Бизнес-план компании, оказывающей услуги по оптимизации и автоматизации локальных систем теплопотребления

Знакомство с этапами разработки бизнес-плана компании, оказывающей услуги по оптимизации и автоматизации локальных систем теплопотребления. Рассмотрение основных принципов оценки эффективности инвестиций. Анализ показателей инвестиционного проекта.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 06.06.2015
Размер файла 1019,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

12. Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 2001

13. Гетман Л. К., Джонк М. Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1999. -- 1008 с.

14. Грачев А. В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: Учебно-практическое пособие. - М.: Издательство "Финпресс", 2002. - 208 с.

15. Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н. П. Любушина. -- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. -- 471 с.

16. Прыкин Б. В. Технико-экономический анализ производства: Учебник для вузов. -- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -- 399 с.

17. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М.: "ИНФРА-М", 1996. - 494 с.

18. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -- М.: "ИНФРА-М", 2002. - 336 с.

19. Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов: Официальное издание. -- М.: Экономика, 2000

20. Экономика недвижимости. Учебное пособие. М.: Дело, 1999, -- 328 с.

21. Концепция дисконтированной стоимости в современной международной и Российской практике. Микерин Г. И. // Вопросы оценки, №2, 2000 г., сс. 2-7.

Приложение

Таблица 14. "Инвестиции (в период строительства и эксплуатации) " (тыс. руб.)

Наименование показателей

Всего по проекту

Осв. на момент подачи заявки на конкурс

Подлежит освоению

2009 год

2010 год

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Капитальные вложения, всего, в том числе:

407,0

407,0

357,0

242,0

115,0

50,0

25,0

25,0

а) строительно-монт. работы

б) оборудование

167,0

167,0

167,0

132,0

35,0

в) прочие затраты

240,0

240,0

190,0

110,0

80,0

50,0

25,0

25,0

2. Прирост оборотных средств

3. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации

4. Итого объем инвестиций

407,0

407,0

357,0

242,0

115,0

50,0

25,0

25,0

Таблица 15. "Структура капитальных вложений", тыс. руб.

№ п/п

Элемент капитальных вложений

Сумма

1

Приобретение демонстрационного стенда

50,0

2

Приобретение сборочного оборудования, инструментов, хозяйственного инвентаря

117,0

3

Повышение квалификации и аттестация персонала

90,0

4

Создание каталогов, прайсов, демонстрационных материалов, реклама в СМИ

150,0

5

Итого по основному оборуд., персоналу и маркетингу:

407,0

6

Легковой автомобиль

296,6

7

Грузовой автомобиль

847,5

8

Итого по транспортным средствам:

1144,1

9

Всего капитальные вложения:

1551,1

Таблица 16. "Источники средств", тыс. рублей

Наименование источников

Средства на начало реализации проекта

Средства, привл. в проц. исп. проекта

Источ., созданные в процессе исп. проекта

Итого ист. на конец реализации проекта

Доля вл. в проект

1

2

3

4

5

6

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

1. Поступающая выручка от продажи продукции

2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления)

6455,7

6455,7

3. Неиспользованная амортизация основных средств

1529,4

1529,4

4. Поступления в виде грантов

5. Вложения учредителей

225,5

225,5

16,9%

6. Соб. средства, всего (сумма показателей пунктов 1 - 5)

225,5

7985,2

8210,7

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

7. Кредиты банков

160,0

12,0%

8. Лизинг

945,0

71,0%

9. Долевое участие в строительстве

10. Прочие

11. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей 7 - 10)

1105,0

83,1%

12. Предполагаемая государственная поддержка проекта

13. Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12)

1330,5

7985,2

8210,7

100,0%

Таблица 17. "Программа производства и реализации продукции", тыс. руб.

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Всего по проекту

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

I

Виды продукции

1

Монтаж энергосберегающего обор. (включая оборудование)

1.1.

Объем производства натуральном выражении

проект

6,0

4,0

2,0

25,0

3,0

8,0

8,0

6,0

32,0

40,0

103,0

1.2.

в стоимостном выражении

тыс. руб.

1645,2

1096,8

548,4

6854,9

822,6

2193,6

2193,6

1645,2

8774,2

10967,8

28242,1

1.3.

Объем реализации натуральном выражении, всего

проект

6,0

4,00

2,00

25,0

3,0

8,0

8,0

6,0

32,0

40,0

103,0

1.4.

Цена реализ. за единицу прод. (без НДС, акцизов, пошлин)

тыс. руб.

