный вес рабочих по разрядам, %

I разряд

1

II разряд

4

III разряд

22

IV разряд

35

V разряд

28

VI разряд

10

14.

Нормы численности по вновь вводимым объектам

- трудоемкость обслуживания 100 км линейной части газопровода,чел/100 км

44

- норма численности рабочих на одну вахту на 1000 кВт

- установленной мощности КС, чел/1000

0,3

15.

Режим работы в базовом и плановых периодах

три смены по восемь часов

- очередной отпуск, дн.

24

- дополнительный отпуск, дн.

14

- выполнение гособязонностей

4

- по болезни

2

16.

Часовая тарифная ставка рабочего I разряда, руб

23

17.

Средний тарифный разряд по категориям

- руководители

18

-специалисты

10

- служащие

7

18

Коэффициент, учитывающий премии, %

60

19

Управленческие расходы, руб.

1% от себестоимости газа

20

Коммерческие расходы, руб.

0,5% от себестоимости газа

21

Задание на плановый период

- рост производительности труда, %

5

-рост средней заработной платы, %

3

Таблица 4

Потребность газопровода в электроэнергии.

КС

Тип привода

Установленная мощность, тыс. квт.

Потребность в эл/энергии по агрегатам, млн. квт-ч.

Тариф за 1 квт-ч, руб.

Заявлено max нагрузки установленной мощности, тыс. квт-ч.

Тариф за 1 квт-ч установленной мощности,руб. в месяц

1

ГТН-6

24

2,628

1,727

2,2

737,9

2

ГТН-6

12

0,2195

1,727

1,0

737,9

3

СТД-4000-2

8

1,314

1,727

5,8

737,9

4

ГТК-10

60

2,19

1,727

5,1

737,9

5

ГТК-10

60

0,336

1,727

5,1

737,9

6

ГТК-10

60

2,19

1,727

5,1

737,9

7

ГТК-10

60

0,336

1,727

5,1

737,9

8

ГТН-6

24

1,314

1,727

2,2

737,9

9

ГТН-6

24

1,314

1,727

2,2

737,9

10

ГТН-6

24

1,314

1,727

2,2

737,9

11

СТД-4000-2

8

1,314

1,727

5,8

737,9

Таблица 5

Структура основных производственных фондов и нормы амортизации по группам основных производственных фондов.

№№

п/п

Группы основных производственных фондов

Структура ОПФ, %

Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб.

Норма амортизации (общ), %

база

план

Здания

24

741,2

826,0

4,7

2.

Сооружения

7,5

231,6

258,1

4,9

3.

Передаточные устройства

1,6

49,4

55,1

3,4

4.

Силовые и рабочие машины и оборудование

9,2

284,1

316,6

10,6

5.

Вычислительная техника, измерительные приборы и регулирующие устройства

2,0

61,8

68,8

11

6.

Транспортные средства

55,3

1707,8

1903,4

3,6

7.

Инструменты и хоз.инвентарь

0,4

12,3

13,8

12,5

всего

100

3088,2

3441,8

Таблица 6

Тарификационная сетка

Тарифный разряд

Тарифный коэффициент

1

II

1,36

III

1,59

IV

1,73

V

1,82

VI

2

VII

2,27

VIII

2,54

IX

2,62

X

2,69

XI

2,78

XII

2,86

XIII

2,94

XIV

3,03

XV

3,12

XVI

3,22

XVII

3,31

XVIII

3,41

Таблица №7

Баланс рабочего времени 1 работника в базовом и планируемом году

Элементы времени

Дни

Базовый год

Планируемый год

С 1.05. по 31.12. планируемого года

I. Календарный фонд времени

выходные и праздничные дни

365

366

245

116

116

77

II. Номинальный фонд рабочего времени

249

250

168

невыходные

44

44

29

основной отпуск

24

24

16

дополнительный отпуск

14

14

9

выполняющим гособязанности

4

4

3

по болезни

2

2

1

III. Эффективный фонд рабочего времени

205

206

139

Эффективный фонд рабочего времени в часах

1634

1641

1107

2. Функции организации и управления производством. Содержание и сущность планирования как функции организации и управления производством

Функции организации и управления производством:

-планирование;

-организация;

-мотивация;

-контроль.

Содержания и сущность планирования как функции организации и управления производством

Планирование - это научное предвидение хода развития и путей осуществления воспроизводства, это сознательно поддерживаемая сбалансированность и пропорциональность производства. Планирование - как метод управления определения цели производства разрешает программу достижения цели и средства её достижения. Планирование на предприятии нацелено не только на экономию материальных ресурсов и снижение издержек производства, но главным образом на создание широкого ассортимента продукции, учитывающего различные потребности покупателей. Сущность планирования проявляется в конкретизации целей развития всей фирмы и каждого подразделения в отдельности на установленный период времени: определение хозяйственных задач, средств их достижения, сроков и последовательность реализации, выявление материальных, трудовых, и финансовых решений необходимых для решения поставленной задачи.

Функция планирования предполагает принятие решений о том, какими должны быть цели организации и что должны делать члены организации, чтобы их достичь.

Функция планирования отвечает на три следующие вопроса:

1. Где мы находимся в настоящее время?

