Расходы бюджетной системы Российской Федерации, их содержание и классификация
Классификация расходов федерального бюджета Российской Федерации. Текущие и капитальные расходы. Виды расходов, которые финансируются исключительно из федерального бюджета. Расходы региональных и местных бюджетов. Составление проекта бюджета района.
Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 07.03.2011 |
Размер файла | 90,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
ИТОГО расходов на ГПД составят:
Текущий год: 63 840+16 598+72 960+3 015 680=3 169 078 руб.
Проект: 73 500+19 110+84 000+3 472 000=3 648 610 руб.
Таблица 8
Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Заработная плата педагогического персонала (табл.5) |
349 572 |
358003 |
|
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала (табл.5) |
66200 |
78542 |
|
3. Всего ФЗП (п.1+п.2) |
415 772 |
436 545 |
|
4. Начисления на заработную плату (п.3*26%) |
108 101 |
113 502 |
|
5. Хозяйственные и командировочные расходы (см. табл.6) |
12 231 |
12 690 |
|
6. Учебные и прочие расходы (см. табл.6) |
10 740 |
10 900 |
|
7. Расходы на ГПД (см. табл.7) |
3 169 078 |
3 648 610 |
|
Итого расходы на текущее содержание школ (п.3+п.4+п.5+п.6+п.7) |
3 715 922 |
4 222 247 |
Таблица 9
Расчет расходов на содержание ДОУ
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Число детей: |
|||
на начало года |
240 |
310 |
|
на конец года |
300 |
340 |
|
среднегодовая (прирост с 01.07) |
270 |
325 |
|
2. Расходы на заработную плату в год: |
|||
на 1 ребенка, руб. |
240 |
240 |
|
на всех детей, руб. |
64 800 |
78 000 |
|
3. Начисления на заработную плату, руб. (п.2*26%) |
16 848 |
20 280 |
|
4. Расходы на питание: |
|||
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. |
40 |
40 |
|
число дней функционирования |
230 |
230 |
|
число дето-дней |
62 100 |
74 750 |
|
расходы на питание всех детей в год, руб. |
2 484 000 |
2 990 000 |
|
5. Расходы на мягкий инвентарь: |
|||
на оборудование 1 - го нового места, руб. |
520 |
520 |
|
на оборудование всех новых мест, руб. |
31 200 |
15 600 |
|
на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. |
330 |
330 |
|
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
79 200 |
102 300 |
|
6. Хозяйственные и прочие расходы: |
|||
на 1 ребенка, руб. |
620 |
620 |
|
на всех детей, руб. |
167 400 |
201 500 |
|
7. Родительская плата: |
|||
на 1 ребенка в день, руб. |
30 |
30 |
|
на всех детей в год, руб. |
8 100 |
9 750 |
|
8. Всего расходов, руб. |
2 851 548 |
3 417 430 |
|
В том числе: |
|||
средства родителей |
8 100 |
9 750 |
|
финансирование из бюджета |
2 843 448 |
3 407 680 |
1. Среднегодовое число дней рассчитаем по формуле:
Кср. =Число детей н. г. *6+Число детей к. г. *6/12 (13)
Текущий год: Кср. = 240*6+300*6/12=270 чел.
Проект: Кср. =310*6+340*6/12=325 чел.
С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:
Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.
Проект: 325*240=78 000 руб.
Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей (14)
Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов *Число дето-дней (15)
Текущий год: 62 100 руб. *40=2 484 000 руб.
Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.
Расходы на мягкий инвентарь:
на оборудование всех новых мест в текущем периоде:
520* 60 новых мест=31 200 руб.
на оборудование всех новых мест в проектном периоде:
520* 30 новых мест=15 600 руб.
на дооборудование всех ранее действующих мест:
текущий год 240*330=79 200 руб.
проект 310*330= 102 300 руб.
Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.
Текущий год: 620*270=167 400 руб.
Проект: 620*325=201 500 руб.
Всего расходов на содержание ДОУ:
п.8=п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7
Всего расходов в текущем году:
64 800+16 848+2 484 000+31 200+79 200+167 400+8 100=2 851 548 руб.
В проектном году:
78 000+20 280+2 990 000+15 600+102 300+201 500+9 750=3 417 430 руб.
Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.
Таблица 10
Свод расходов на образование, руб.
