Комплексная программа развития городского хозяйства

Анализ достигнутого уровня и определение потребностей в функционировании городского хозяйства. Ресурсное обоснование и основные показатели комплексной программы его развития. Целевые показатели программы, расчет и обоснование мер по экономии затрат.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 09.02.2014
Размер файла 97,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

экономический университет»

Кафедра экономики и менеджмента в городском хозяйстве

Курсовая работа по дисциплине

«Стратегическое управление в городском хозяйстве»

Комплексная программа развития городского хозяйства

Выполнила: Малафеева Алеся Анатольевна

студентка VI курса Специальность 080502(2)

Группа 4/771 № зачетной книжки 04090/7

Подпись: ________________

Преподаватель: Шибанова Т.В.

Оценка: _______________

Дата: _____________________

Подпись: _________________

Санкт-Петербург 2013

Содержание

Задание

Введение

1. Анализ достигнутого уровня и определение потребностей в развитии городского хозяйства

1.1 Жилищная сфера

1.2 Водоснабжение и канализация

1.3 Энергоснабжение города

1.4 Городской пассажирский транспорт

1.5 Благоустройство территории и прочие отрасли городского хозяйства

2. Ресурсное обоснование и основные показатели комплексной программы развития городского хозяйства

2.1 Целевые ориентиры и показатели программы

2.2 Финансовое обеспечение программы

2.3 Обоснование мер по экономии затрат

2.4 Баланс финансовых ресурсов

2.5 Основные показатели развития городского хозяйства

Выводы

Литература

Приложение

Задание

Разработать целевую комплексную программу развития городского хозяйства населённого пункта на среднесрочную перспективу (4 года).

городское хозяйство экономия

Введение

Разработка экономически обоснованных программ развития городского хозяйства служит важным направлением планового регулирования развития города.

Основной задачей курсовой работы является формирование комплексной программы развития городского хозяйства, исходя из существующих потребностей в данной области и повышения уровня жилищно-коммунального обеспечения населения города в условиях ограниченных бюджетных ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: повышение уровня жилищной обеспеченности населения и степени сохранности жилищного фонда, улучшение работы городского пассажирского транспорта и коммунального обслуживания населения, разработка мер по реализации программы. В данной работе проводится анализ достигнутого уровня развития городского хозяйства среднего города, определяются потребности в жилищной обеспеченности и жилищно-коммунальном обслуживании населения на перспективный период, обосновываются важнейшие направления и мероприятия комплексной программы развития городского хозяйства, позволяющие достичь требуемого уровня жилищно-коммунального обслуживания и решить вопросы их ресурсного обеспечения.

Разработка комплексной программы развития городского хозяйства ведется с учетом особенностей различных отраслей данной сферы и ограниченных возможностей бюджетного финансирования, что требует привлечения дополнительных источников инвестирования.

Разработка программы развития городского хозяйства проводится в два этапа. 1 этап. Анализ достигнутого уровня развития городского хозяйства и с использованием нормативного метода обосновывается требуемый уровень обеспеченности населения жильем и жилищно-коммунальными услугами на конец расчетного периода. 2 этап. Разработка программы развития городского хозяйства, включающая целевые ориентиры, основные показатели, важнейшие мероприятия и баланс финансовых ресурсов, с учетом ограничений по объему бюджетного финансирования и возможностей привлечения дополнительных инвестиций.

1. Анализ достигнутого уровня и определение потребностей в развитии городского хозяйства

В данном разделе курсовой работы дается краткая характеристика сложившегося уровня развития городского хозяйства, указываются основные задачи его развития на и пути их решения.

В исходных данных к курсовой работе (см. приложение ) представлены материалы, необходимые для анализа достигнутого уровня городского хозяйства на начальном этапе формирования программы и для определения размера показателей в расчетном периоде. Обоснование перспективного уровня развития городского хозяйства ведется с использованием действующих норм и нормативов. Показатели уровня обслуживания населения на расчётный период определяются по каждой рассматриваемой отрасли городского хозяйства отдельно. При этом должна быть обеспечена взаимосвязь показателей смежных отраслей. К примеру, ввод нового благоустроенного жилищного фонда предполагает соответствующее увеличение размера водопотребления и количества отводимой сточной жидкости, рост энергопотребления, увеличение длины улиц и т.п. Для таких базовых отраслей городского хозяйства, как жилищное хозяйство, водоснабжение и канализация, рассчитывается уровень обслуживания и обеспеченности в каждом году расчетного периода. По остальным отраслям программа разрабатывается без детализации по годам на расчётный период действия программы в целом.

1.1 Жилищная сфера

В процессе разработки комплексной программы развития городского хозяйства решаются следующие основные задачи, связанные с оценкой достигнутого уровня и прогнозированием важнейших направлений развития жилищной сферы:

- выявление достигнутого уровня жилищной обеспеченности населения и прогнозирование его на конец расчетного периода;

- анализ технического состояния жилищного фонда и определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилья;

- определение объема нового жилищного строительства;

- расчёт величины капитальных вложений в жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного фонда.

При определении достигнутого уровня жилищной обеспеченности населения учитывается весь наличный жилищный фонд города независимо от его принадлежности, форм собственности и технического состояния.

Фактическая жилищная обеспеченность в городе определяется по следующей формуле (1):

У = Он / Чн (1)

где У - уровень жилищной обеспеченности в начале расчетного периода, кв.м/чел.;

Он - размер жилищного фонда на начало расчетного периода, кв.м.;

Чн - численность населения на начало расчетного периода, чел.