Руководители должны оценивать сильные и слабые стороны организации в таких важных областях как финансы, маркетинг, производство, научные исследования и разработки, трудовые ресурсы. Все это осуществляется с целью определить чего может реально добиться организация.

2. Куда мы хотим двигаться?

Оценивая возможности и угрозы в окружающей организацию среде такие как конкуренция, законы, политические факторы, экономические условия, технология, снабжение, социальные и культурные изменения.

Руководство определяет какими должны быть цели организации и что может помешать организации достичь этих целей.

3. Как мы собираемся сделать это?

Руководители должны решить как в общих чертах, так и конкретно, что должны делать члены организации чтобы достичь выполнения ее целей.

Планирование - один из способов, с помощью которого руководство обеспечивает единое направление усилий всех членов организации к достижению ее общих целей.

Планирование в организации не может представлять собой отдельное одноразовое событие в виду двух существенных причин: во-первых: Хотя некоторые организации прекращают существование после достижения цели, ради которой они первоначально создавались, многие стремятся продолжить существование как можно дольше. Поэтому они заново определяют или меняют свои цели, если полное достижение первоначальных целей практически завершено; во-вторых: Причина, по которой планирование должно осуществляться непрерывно, - это постоянная неопределенность будущего. Поэтому планы необходимо пересматривать, чтобы они согласовались с реальностью.

3. Организационно-техническая характеристика лпумг. Предмет и цели деятельности. Организационно-правовая форма предприятия

3.1 Основными целями ЛПУМГ являются

Обеспечение устойчивого газоснабжения потребителей и надежного функционирования газотранспортной системы в зоне деятельности ЛПУМГ при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Осуществление поставок газа потребителям на условиях и в объемах, определенных договорами, заключенными предприятиями.

Развитие производств, способствующих эффективной работе газотранспортной системы и повышению жизненного уровня трудящихся и членов их семей.

3.2 Для достижения указанных целей ЛПУМГ обеспечивает

Участие в разработке установленные предприятием сроки долгосрочных и краткосрочных прогнозов и планов, для чего представляет предприятию заявочные планы, расчетные сметы затрат на свое содержание, потребности в капитальных вложениях и другую информацию.

Реализацию утвержденных предприятием планов социального и экономического развития и мероприятий к ним по отдельным направлениям деятельности ЛПУМГ.

Надежную и эффективную эксплуатацию производственных объектов в соответствии с действующими нормами, правилами и установленными предприятием графиками экономически целесообразной загрузки основного технологического оборудования компрессорных станций и запланированных объемов транспорта и распределения газа.

Повышение технического уровня и совершенствование технологических процессов на основе единой научно-технической политики; осуществление ремонта и технического перевооружения объектов производственного и непроизводственного назначения.

Создание безопасных условий труда, предупреждение и ликвидация аварий, взрывов, а также пожарная безопасность.

Охрану окружающей среды, осуществление экологического контроля и рациональное использование природных ресурсов в соответствии с действующими нормативными актами.

Организацию работ по экономии топливно-энергетических, материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Совершенствование организации труда и управления производством, форм и методов хозяйствования.

Подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов.

Организацию снабжения материально-техническими ресурсами.

Сохранность закрепленного имущества.

Оформление лицензий на те виды деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством, лицензируются на уровне местной администрации; оформление сертификатов на продукцию, подлежащую сертификации.

Основным видом деятельности ЛПУМГ является транспорт природного газа по магистральным трубопроводам и отводам от них.

3.3 Другими видами деятельности ЛПУМГ являются

Выполнение строительно-монтажных работ подрядным способом, выполнение строительно-монтажных работ хозяйственным способом, выполнение функций заказчика (застройщика) по строительству и вводу в действие объектов производственного и непроизводственного назначения, технический надзор за качеством строительства, ремонт зданий и сооружений, проектно-изыскательские работы; заправка автомобилей сжиженным, сжатым, природным газом и ГСМ; перевозка грузов и пассажиров, погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы, таможенное оформление грузов, снабжение продукцией производственно технического назначения и товарами народного потребления; производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и реализация; лесозаготовительное и деревообрабатывающее производство, лесовосстановительные работы; эксплуатация жилого фонда, гостиничного хозяйства, бытовое обслуживание населения; техническое обслуживание и пуско-наладочные работы; коммунальные, социально-бытовые и другие виды услуг; производство и реализация товаров народного потребления; профилактические мероприятия по охране жизни и здоровья работников.

Правовой статус предприятия

ЛПУМГ - хозяйствующий субъект, не являющийся юридическим лицом; имеет внутрихозяйственный незаконченный баланс, расчетный и текущий счета в банках Российской Федерации, открываемые предприятием; круглую печать и штампы со своим наименованием.

ЛПУМГ осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением, доверенностью предприятия на право осуществления хозяйственно-экономических функций, выдаваемой руководителю в границах определенных положением и законодательством Российской Федерации.

ЛПУМГ не отвечает по обязательствам предприятия. Предприятие отвечает своим имуществом по договорам, заключенным ЛПУМГ от имени предприятия.

Споры, возникающие при заключении и исполнении договоров между ЛПУМГ и подразделениями предприятия, Тренерским судом предприятия.