Наименование |
Принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на год |
|
1. ДОУ в городах (табл.9) |
2 851 548 |
1 425 774 |
2 851 548 |
3 417 430 |
|
2. ДОУ в сельской местности |
800 000 |
400 000 |
800 000 |
900 000 |
|
3. Школы общеобразовательные в городах (табл.8) |
3 715 922 |
1 857 961 |
3 715 922 |
4 222 247 |
|
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
475 000 |
850 000 |
900 000 |
|
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
498 191 |
250 000 |
498 191 |
550 000 |
|
6. Приобретение учебников |
460 000 |
230 000 |
460 000 |
400 000 |
|
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
|
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
700 000 |
|
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
|
10. Фонд всеобуча (п.3*1%) |
37 159 |
18 579 |
37 159 |
42 222 |
|
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
500 000 |
270 000 |
500 000 |
600 000 |
|
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
50 000 |
25 000 |
50 000 |
70 000 |
|
13. Итого расходов (п.1+. п.12) |
10 449 743 |
5 295 774 |
10 449 743 |
11 890 119 |
|
14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек. год+25%) |
1 500 000 |
750 000 |
1 500 000 |
1 875 000 |
|
15. Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
16. Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
|
Всего расходов |
13 449 743 |
6 350 774 |
13 449 743 |
15 465 119 |
Таблица 11
Здравоохранение. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Учреждение |
Наименование отделения, показатель |
Проект |
||||||||||
На начало года |
На конец года |
Среднегодовое |
Сроки развертывания сети |
Число дней функционирования |
Число койко-дней |
Норма расходов на 1 койко-день, руб. |
Сумма расходов в год, руб. |
|||||
Питание |
Медикаменты |
Питание |
Медикаменты |
|||||||||
гр.5* гр.7 |
гр.8*гр.9 |
гр.8* гр.10 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. Больницы и диспансеры в сельской местности |
1. Хирургические койки |
70 |
86 |
81 |
С 01.05 |
310 |
25110 |
25 |
20 |
627 750 |
502 200 |
|
2. Детские койки |
55 |
60 |
58 |
С 01.06 |
315 |
18270 |
24 |
28 |
438 480 |
511 560 |
||
3. Терапевтические койки |
60 |
75 |
70 |
С 01.05 |
330 |
23100 |
20 |
19 |
462 000 |
438 900 |
||
4. Родильные койки |
45 |
45 |
45 |
- |
320 |
14400 |
21 |
23 |
302 400 |
331 200 |
||
5. Прочие койки |
75 |
75 |
75 |
- |
300 |
22500 |
21 |
25 |
472 500 |
562 500 |
||
ИТОГО: |
305 |
341 |
329 |
х |
х |
х |
х |
х |
2 303 130 |
2 346 360 |
||
2. Больницы и диспансеры в городах |
1. Хирургические койки |
85 |
95 |
89 |
С 01.08 |
310 |
27590 |
22 |
23 |
606 980 |
634 570 |
|
2. Детские койки |
90 |
100 |
97 |
С 01.05 |
305 |
29585 |
23 |
25 |
680 455 |
739 625 |
||
3. Терапевтические койки |
130 |
150 |
145 |
С 01.04 |
300 |
43500 |
21 |
22 |
913 500 |
957 000 |
||
4. Родильные койки |
120 |
140 |
127 |
С 01.09 |
310 |
39370 |
25 |
27 |
984 250 |
1 062 990 |
||
5. Прочие койки |
90 |
110 |
93 |
С 01.11 |
330 |
30690 |
20 |
27 |
613 800 |
828 630 |
||
ИТОГО: |
515 |
595 |
551 |
х |
х |
х |
х |
х |
3 798 985 |
4 222 815 |
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле 10:
Кср. = К01.01. +
где Кср - среднегодовое количество коек;
К01.01 - количество коек на начало года;
Кн - количество развернутых новых коек;
m - количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит:
70+ ( (86-70) *8 мес. /12) =81 к.
Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:
85+ ( (95-85) *5/12) =89 к.