352,63

352,63

352,63

352,63

352,63

352,63

352,63

352,63

352,63

352,63

352,63

1.5.

Выручка от реализации прод. (без НДС, акцизов, пошлин)

тыс. руб.

2115,8

1410,5

705,3

8815,7

1057,9

2821,0

2821,0

2115,8

11284,1

14105,1

36320,6

1.6.

Общая выручка от реализации продукции, всего в том числе

тыс. руб.

2496,6

1664,4

832,2

10402,5

1248,3

3328,8

3328,8

2496,6

13315,2

16644,0

42858,3

1.7.

НДС

тыс. руб.

380,8

253,9

126,9

1586,8

190,4

507,8

507,8

380,8

2031,1

2538,9

6537,7

2

Разработка отдельной проектной документации

2.1.

Объем производства в натуральном выражении

аб. год /клиент

2,5

1,0

1,5

35,0

3,0

7,0

11,0

14,0

46,0

86,0

169,5

2.2.

в стоимостном выражении

тыс. руб.

1,1

0,5

0,7

22,2

1,9

4,4

7,0

8,9

56,3

92,9

172,5

2.3.

Объем реализации в натуральном выражении, всего

аб. год /клиент

2,5

1,0

1,5

35,0

3,0

7,0

11,0

14,0

46,0

86,0

169,5

2.4.

Цена реализации за един. пр. (без НДС, акцизов, пошлин)

тыс. руб.

0,45

0,90

0,90

0,64

1,27

1,27

1,27

1,27

2,45

2,16

1,02

2.5.

Выручка от реализации прод. (без НДС, акцизов, пошлин)

тыс. руб.

0,9

0,9

36,5

2,9

6,4

11,4

15,9

93,0

164,2

294,6

2.6.

Общая выручка от реализации продукции, всего в том числе

тыс. руб.

1,1

1,1

43,1

3,4

7,5

13,5

18,7

109,8

193,7

347,6

2.7.

НДС

тыс. руб.

0,2

0,2

6,6

0,5

1,1

2,1

2,9

16,7

29,5

53,0

II

Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту, всего в том числе

2497,7

1664,4

833,3

10445,6

1251,7

3336,3

3342,3

2515,3

13425,0

16837,7

43205,9

НДС

381,0

253,9

127,1

1593,4

190,9

508,9

509,8

383,7

2047,9

2568,5

6590,7

III

Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту с учетом сроков оплаты, всего в том числе

2706,2

1747,7

958,4

11633,5

1585,3

3670,5

3593,8

2783,8

13761,7

14691,4

42792,8

НДС

412,8

266,6

146,2

1774,6

241,8

559,9

548,2

424,7

2099,2

2241,1

6527,7

Таблица 18. "Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды"

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Всего по проекту

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Численность работающих по проекту всего, в том числе:

Чел.

5

6

4

9

5

12

12

9

10

12

9

1

Рабочие, непосредственно связ. производством продукции

Чел.

3

4

2

5

3

7

6

5

6

8

5

2

Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции

Чел.

3

Сотруд. аппарата управления на уровне цехов и организаций

Чел.

1

2

1

3

2

3

3

2

2

2

2

4

Сот., занятые сбытом продукции

Чел.

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

Расходы на оплату труда и отчис. на социальные нужды

5

Расходы на оплату труда рабочих, непоср. занятых производством продукции, всего, в том числе: зараб. плата

Тыс. руб.

217,1

144,7

72,4

904,7

108,6

289,5

289,5

217,1

1158,0

1447,5

3727

Отчис. на социальные нужды

Тыс. руб.

58,6

39,1

19,5

244,3

29,3

78,2

78,2

58,6

312,7

390,8

1006

6

Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего в том числе: заработная плата

Тыс. руб.

отчисления на социальные нужды

Тыс. руб.

7

Расходы на оплату труда сотруд. аппарата управления на уровне цехов и организаций, всего в том числе: заработная плата

Тыс. руб.

154,2

92,8

61,4

672,4

96,3

206,8

206,8

162,6

728,1

790,2

2345

отчисления на социальные нужды

Тыс. руб.

41,6

25,1

16,6

181,5

26,0

55,8

55,8

43,9

196,6

213,3

633

8

Расходы на оплату труда работников службы сбыта, всего в том числе: заработная плата

Тыс. руб.

90,0

60,0

30,0

376,3

45,1

120,2

120,4

90,6

483,6

606,6

1556

отчисления на социальные нужды

Тыс. руб.

24,3

16,2

8,1

101,6

12,2

32,5

32,5

24,5

130,6

163,8

420

9

Расходы на оплату труда, всего, в том числе: заработная плата

Тыс. руб.