Организация деятельности

ЛПУМГ осуществляет свою деятельность на основе:

Структуры и технико-экономических показателей, утверждаемых предприятием на основании его планов экономического и социального развития. Структура и технико-экономические показатели могут быть изменены только по решению предприятия.

Договоров с юридическими лицами, заключаемых Предприятием и от имени предприятия в соответствии с доверенностью. При этом механизм определения и регулирования цен на реализацию продукции, услуги, работы по капитальному строительству и ремонту, пуско-наладочные и другие работы устанавливается предприятием.

Внутрихозяйственных договоров, заключаемых от своего имени на основании внутренних расчетных цен на услуги связи, автотранспорта, информационно-вычислительные, научно-исследовательские и проектные работы, снабженческих наценок, утверждаемых (согласуемых) предприятием.

Источников покрытия расходов ЛПУМГ:

- средств, перечисленных предприятием на содержание ЛПУМГ;

- единого фонда стабилизации и развития, инвестиционного, страхового и других аналогичных фондов, образуемых предприятием и переданных ЛПУМГ по распределению;

- доходов от внереализационных операций;

- кредитов банка;

- других, не запрещенных законодательством.

ЛПУМГ имеет право:

Заключать договора с юридическими лицами в пределах Российской Федерации от имени предприятия в соответствии с доверенностью, за пределами Российской Федерации по отдельным разрешениям предприятия.

Заключать от своего имени внутрихозяйственные договоры с подразделениями и физическими лицами предприятия.

Приобретать и продавать товарно-материальные ценности. Основные средства приобретаются и продаются с разрешения (согласования) предприятия.

Составлять штатные расписания работников в соответствии со структурой и лимитом численности, утверждаемыми предприятием.

Устанавливать формы, системы, размер оплаты труда работников (за исключением руководителя), предоставлять им социальные льготы и гарантии в соответствии с действующим законодательством, условиями оплаты труда, положениями и коллективным договором предприятия

ЛПУМГ не вправе:

Выступать в качестве учредителя (участника) акционерных обществ, товариществ и других коммерческих структур, в том числе с иностранными инвесторами; заключать договора о совместной деятельности (долевом участии) с предприятиями любых организационно-правовых форм и передаче им основных и оборотных средств.

Сдавать в аренду, передавать во временное пользование закрепленное за ним имущество.

Заключать кредитные договора с банками без согласования с предприятием.

Предоставлять работникам льготы и социальные гарантии, не предусмотренные коллективным договором предприятия.

ЛПУМГ обязано:

Выполнять планы и задания, утвержденные предприятием, рационально использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы.

Обеспечить эффективное использование, возобновление, сохранность закрепленного за ним имущества.

Обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести в установленном порядке ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности в соответствии с действующим законодательством и коллективным договором предприятия.

Организовывать внутрипроизводственное планирование.

Применять трудовые, материальные, производственные, финансовые нормы и нормативы, утвержденные и (или) направляемые предприятием для обязательного исполнения.

Оплачивать труд работников и предоставлять им социальные льготы с соблюдением гарантий, установленных предприятием и действующим законодательством.

Обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников в соответствии с нормативными документами, положениями по предприятию.

Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения.

Осуществлять мероприятия мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов деятельности в соответствии с Законодательством, приказами (распоряжениями) предприятия, составлять государственную статистическую отчетность, предоставлять всю информацию, необходимую для оценки деятельности ЛПУМГ и управления предприятием.

Извещать предприятие о проверках и ревизиях производственной и хозяйственной деятельности ЛПУМГ, осуществляемых налоговыми, правоохранительными и другими органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности ЛПУМГ.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ЛПУМГ осуществляет администрация предприятия.

Уплачивать в бюджет следующие налоги:

1. Федеральные:

- за пользование природными ресурсами;

- подоходный с физических лиц;

- на пользователей автомобильных дорог (в части реализации собственной продукции и услуг);

- на реализацию горюче-смазочных материалов;

- с владельцев транспортных средств;

- платы за воду;

- на покупку транспортных средств.

2. Местные:

- земельный;

- транспортный;

- на содержание муниципальной милиции;

- на нужды образовательных учреждений;

- на содержание жилищно-коммунального фонда;

- на рекламу;

- на перепродажу автомобилей, вычислительной техники, персональных компьютеров.

Имущество

ЛПУМГ осуществляет свою деятельность на базе имущества, закрепленного за ним приказом предприятия.

ЛПУМГ управляет закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, целями и направлениями деятельности, определяемыми настоящим положением.

По представлению ЛПУМГ с баланса предприятия могут быть списаны числящиеся в составе основных фондов морально устаревшие, изношенные и непригодные для дальнейшего использования оборудование, транспортные средства, инвентарь и инструмент, когда восстановление невозможно или экономически нецелесообразно.

Имущество или часть его, закрепленное за ЛПУМГ, может быть изъято у него по решению предприятия в случаях его нерационального использования, производственной необходимости или использования не по назначению.

Управление

Управление ЛПУМГ осуществляется в соответствии с настоящим положением и законодательством Российской Федерации.