Таблица 12
Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности |
|||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
||
1. Среднегодовое количество коек (табл.11) |
х |
551 |
х |
329 |
|
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
|
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) |
450 000 |
440 800 |
390 000 |
246 750 |
Таблица 13
Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности |
|||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
||
I. Канцелярские и хозяйственные расходы |
|||||
1. Среднегодовое количество коек |
х |
551 |
х |
329 |
|
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
|
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2) |
х |
126 730 |
х |
75 670 |
|
II. Мягкий инвентарь |
|||||
1. Кол-во коек на начало года |
х |
515 |
х |
305 |
|
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2) |
х |
309 000 |
х |
183 000 |
|
4. Прирост коек за год (см. табл.11) |
х |
80 |
х |
36 |
|
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (п.4*п.5) |
х |
64 000 |
х |
28 800 |
|
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6) |
х |
373 000 |
х |
211 800 |
Таблица 14
Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности |
|||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
||
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (таб.12) |
450 000 |
440 800 |
390 000 |
246 750 |
|
2. Начисления на заработную плату (26%) |
117 000 |
114 608 |
101 400 |
64 155 |
|
3. Питание (табл.11) |
3 500 000 |
3 798 985 |
2 000 000 |
2 303 130 |
|
4. Медикаменты (табл.11) |
4 000 000 |
4 222 815 |
2 100 000 |
2 346 360 |
|
5. Мягкий инвентарь (табл.13) |
х |
373 000 |
х |
211 800 |
|
6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл.13) |
х |
126 730 |
х |
75 670 |
|
7. Приобретение оборудования (рост 25%) |
250 000 |
312 500 |
150 000 |
187 500 |
|
8. Капитальный ремонт (рост 15%) |
1 200 000 |
1380 000 |
700 000 |
805 000 |
|
9. Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
|
Итого расходов |
9 917 000 |
11 219 438 |
5 741 400 |
6 590 365 |
Таблица 15
План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
Должность |
Число ставок должностей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачебных посещений |
Средний расход на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов на медикаменты, руб. |
|||||
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 гр.3* гр.5 |
8 гр.4*гр.6 |
9 7+8 |
10 |
11 гр.9* гр.10 |
12 |
13 |
14 гр.12*гр.13 |
|
1. Терапия |
3 |
6 |
2 |
3 |
4 |
18 |
8 |
26 |
281 |
7306 |
7306 |
10 |
73060 |
|
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
1 |
36 |
1,25 |
37,25 |
281 |
10467 |
10467 |
21 |
219807 |
|
3. Гинекология |
1 |
6 |
1,25 |
5 |
0,5 |
30 |
0,625 |
30,625 |
281 |
8606 |
8606 |
20 |
172120 |
|
4. Педиатрия |
2 |
7 |
2 |
2,5 |
3 |
17,5 |
6 |
23,5 |
281 |
6604 |
6604 |
13 |
85852 |
|
5. Неврология |
1 |
7 |
1,25 |
4 |
х |
28 |
1,25 |
29,25 |
281 |
8219 |
8219 |
8 |
65752 |
|
6. Дерматология |
1 |
9 |
1,25 |
5 |
х |
45 |
1,25 |
46,25 |
281 |
132996 |
132996 |
18 |
233928 |
|
7. Стоматология |
1,5 |
4 |
х |
5 |
х |
20 |
- |
20 |
281 |
5620 |
5620 |
23 |
129260 |
|
ВСЕГО: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
979 779 |
Таблица 16
Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Заработная плата мед. персонала |
750 000 |
800 000 |
|
2. Начисления на заработную плату (26%) |
195 000 |
208 000 |
|
3, Медикаменты |
979779 |
900 000 |
|
4. Мягкий инвентарь |
х |
300 000 |
|
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
250 000 |
|
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
400 000 |
500 000 |
|
7. Капитальный ремонт |
1 000 000 |
960 000 |
|
8. Прочие расходы |
х |
250 000 |
|
Итого расходов |
3 324 779 |
4 168 000 |
Таблица 17
Свод расходов на здравоохранение
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год |
|||
Принято |
Исполнено за 6 мес. |
Ожидаемое исполнение |
|||
1. Больницы и диспансеры в городах |
9 917 000 |
4 958 500 |
9 917 000 |
11 219 438 |
|
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
5 741 400 |
2 870 700 |
5 741 400 |
6 590 365 |
|
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения |
3 324 779 |
1 662 390 |
3 324 779 |
4 168 000 |
|
4. Прочие учреждения здравоохранения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
|
Итого расходов |
2 1 383 179 |
10 692 590 |
21 383 179 |
24 577 803 |
Пояснительная записка к проекту бюджета района.
Составив проект бюджета района, определен размер доходов бюджета в следующем году - 36 540 075 руб.
Размер расходов определен в сумме 42 226 772 руб.
Превышение расходов над доходами означает дефицит бюджета. Он определен в размере 5 686 697 руб.
В таблице 18 проанализируем структуру и динамику доходов и расходов бюджета в следующем году.
Таблица 18
Анализ структуры и динамики доходов и расходов бюджета
Наименование показателей |
Проектный финансовый год |
||
сумма, руб. |
в % к итогу |
||
Доходы |
36 540 075 |
100 |
|
1. Налог на имущество физических лиц |
40 000 |
0,109 |
|
2. Земельный налог |
195 585 |
0,53 |
|
3. Единый налог на вмененный доход |
312 800 |
0,85 |
|
4. Транспортный налог |
35 264 240 |
96,51 |
|
5. НДФЛ |
726 875 |
1,98 |
|
6. Неналоговые доходы |
575 |
0,002 |
|
Расходы |
42 226 772 |
100 |
|
1. Общегосударственные вопросы |
113 850 |
0,27 |
|
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
110 000 |
0,26 |
|
3. Национальная экономика |
376 250 |
0,89 |
|
4. Жилищно - коммунальное хозяйство |
1 068 750 |
2,53 |
|
5. Охрана окружающей среды |
105 000 |
0,25 |
|
6. Образование |
15 465 119 |
36,62 |
|
7. Культура, кинематография и СМИ |
410 000 |
0,97 |
|
8. Здравоохранение и спорт |
24 577 803 |
58,2 |
По произведенным расчетам в таблице 18 видно, что в составе доходов бюджета района набольший удельный вес занимают налоговые доходы и конкретно транспортный налог - 96,51%.