461,3

297,5

163,8

1953,3

249,9

616,4

616,7

470,3

2369,7

2844,2

7629

отчисления на социальные нужды

Тыс. руб.

124,6

80,3

44,2

527,4

67,5

166,4

166,5

127,0

639,8

767,9

2060

Средняя заработная плата на одного работающего по проекту

руб.

8654

16625

14651

17201

16409

17311

17604

16987

19311

20380

17578

Для справки: сведения о рабочих орг., непос. занятых произв. продукции, не включенной в проект: численность

заработная плата

Числ. работающих, принятых на вновь созданные рабочие места

6

-2

1

7

-2

1

1

12

Таблица 19. "Амортизационные отчисления, остаточная стоимость долгосрочных активов", тыс. руб.

Наименование показателя

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Всего по проекту

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Сумма амортизац. отчислений

Демонстрационный стенд

9,9

2,5

7,5

18,6

4,7

4,7

4,7

4,7

12,0

6,9

47,5

Сборочное оборудование, инстр., хозяйственный инвентарь

23,9

6,0

17,9

46,2

11,6

11,6

11,6

11,6

28,3

18,6

117,0

Повышение квалификации и аттестация персонала

9,5

9,5

37,6

9,4

9,4

9,4

9,4

22,1

16,1

85,3

Создание каталогов, прайсов, дем. материалов, реклама в СМИ

8,3

8,3

74,3

18,6

18,6

18,6

18,6

37,6

29,8

150,0

Легковой автомобиль -- лизинг

32,8

8,2

24,6

98,4

24,6

24,6

24,6

24,6

98,4

57,4

287,1

Грузовой автомобиль (груз. 2 тонны) -- лизинг

47,0

47,0

282,0

70,5

70,5

70,5

70,5

282,0

211,5

822,6

Мобильные телефоны

4,1

1,0

3,1

7,9

2,0

2,0

2,0

2,0

4,8

3,2

20,0

Итого:

135,5

17,7

117,9

565,1

141,3

141,3

141,3

141,3

485,3

343,5

1529,4

Остаточная стоимость долгосрочных активов

Демонстрационный стенд

47,5

50,0

50,0

50,0

47,5

26,1

40,1

35,4

30,7

26,1

21,4

9,4

9,4

Сборочное оборудование, инст., хозяйственный инвентарь

111,0

117,0

111,0

58,4

93,1

81,5

70,0

58,4

46,9

18,6

18,6

Повышение квалификации и аттестация персонала

90,0

90,0

90,0

52,3

80,5

71,1

61,7

52,3

42,9

20,8

20,8

Создание каталогов, прайсов, демонстрационных материалов, реклама в СМИ

150,0

150,0

150,0

86,0

141,7

123,1

104,5

86,0

67,4

29,8

29,8

Легковой автомобиль -- лизинг

Грузовой автомобиль (груз. 2 тонны) -- лизинг

Мобильные телефоны

19,0

20,0

19,0

10,0

15,9

13,9

12,0

10,0

8,0

3,2

3,2

Итого:

417,5

50,0

50,0

427,0

417,5

232,8

371,3

325,1

278,9

232,8

186,6

81,8

81,8

Таблица 20. "Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности", тыс. руб.