Руководителем ЛПУМГ является его начальник, назначаемый генеральным директором предприятия. Начальник осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с условиями контракта.

Начальник обязан выполнять требования настоящего положения, приказов и распоряжений руководства предприятия, а также других нормативных актов, обязательных для него в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник осуществляет текущее руководство деятельностью ЛПУМГ, он подотчетен в своей деятельности генеральному директору предприятия.

Пределы компетенции начальника ЛПУМГ определяются настоящим положением, доверенностью, заключенным с ним контрактом и законодательством Российской Федерации.

По вопросам, отнесенным к его компетенции, начальник действует на принципах единоначалия.

Начальник может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока контракта по основаниям, предусмотренным в контракте и действующем законодательстве.

Начальник выполняет следующие постоянные функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности ЛПУМГ:

- представляет интересы ЛПУМГ в местных органах власти и управления, предприятиях, организациях и учреждениях;

- заключает договора, выдает доверенности в пределах, установленных настоящим Положением;

- делегирует определенным им лицам те или иные из своих полномочий;

- утверждает штатные расписания;

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка с соблюдением интересов предприятия и режима его работы;

- нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности работников ЛПУМГ, заключает с ними трудовые договора. Назначение и увольнение главного инженера производится приказом по Предприятию после представления кандидатуры начальником ЛПУМГ.

Начальник ЛПУМГ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение заключенных предприятием и от имени предприятия договоров, планов социального и экономического развития, нарушения технологических процессов, несоблюдение безопасных условий труда, природоохранного законодательства, сохранность закрепленного имущества, допущенные финансовые нарушения, невыполнение нормативных актов, приказов и распоряжений предприятия.

В случае выявления грубых финансовых нарушений предприятие имеет право временно приостанавливать действие расчетного и текущего счетов, доверенности, лишать начальника права распорядительных подписей.

Трудовой коллектив

Трудовой коллектив ЛПУМГ составляют все работники, состоящие с ним в трудовых отношениях.

Отношения работников и ЛПУМГ, возникшие на основе трудовых договоров, регулируются законодательство Российской Федерации о труде.

Трудовой коллектив ЛПУМГ:

Определяет порядок проведения собрания (конференции) трудового коллектива ЛПУМГ и нормы представительства.

Выбирает делегатов на конференцию трудового коллектива предприятия в соответствии с нормами представительства предприятия.

Прекращение деятельности

Прекращение деятельности ЛПУМГ осуществляется путем его ликвидации или реорганизации (слияния, разделения, выделения, присоединения, преобразования в иную организационно-правовую форму) по решению предприятия.

Ликвидация ЛПУМГ осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой предприятием. При ликвидации и реорганизации ЛПУМГ увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Расчёт производственной программы или плана транспортировки и поставок газа

Производственная программа предприятий транспорта и хранения газа состоит из следующих разделов:

- план транспортировки и поставок газа;

- расчет производственных мощностей;

- баланс газа;

- расчет активного объема станций подземного хранения газа (СПХГ).

Одним из основных показателей транспорта и поставки газа является объем товарного газа (Qтов)

, (1)

где Qпост - объем поступления газа в систему газопроводов, млн.м3/год

Qотб - объем отбора газа из СПГХ, млн.м3/год

Qс.н - расход газа на собственные производственно-технические нужды, млн.м3/год

Qпот- потери при транспортировке и хранении газа, млн.м3/год

Qзак- объем закачки газа В ПХГ, млн.м3/год

Qост- изменение остатков газа на начало и конец года, млн.м3/год

Объем годового поступления газа (Qпост) в систему газопроводов

(2)

где - суточная проектная производительность i-го газопровода, млн.м3/сутки;

Кзаг - коэффициент загрузки газопровода для базового периода 0,8, а для планового периода 0,85.

Расход газа на собственные нужды () определяется по каждой КС:

(3)

где N - установленная мощность, тыс. квт;

Yt - удельный расход топлива, м3/квт-ч;

t - число часов работы КС в год, час.

И в целом по системе газопроводов:

(4)

где n - количество КС в системе газопроводов.

Норма технически неизбежных потерь газа (Qпот) устанавливается в процентах к общему объему поступления (Qпост) газа в газопроводную систему.

Показатель объема транспортируемого газа определяется как разность между объемом поступления и расходом газа на собственные нужды и потерями его при транспортировке и хранении.

(5)

Неравномерность загрузки газопроводов устраняется созданием системы газовых хранилищ. Активный объем станций подземного хранения газа определяется как сумма объемов, необходимых для ликвидации сезонной неравномерности (Vр), для учета экстремальных условий природной среды (Vx), на случай аварийных условий (Vав) и государственного резерва (Vо).

(6)

Объем газа, необходимый для регулирования сезонной неравномерности рассчитывается по формуле:

(7)

где Qm - потребность в газе i-го потребителя в месяцы, когда она превышает подачу газа по газопроводу, млн. м3;

Пi - суммарный годовой расход газа i-го потребителем, млн. м3;

n - число месяцев, когда наблюдается соотношение:

, (8)

где Кз - коэффициент загрузки данного участка газопровода.