Наименьшую долю составляют налог на имущество физических лиц - 0,109% и неналоговые доходы - 0,002%.
Анализируя структуру расходов бюджета, видно, что наибольшая часть расходов бюджета направлена на здравоохранение - 58,2%, а также на образование - 36,62%.
Одинаковую долю составляют общегосударственные расходы и расходы на национальную безопасность и правоохранительная деятельность: 0,26%.
Из таблицы видно, что происходит увеличение доходов бюджета по сравнению с прошлым периодом. Это связано, прежде всего, с расширением налогооблагаемой базы в результате создания благоприятных условий для развития частного бизнеса.
Идеальное исполнение бюджета предполагает полное покрытие расходов доходами.
Список использованной литературы
1. Бюджетная система Российской Федерации. Александров И.М. 2009 г.
2. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для вузов.4-е изд. Питер, 2009 г.
3. Бюджетная система Российской Федерации: учебник.Н. Ермасова. Изд: Высшее образование, 2009 г.
4. Интернет ресурс: http://www.budgetrf.ru/Publications/Education
5. Интернет ресурс: http://abc. vvsu.ru/Books/budget_sist_rf
6. Интернет ресурс: http://www.consultant.ru/popular/budget
7. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. - 2-е изд. Горелик. А.Р. 2009г
8. Бюджетная система Российской Федерации Годин А.М., Подпорина И.В., Горегляд В.П. Издательство: Дашков и К, 2009 г.
9. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2009.
10. Федеральный закон № 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Расходы федерального бюджета: понятие, функции, состав, структура и классификация. Обзор особенностей формирования и исполнения бюджета по расходам. Прогнозирование и планирование расходов. Оптимизация расходов федерального бюджета Российской Федерации.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 05.01.2015Понятие, классификация и формы расходов федерального бюджета Российской Федерации, факторы, определяющие их величину. Анализ формирования и исполнения расходной части федерального бюджета в 2007-2010 гг. Межбюджетные трансферты региональных бюджетов.
курсовая работа [58,1 K], добавлен 24.10.2014Классификация расходов федерального бюджета. Анализ расходов федерального бюджета Российской Федерации за последние годы. Проблемы финансирования социальных расходов, пути решения. Сравнительный анализ расходов бюджета Российской Федерации и других стран.
курсовая работа [52,8 K], добавлен 15.11.2010Основные черты и структура федерального бюджета. Формирование доходов федерального бюджета за счёт налоговых и неналоговых источников. Экономическая сущность региональных и местных бюджетов. Доходы и расходы бюджета субъекта Российской Федерации.
курсовая работа [86,1 K], добавлен 24.12.2011Экономическая сущность расходов бюджета, их классификация и порядок формирования. Анализ динамики состава и структуры расходов федерального бюджета Российской Федерации и расходов бюджета РСО-Алания. Направления совершенствования расходов бюджетов в РФ.
курсовая работа [578,6 K], добавлен 06.06.2015Состав и структура расходов федерального бюджета. Основные направления расходования бюджетных средств. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Классификации расходов бюджета. Капитальные расходы бюджетов. Текущие и капитальные расходы бюджета.
контрольная работа [28,1 K], добавлен 13.10.2008Экономическое содержание расходов бюджетов и их состав. Особенности расходов бюджетов как экономической категории. Классификации расходов, применяемые в теории и практике бюджетных отношений. Анализ расходов федерального бюджета Российской Федерации.
курсовая работа [88,7 K], добавлен 13.09.2014Сущность и функции финансов. Типология финансовых систем. Экономическое содержание и роль бюджета, структура бюджетной системы Российской Федерации. Налоговые и неналоговые доходы бюджета, классификация и структура расходов. Расходы федерального бюджета.
реферат [20,6 K], добавлен 24.01.2010Доходы государственного бюджета. Расходы государственного бюджета. Бюджетный дефицит. Причина бюджетного дефицита. Анализ динамики доходов и расходов федерального бюджета РФ. Понятие бюджета. Принципы бюджетной системы. Характер бюджетного сальдо.
курсовая работа [43,3 K], добавлен 12.07.2008Понятие бюджетных расходов, принципы их осуществления и классификация. Анализ структуры и динамики расходов федерального бюджета Российской Федерации; особенности финансирования отраслей социальной сферы. Рассмотрение проблем и обозначение перспектив.
курсовая работа [510,5 K], добавлен 24.10.2014