Наименование показателя

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Всего по проекту

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Чистый объем продаж

2149,7

1444,4

705,3

8815,7

1057,9

2821,0

2821,0

2115,8

11284,1

14105,1

36354,5

Материалы и комплектующие

864,4

576,3

288,1

3601,7

432,2

1152,5

1152,5

864,4

4610,2

5762,7

14839,0

Сдельная заработная плата

275,7

183,8

91,9

1148,9

137,9

367,7

367,7

275,7

1470,6

1838,3

4733,5

Суммарные прямые издержки

1140,1

760,1

380,0

4750,6

570,1

1520,2

1520,2

1140,1

6080,8

7601,0

19572,5

Валовая прибыль

1009,5

684,3

325,2

4065,1

487,8

1300,8

1300,8

975,6

5203,3

6504,1

16782,0

Налог на имущество

5,6

2,8

2,8

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,9

1,6

19,2

Административные издержки

54,1

27,1

27,1

123,9

31,0

31,0

31,0

31,0

155,5

178,2

511,7

Производственные издержки

93,6

46,8

46,8

273,3

68,3

68,3

68,3

68,3

300,6

330,7

998,2

Маркетинговые издержки

61,2

30,6

30,6

112,2

28,1

28,1

28,1

28,1

123,4

135,8

432,6

Зарплата админист. персонала

195,9

117,9

78,0

853,9

122,3

262,6

262,6

206,5

924,7

1003,5

2978,0

Зарплата производ. персонала

Зарплата

114,3

76,1

38,1

477,9

57,3

152,6

152,9

115,1

614,2

770,3

1976,7

Сум. постоянные издержки

524,7

301,3

223,4

1849,2

308,9

544,6

544,8

450,9

2122,4

2420,2

6916,5

Амортизация

135,5

17,7

117,9

565,1

141,3

141,3

141,3

141,3

485,3

343,5

1529,4

Проценты по кредитам

7,6

7,6

3,8

3,8

11,4

Сум. Производствен. издержки

143,1

17,7

125,5

568,9

145,1

141,3

141,3

141,3

485,3

343,5

1540,8

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

341,7

365,3

-23,6

1646,9

33,8

615,0

614,7

383,4

2595,6

3740,4

8324,6

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

341,7

365,3

-23,6

1646,9

33,8

615,0

614,7

383,4

2595,6

3740,4

8324,6

Налог на прибыль

68,3

73,1

-4,7

329,4

6,8

123,0

122,9

76,7

519,1

748,1

1664,9

Чистая прибыль

273,4

292,3

-18,9

1317,5

27,1

492,0

491,8

306,8

2076,5

2992,3

6659,7

Таблица 21. "План денежных поступлений и выплат", тыс. руб.

Наименование показателя

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Всего по проекту

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Поступления от продаж

2706,2

1747,7

958,4

11633,5

1585,3

3670,5

3593,8

2783,8

13761,7

14691,4

42792,8

Затраты на материалы и комплектующие

1020,0

680,0

340,0

4250,0

510,0

1360,0

1360,0

1020,0

5440,0

6800,0

17510,0

Затраты на сдельную заработную плату

217,1

144,7

72,4

904,7

108,6

289,5

289,5

217,1

1158,0

1447,5

3727,2

Суммарные прямые издержки

1237,1

824,7

412,4

5154,7

618,6

1649,5

1649,5

1237,1

6598,0

8247,5

21237,2

Общие издержки

242,3

121,2

121,2

590,9

147,7

147,7

147,7

147,7

672,3

747,8

2253,3

Затраты на персонал

244,2

152,8

91,4

1048,7

141,4

326,9

327,2

253,2

1211,8

1396,7

3901,4

Суммарные постоянные издержки

486,5

273,9

212,6

1639,6

289,1

474,7

474,9

400,9

1884,0

2144,6

6154,7

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Вып. по выкупу лиз. имущества

343,2

89,0

254,2

343,2

Налоги

353,5

264,0

89,5

1833,5

199,0

602,6

594,7

437,2

2271,1

2569,9

7027,9

Кэш-фло по опер. деятельности

285,8

296,1

-10,3

3005,8

478,7

943,8

874,8

708,6

3008,6

1729,5

8029,7

Зат. на приобретение активов

357,0

242,0

115,0

50,0

25,0

25,0

407,0

Другие издержки подготовительного периода

Поступ. от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвес. деятельности

Кэш-фло по инвес. Деятел.

-357,0

-242,0

-115,0

-50,0

-25,0

-25,0

-407,0

Собст. (акционерный) капитал

225,5

225,5

225,5

Займы

160,0

160,0

160,0

Выплаты в погашение займов

160,0

160,0

160,0

Выплаты процентов по займам

7,6

7,6

3,8

3,8

11,4

Лизинговые платежи

94,2

9,7

84,5

448,9

112,2

112,2

112,2

112,2

448,9

317,3

1309,4

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финн. деятельности

283,7

215,8

67,9

-612,7

-276,0

-112,2

-112,2

-112,2

-448,9

-317,3

-1095,3

Баланс нал. на начало периода

269,9

212,5

390,1

1196,7

1959,2

2555,6

5115,2

Баланс нал. на конец периода

269,9

212,5

390,1

1196,7

1959,2

2555,6

5115,2

6527,4

6527,4

Таблица 22. "Общий бюджетный эффект от реализации проекта", тыс. руб.