При определении объема активного газа СПХГ учитываются экстремальные условия окружающей среды. Эти условия выражаются в кратковременном резком понижении температуры воздуха в какой-либо период времени от практически сложившейся среднемесячной температуры данного района. По этой причине предусматривается дополнительная закачка газа в СПХГ объем которой (Vx) определяется в процентах от объема, учитывающего сезонную неравномерность (Vр).

Причем для каждого района это соотношение будет различно, а именно для северных районов 15% Vр, для центральных 20% Vр, для южных 30% Vр. Объемы газа необходимые на случай аварии Vа государственного резерва Vо, определяется также в %-ном отношении, Vав принимаем равным 0,05% от потребности i-го потребителя, Vо принимаем равным 10% всего активного объема Vа СПХГ.

Объем товарной продукции (ТП) в стоимостном выражении определяется путем умножения объемов товарного газа, поступившего каждому i-потребителю, на цену реализации i-потребителя:

, (9)

Объем реализованной продукции (РП) отличается от объема товарной продукции в стоимостном выражении на величину остатков на начало и конец года:

(10)

где и - объем реализации (суточный) товарного газа в базовом и планируемом периодах, млн.м3;

Dб и Dпл - сроки расчета с потребителями газа в базовом и планируемом периодах;

и - средневзвешенная цена в базовом и планируемом периодах, руб/1000 м3

, (11)

При планировании объемов транспортируемого газа необходимо учитывать, что фактическая производительность магистрального газопровода всегда меньше ее расчетной производительности вследствие неравномерности потребления по часам суток, дням недели, месяцам и сезонам года.

Сезонная неравномерность потребления газа - это колебания в потреблении газа по месяцам, кварталам, сезонам года и обусловлена, главным образом, изменениями температуры окружающего воздуха.

Сезонная неравномерность газопотребления определяется отношением максимальной месячной потребностью района в газе (Пмах. мес) к среднемесячной (Пср. мес)

, (12)

Величина неравномерности потребления газа (v) определяется на основании коэффициента месячной неравномерности потребления газа

(13)

где - сумма коэффициентов неравномерности больше единицы, рассчитанных

для каждого месяца года;

- число этих коэффициентов.

Расчет основных показателей производится для двух периодов:

1. Базового

2. Планируемого

5. Персонал и оплата труда

5.1 Планирование производительности труда

Планирование производительности труда на транспорте газа характеризуется следующими показателями:

1. Объемом товарного газа (Qтов) в расчете на одного работника, занятого в транспорте газа, то есть работника промышленно-производственного персонала:

(14)

где Qтов - объем товарного газа, млн. м3;

Чтр - численность, чел.

2. Нормой обслуживания (трудоемкость обслуживания 100 км линейной части газопровода)

(15)

где L - протяженность магистральных газопроводов в однониточном истечении, км.

Показатель производительности труда на транспорте газа является расчетным и не утверждается вышестоящей организацией.

Задание по производительности труда устанавливается в процентах к отчетному году (ПТ). Расчеты производительности труда в абсолютных цифрах представляются как обоснование принятых ее роста в расчетном периоде.

Влияние изменения объема транспортируемого газа в планируемом году на производительность труда по сравнению с базовым годом

(16)

где Qб - объем транспорта газа в базовом году, млн. м3;

Qпл - объем транспорта газа в плановом году, млн. м3;

- планируемая численность работников, занятых в транспорте газа, чел.

Влияние изменения численности работников в планируемом году на уровень производительности труда

(17)

где и - численность работников, занятых в транспорте газа в базовом и плановом годах, чел.

5.2 Планирование численности работающих в ЛПУМГ

При планировании труда на транспорте газа различают две группы работников: персонал основной деятельности и персонал организаций непромышленного характера, состоящих на балансе ЛПУМГ.

Плановое количество работников устанавливается в соответствии с действующими нормативами, планируемым вводом в действие новых производственных мощностей, снижением трудоемкости обслуживания сооружений газопровода в результате внедрения мероприятий по росту производительности труда.

Численность специалистов и служащих планируется, исходя из утвержденных штатных расписаний, составленных в соответствии с действующими типовыми структурами и нормативами для данной категории работников.

Суммарная численность промышленно-производственного персонала (), устанавливается расчетом по категориям работников не должна превышать численности, рассчитанной в соответствии с установленным для предприятия объемом транспортируемого газа и запланированным ростом производительности труда.

(18)

где Qпл - объем транспорта газа в плановом году, млн. м3;

Пб - производительность труда одного работника, занятого в транспорте газа в базовом

году, 1000 м3/чел;

ПТ - задание по росту производительности труда в планируемом году, %.

Расчет общей плановой численности работников предприятия транспорта газа осуществляется на основе численности работников в базовом периоде и прироста численности по вновь вводимым объектам в планируемом периоде:

(19)

Прирост общей численности в плановом периоде () определяется детальным расчетом по каждому вновь вводимому объекту с сохранением структурного соотношения между категориями работников газотранспортного предприятия базового периода.

Прирост численности по вновь вводимым объектам в плановом периоде рассчитывается на основе заданных по каждому варианту новых норм обслуживания и норм численности по вводимым объектам.

Ввод линейной части газопровода 3-4 вместе с КС-3 приводит к росту численности ППП, которую можно определить по формуле с корректировкой на коэффициент :

(20)

где Т - трудоемкость обслуживания 100 км вновь вводимой линейной части газопровода,

чел/100 км;

L - длина новой ветки газопровода, км;

- доля времени работы нового объекта в плановом периоде:

где n - число месяцев от ввода объекта до конца планируемого года.

Ввод компрессорных станций КС-5 и КС-7 приводит к росту только рабочих, численность которых определяется по формуле:

(21)

где Нч - норма численности рабочих на одну вахту на 1000 кВт установленной мощности КС, чел/1000 квт;

А - суммарная установленная мощность вновь вводимых КС, квт/1000;

Псм - сменность выполнения работ, определяется из расчета 3-х сменного 4-х бригадного графика;

Кпер - переходный коэффициент от явочной численности к списочной, равный отношению календарного фонда к эффективному фонду рабочего времени, определенному на основе баланса рабочего времени.

5.3 Планирование оплаты труда

Планирование фонда заработной платы предусматривает расчет фонда заработной платы по каждой категории работников и определение средней заработной платы.

В состав заработной платы включаются все начисленные предприятием суммы оплаты труда в денежном и натуральном выражении за отработанное и неотработанное время, стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты. Включению в фонд заработной платы подлежат:

I. Оплата за отработанное время:

1) Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам и окладам

· рабочим по тарифным ставкам:

(22)

где ЗТ - годовой фонд заработной платы рабочих, руб.;

- часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда, руб.;

- списочная численность рабочих 1-го разряда, чел;

ФЭ - годовой эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, час.

При определении годового фонда рабочих других разрядов часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда () умножается на соответствующий коэффициент (КТ).

(23)

Тарифная сетка

I разряд

II разряд

III разряд

IV разряд

V разряд

VI разряд

1

1,36

1,59

1,73

1,82

2

специалистам, руководящим работникам, служащим по должностным месячным окладам:

(24)

где Зсп - годовой фонд заработной платы специалистов, руководящих работников,

служащих, руб.;

- годовой оклад по должности в штатном расписании, руб.;

Ч1 - количество специалистов по одной должности в штатном расписании, чел;

n - количество должностей в штатном расписании, ед.

2). Премии и вознаграждения, носящие регулярный характер:

(25)

где Кпр - коэффициент учитывающий премии, %.

3). Фонд основной заработной платы с учетом районного коэффициента и северных надбавок рассчитывается по формуле:

(26)

где Кр.к. - районный коэффициент, (0,3);

Кс.н. - коэффициент, учитывающий северные надбавки, (0,5).

II. Оплата за неотработанное время:

1). Очередные и дополнительные отпуска, дни выполнения гособязанностей:

(27)

где D - дни соответственно очередного, дополнительного отпусков и выполнения

гособязанностей.

III. Общий фонд заработной платы равен:

Зобщоснотп , (28)

6. Планирование материальных ресурсов

План материальных ресурсов составляется на основании:

1) производственной программы предприятия;

2) прогрессивных норм расхода материально-технических ресурсов;

3) ожидаемых остатков этих ресурсов на начало периода и прогрессивных плановых норм запаса;

4) мероприятий по мобилизации и использованию внутренних ресурсов.

Планы составляются по всей номенклатуре материально-технических ресурсов: бензина, дизельного топлива, масла турбинного, проката, труб, деловой древесины, цемента, стекла, метанола, одоранта, нефтебитума, и других - в натуральном и стоимостном выражении с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Удельный вес материально-технических ресурсов составляет 10% от общего фонда заработной платы.

7. Расчет затрат на электроэнергию покупную

Затраты по статье ''Электроэнергия покупная'' рассчитывается на основании обшей потребности электроэнергии как для производственных, так и для хозяйственных нужд.

Расчет производится укрупнено

Nt=Ntn, (29)

где N - установленная мощность КС;

t - число работы агрегатов в год;

n - индивидуальная норма расхода электроэнергии.

Расход электроэнергии по КС на прочие нужды принимается равным 10% для всех КС, оснащенных агрегатами типа ГТН-6 и ГТК-10, и 1,5% для КС с агрегатами типа СТД-4000-2 от общего потребления электроэнергии данной КС.

Зная потребность в электроэнергии по КС, по тарифу определяется стоимость потребления электроэнергии. Вся эта сумма составляет дополнительную плату за электроэнергию, а основная плата складывается из оплаты за заявленную максимальную нагрузку установленной мощности, умноженной на тариф заявленной мощности.

8. Расчет затрат на газ для собственных нужд

Расход газа на собственные нужды определяется с учетом эксплуатационных особенностей работы КС и оргтехмероприятий, запланированных по снижению расхода газа на собственные нужды. В основу нормирования расхода газа на собственные нужды КС положены индивидуальные нормы расхода и нормативы потребления газа по конкретным типам ГПА на квт-ч потенциальной работы сжатия годового потока. Стоимость газа на собственные нужды определяется исходя из средневзвешенной цены покупки газа и объема расхода газа.

Средневзвешенная цена покупки газа

(30)

где - объем поступления газа в газопровод от i-поставщика;

Цi - цена газа покупки от i-поставщика.