Наименование статьи

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого

1

2

3

4

5

6

1. Выплаты (бюджетные средства государственной поддержки проекта) (таблица 2, пункт 4)

2. Поступление средств в бюджеты всех уровней, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж"), в том числе:

417

2 087

2 579

2 940

8 023

а) налоги и платежи в бюджет (таблица 8, пункт 2 "б")

б) налог на прибыль

68

329

519

748

1 665

в) подоходный налог на заработную плату 0,13 х затраты на оплату труда (на основе таблицы 5)

60

254

308

370

992

г) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, обязательное медицинское страхование) (таблица 5, пункт 5 - отчисления на социальные нужды)

125

527

640

768

2 060

д) налог на имущество организаций

9

8

4

2

23

е) налог на добавленную стоимость

155

969

1 108

1 052

ж) возврат основного долга государству

3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1)

417,2

2 087,4

2 579,2

2 939,6

8 023

4. То же нарастающим итогом

417,2

2 504,6

5 083,8

8 023,4

5. Коэффициент дисконтирования

1,000

0,756

0,658

0,572

6. Дисконтированная величина, сальдо потока (произведение пунктов 3 и 5)

417

1 578

1 696

1 681

7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом

417

1 996

3 691

5 372

5 372

Таблица 23. "Оценка уровня безубыточности и финансовой прочности проекта", тыс. руб.

№ п/п

Наименование показателя

Величина показателя

1

Выручка

36 354,5

2

Переменные издержки

21 945,0

3

Постоянные издержки

6 335,8

4

Всего издержки

28 280,8

5

Валовая прибыль

8 073,8

6

Чистая прибыль

6 459,0

7

Уровень безубыточности

15 984,8

8

Запас финансовой прочности

56,0%

9

Уровень изменения прибыли

17,8%

10

Уровень изменения выручки

10,0%

11

Уровень операционного рычага

1,785

12

Рентабельность основной деятельности

22,8%

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Понятие и содержание бизнес-плана. Особенности разработки бизнес-плана при многоэтапной реализации проекта. Анализ внешней среды проекта. Маркетинговый план и рекламный бюджет проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта и его основных рисков.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 17.11.2012

  • Разработка бизнес-плана веб-студии "SiteCreation". Характеристика и стратегия развития студии, ее продукция и услуги. Анализ рынков сбыта и конкурентов. Производственный, организационный, инвестиционный, финансовый планы. Показатели эффективности проекта.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.04.2016

  • Бизнес-план как документ, содержащий описание будущего бизнеса. Рассмотрение теоретических основ бизнес-планирования. Знакомство с основными этапами разработки бизнес-плана производства мебели. Общая характеристика видов деятельности ООО "БуяныЛесТорг".

    курсовая работа [109,4 K], добавлен 09.12.2016

  • Анализ производственно-хозяйственной деятельности ЗАО "ТюмБИТ"; разработка бизнес-плана инвестиционного проекта, определение экономической эффективности мероприятий по открытию нового розничного магазина; структура, организационный и финансовый план.

    курсовая работа [101,1 K], добавлен 19.10.2011

  • Ознакомление с бизнес-планом развития предприятия, его разделами, этапами разработки и внедрения. Производственная мощность, продукция, обеспечение рыночного спроса. Анализ финансовой и экономической деятельности компании. Расчет рентабельности продукции.

    курсовая работа [76,3 K], добавлен 28.01.2015

  • Сущность и принципы бизнес-планирования на предприятии. Изучение структуры бизнес-плана и системы оценки инвестиционных проектов. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта на предприятии ООО "Бонот". Оценка рисков и финансовый план инвестирования.

    курсовая работа [191,6 K], добавлен 13.06.2014

  • Описание бизнес-плана, цели деятельности предприятия. Анализ внешней среды. Стадии учреждения и работы лизинговой компании. Закупки оборудования для лизинга. План по маркетингу и реализации товара (услуги). Учредители и формирование акционерного капитала.

    бизнес-план [85,8 K], добавлен 17.05.2011

  • Изучение организационной структуры и основных показателей экономической деятельности компании на примере ООО "ББК". Исследование рынка сбыта продукции и компаний-конкурентов. Составление бизнес-плана предприятия, производственного и финансового планов.

    дипломная работа [748,0 K], добавлен 14.08.2010

  • Понятие бизнес-плана, его назначение, особенности организации процесса разработки и содержание. Общая характеристика страхового предпринимательства. Составление бизнес-плана открытия представительства страховой компании "Югория" в городе Асбесте.

    дипломная работа [1014,5 K], добавлен 20.03.2011

  • Разработка бизнес-плана продвижения услуг компании "Граната"; развитие рекламной деятельности. Обоснование выбора услуги, поставщика, местоположения фирмы; оценка рынка сбыта, конкурентов. Маркетинговый и финансовый план; риски проекта и страхование.

    бизнес-план [101,0 K], добавлен 01.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.