Количество газа поступления определяется произведением максимальной суточной производительности на число дней работы в году и на коэффициент загрузки.

9. Расчет затрат на потери газа

Стоимость потерь газа при транспортировке и хранении определяется произведением средневзвешенной цены покупки газа на объем потерь по формуле.

(31)

10. Расчет амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления рассчитываются согласно амортизационной политике ЛПУМГ по каждому виду основных средств, затем данные суммируются:

(32)

где Со.с. - основные средства, руб;

На - норма амортизации, %.

Фондоотдача ОПФ по объему транспортируемого газа, м3/руб:

Ф= (33)

11. Планирование себестоимости транспорта газа

Себестоимость транспорта газа представляет собой совокупность затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией магистральных газопроводов и всех сооружений, предназначенных для транспорта и хранения газа, выраженных в стоимостной форме.

Планирование себестоимости транспорта газа включает в себя составление сметы затрат на транспорт газа и расчете этих затрат на единицу, 1000 м3 товарного газа.

Себестоимость 1000 м3 товарного газа исчисляется путем деления общей суммы затрат на объем товарного газа.

Все расходы на транспорт газа планируются и учитываются:

по экономическим элементам;

по направлениям расходов.

По экономическим элементам:

заработная плата основная и дополнительная;

отчисления на социальные нужды (35,6% от ФЗП);

электроэнергия покупная;

газ на собственные нужды;

потери газа при транспортировке и хранении;

материалы, в т. ч. одорант и метанол в базовом периоде - 3,6% от общих расходов на материалы, в плановом периоде - 5,3%;

амортизация основных фондов;

прочие расходы (налоги, сборы, отчисления и т.д.).

По направлениям расходов:

транспортировка газа, включая компримирование;

связь и телемеханика;

подземное хранение газа;

общехозяйственные расходы.

Налоги, расходы по которым относятся на себестоимость продукции:

Транспортный налог. Налоговая ставка с каждой лошадиной силы диффиренцирована в зависимости от мощности двигателя транспортного средства. Принимается в размере 1% от реализованной продукции.

- Единый социальный налог 35,6% от фонда заработной платы, в т.ч. 28% - в пенсионный фонд; 4,0% - в фонд государственного страхования; 3,6% - в фонд обязательного медицинского страхования.

12. Планирование прибыли

Финансовым результатом деятельности предприятия является балансовая прибыль

Пб=В-С-ПГ, (34)

где В - выручка от реализации продукции, руб.;

С - себестоимость реализованной продукции, руб.;

ПГ - покупка газа, руб.

Налогооблагаемая прибыль

Пнб - Ни (35)

где Ни - налог на имущество (по ставке 2,2% от среднегодовой стоимости основных фон- дов), руб.;

Налог на прибыль рассчитывается по ставке 24% от налооблагаемой прибыли

Нпр = 0,24Пн (36)

Чистая прибыль - это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия и используемая на цели производственного и социального развития.

Чистая прибыль

Пч = Пн - Нпр , (37)

13. Оценка показателей рентабельности

Рентабельность - это относительный показатель доходности, прибыльности и эффективности производства с целью оценки результатов деятельности организации в целом и анализа его сильных и слабых сторон. Необходимо синтезировать показатели, чтобы выявить причинно-следственные связи, влияющие на финансовое положение и его компоненты.

Одним из синтетических показателей экономической деятельности организации в целом является рентабельность активов или экономическая рентабельность. Экономическая рентабельность показывает эффективность использования всего имущества организации и определяется по формуле:

(38)

Пб - балансовая прибыль, руб.

ОФ - величина имущества, руб.

Повышение экономической рентабельности возможно путем увеличения прибыльности капитала.

Рентабельность продаж отражает удельный вес прибыли в каждом рубле выручки от реализации.

Рентабельность продаж можно наращивать путем повышения цен или снижения затрат.

Рентабельность продаж находится по формуле:

(39)

Пр - прибыль от реализации, руб.

В - выручка от реализации продукции, руб.

Рентабельность реализованной продукции определяется по формуле:

(40)

Пч - чистая прибыль, руб.

Рентабельность продукции:

(41)

С - себестоимость продукции, руб.;

УР - управленческие расходы, руб.;

КР - коммерческие расходы, руб.

Рентабельность активов или экономическая рентабельность может повышаться при неизменной рентабельности продаж и росте объёма реализации, опережающем увеличение стоимости активов, т.е. ускорение оборачиваемости активов (ресурсоотдача).

При неизменной ресурсоотдаче рентабельность активов может расти за счёт роста рентабельности продаж.

Общая рентабельность определяется по формуле:

(42)

Общая рентабельность показывает, сколько на один рубль реализованной продукции приходится балансовая прибыль.

Рентабельность основной деятельность определяется:

(43)

Ср - затраты на производство и реализацию, руб.;

Затраты на производство и реализацию продукции определяются по формуле:

Ср=С+УР+КР. (44)

Результаты расчётов показателей рентабельности сводятся в таблицу.

14. Расчёт производственной программы или плана транспортировки и поставок газа

Объём поступления газа в магистральный газопровод находим по формуле (2):

Для базового периода:

Для планового периода:

Расход газа на собственные нужды определяются по формуле (3) по каждой КС.

Базовый год:

Для КС1:

Для КС2:

Для КС4:

Для КС6:

Для КС8:

Для КС9:

Для КС10:

Для КС11:

Планируемый год:

Для КС1:

Для КС2:

Для КС3:

Для КС4:

Для КС5:

Для КС6:

Для КС7:

Для КС8:

Для КС9:

Для КС10:

Для КС11:

По формуле (4) определим объём газа, расходующегося на собственные нужды в целом по системе газопроводов:

Потери газа в базовом периоде равны 1%, тогда

Qпот=169361%=169,36 млн.м3/год.

Потери газа в плановом периоде равны 0,8%, тогда

Qпот=20542,80,8%=164,34 млн.м3/год.

Показатель объёма транспортируемого газа определяется по формуле (5):

Месячная подача газа по газопроводу:

Суммарный годовой расход газа потребителем П1:

П1=(0,2+0,15+0,15+0,15+0,15+0,2)103=1000 млн.м3.

Суммарный годовой расход газа потребителем П3:

П3=(1,36·2+1,35+0,87·2+0,86·2+0,87·2+1,3·3)103 = 13170 млн.м3.

Суммарный годовой расход газа потребителем П2:

С учетом произведенных расчетов таблица 9 будет выглядеть следующим образом

Таблица 9

Потребность в газе потребителями в базовом и плановом периодах (млрд.м3)

Потребители

месяцы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

П1

0,2

0,15

0,15

-

-

-

-

-

-

0,15

0,15

-

-

-

0,271

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

-

-

-

-

-

0,79

0,79

0,79

0,774

0,79

0,79

-

-

П3

1,36

1,36

1,35

0,87

0,87

0,86

0,86

0,87

0,87

1,3

1,3

Расчет активного объема станций подземного хранения газа будем вести по П3, т.к. только у него потребность в газе в некоторые месяцы превышает месячную подачу газа по газопроводу.

Объём газа, необходимый для регулирования сезонной неравномерности определяем по формуле (7) получим:

- для базового периода Vр=0, т.к. объема газа, необходимого для регулирования сезонной неравномерности в базовом периоде нет;

- для планового периода

Для южного района .

Объемы газа, необходимые на случай аварии (Vав), государственный резерв (Vo), определяются также в процентном отношении:

- Vав принимаем равным 0,05% от потребности потребителя П3:

Vав=0,05%·П3=0,05%·13170=6,6 млн. м3;

- Vo принимаем равным 10% всего активного объема (Vа) СПХГ:

Активный объём станций подземного хранения газа (СПХГ) находим по формуле (6) получим:

Закачка в СПХГ (Qзак) и отбор газа из него (Qотб) определяется в процентах от всего объема активного газа (Vа).

Расчет объемов закачки в СПХГ:

Расчет отборов газа из СПХГ:

Объём товарного газа определяем по формуле (1):

Объём товарной продукции найдём согласно выражению (9):

ТПб = 1·130+1,4708160+13,17195=2933,478 млн. руб.,

ТПпл = 1130+4,7239160+13,17195=3453,974 млн. руб.

Средневзвешенная цена определяется по формуле (11) получим:

Суточный объём реализации товарного газа

Объём реализованной продукции найдём по формуле (10):

Коэффициент сезонной неравномерности газопотребления (Ксез) определяется по формуле (12):

- для потребителя П1:

;

.

- для потребителя П2 в базовом периоде:

;

.

- для потребителя П2 в плановом периоде:

;

.

- для потребителя П3:

;

;

;

;

.

Величина неравномерности потребления газа определяется по формуле (13)

- для потребителя П1:;

- для потребителя П2 в базовом периоде:

- для потребителя П2 в плановом периоде:;

- для потребителя П3:

Протяженность газопровода в однониточном исполнении можно найти по таблице 1 и рисунку 1

Lб =140+100+125+125+125+125+140+140+80+200+100+150+180=1730

Lпл=140+100+120+125+125+125+125+140+140+80+200+100+150+180=1850

Расчеты произведенные в п. 4. сведены в табл.10.

Таблица 10

Показатели производственной программы ЛПУМГ по транспортировке и поставкам газа

№№

п/п

Показатели

Периоды

Отклонение

База

План

абсолютн.

%

1.

Годовой объем поступления, млн. м3

16936

20542,8

+3606,8

+21,3

2.

Расход газа на собственные нужды, млн. м3

1125,83

1484,53

+3588,7

+31,9

3.

Потери газа, млн. м3

169,36

164,34

-5,02

-2,96

4.

Объем транспортируемого газа, млн. м3

15640,81

18893,93

+3253,12

+20,8

5.

Объем активного газа СПХГ, млн. м3

7,33

291,17

+283,84

+3872

6.

Закачка газа в СПХГ, млн. м3

4,4

203,82

+199,42

+4532,3

7.

Отбор газа из СПХГ, млн. м3

5,13

174,7

+169,57

+3305,4

8.

Объем товарного газа, млн. м3

15641,54

18864,81

+3223,27

+20,6

В т. ч. по потребителям П1

1000

1000

0

0

П2

1470,81


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.