У = 5800/270 = 21,5 кв.м./чел.

Показатель жилищной обеспеченности населения на начало расчетного периода сравнивается с установленной нормой. Но в связи с тем, что фактическое значение этого показателя обычно ниже нормативного, необходимо определить пути улучшения жилищных условий населения. К их числу относятся: новое жилищное строительство и проведение капитального ремонта и модернизации существующего жилищного фонда.

Следует отметить, что рекомендуемый рост жилищного фонда не должен превосходить 1 кв. м общей полезной площади жилья в год.

Для определения потребности жилищного фонда в ремонтах необходимо привести его техническую характеристику, составить типизацию фонда, рассчитать затраты на ремонт, сформировать ремонтные решения, рассчитать их оценки и выбрать наилучшие ремонтные решения. В результате, определяется величина жилищного фонда города, нуждающегося в капитальном ремонте.

В курсовой работе рассматриваются следующие группы элементов и конструкций: 1 группа - фундаменты, стены, лестницы, огнестойкие перекрытия, каркасы и другие несущие конструкции с расчетным сроком службы 125 лет; 2 группа - инженерное оборудование, окна, двери, крыша, полы и другие элементы с расчетным сроком службы 30 лет; 3 группа - не огнестойкие перекрытия с расчётным сроком службы 50 лет.

По этажности здания группируются по капитальности и необходимости сооружения лифтового оборудования, что существенно влияет на стоимость строительства, ремонта и эксплуатации дома.

Система типов жилых зданий города приведена в табл.1. Характеристики типов зданий приведены в табл.2.

Таблица 1 - Типизация жилищного фонда города, №№ типов зданий

Капитальность, классы

Этажность, число этажей

Потребность в модернизации

Физический износ, %

0-20

21-40

41-60

Свыше 60

1. Каменные здания с не огнестойкими перекрытиями

1-4

Да

1

2

3

4

Нет

5

6

7

8

5 и более

Да

9

10

11

12

Нет

13

14

15

16

2. Каменные здания с огнестойкими перекрытиями

1-5

Да

17

18

19

20

Нет

21

22

23

24

6 и более

Да

25

26

27

28

Нет

29

30

31

32

3. Деревянные и смешанные здания

Малоэтажные здания

Да

33

34

35

36

Нет

37

38

39

40

Таблица 2 - Характеристика типов зданий

№№ типов зданий

Капитальность

Этажность

Физический износ

Потребность

в модернизации

Общая площадь, тыс.кв.м

1

1

1-4

0-20

Да

580

4

1

1-4

Свыше 60

Да

580

9

1

5 и более

0-20

Да

870

12

1

5 и более

Свыше 60

Да

580

17

2

1-5

0-20

Да

1160

24

2

1-5

Свыше 60

Нет

870

33

3

Малоэтажные здания

0-20

Да

1160

Итого

-

-

-

-

5800

Определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилых зданий.

Потребность в капитальном ремонте и модернизации жилых зданий определяется на основе типизации жилищного фонда города (см. табл. 1). Для этого по всем типам зданий формируются ремонтные программы, проводится расчет их оценок и отбираются наилучшие решения. Совокупность эффективных программ по типам зданий определяет потребность жилищного фонда в ремонтно-строительных работах.

У меня здания с износом 0-20 либо выше 60. Поэтому плановые решения следующие: эксплуатация либо снос.

Расчет эффективности ремонтных решений

Оценка эффективности ремонтных программ проводится по формуле (2):

(2)

где Оi l - оценка эффективности l-й ремонтной программы i-го типа зданий, тыс. руб./ кв.м;

Di l - коэффициент качества ремонтного решения жилищного фонда i-го типа;

Kн - предстоящие по l-й ремонтной программе затраты на воспроизводство нового жилищного фонда, тыс. руб./ кв.м.

Ki l - предстоящие затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда i-го типа, преобразуемого по l-й ремонтной программе, тыс. руб./ кв.м.

Dil = 0,67 (без модернизации) и 1 (с модернизацией)

О1 э = 1 * 8,36 - 0,2 = 8,16

О4 с = 1 * 8,36 - 2 = 6,36

О9 э = 1 * 8,36 - 0,2 = 8,16

О12 с = 1 * 8,36 - 2 = 6,36

О17 э = 1 * 8,36 - 0,2 = 8,16

О24 с = 0,67 * 8,36 - 2 = 3,6

О33 э = 1 * 8,36 - 0,2 = 8,16

Предстоящие затраты на воспроизводство нового жилищного фонда определяются по выражению (3):

Кн = Сн / (1+Ен)0,5t + Ci / (1+Ен)Тр (3)

где Сн - удельные затраты на новое жилищное строительство, тыс. руб./ кв.м (принимается, что Сн = 20 тыс.руб./кв.м);

Сi - усредненные затраты на капитальный ремонт жилья, тыс. руб./ кв.м, (принимается Сi = 8 тыс. руб./ кв.м);

Тр - нормативный межремонтный период, лет (принимается равным 30 годам);

Ен - норматив приведения разновременных затрат (принимается равным 0,1);

t - длительность расчетного периода, в годах (см. задание).

Кн = 10 / (1 + 0,1)0,5*4 + 2 / (1 + 0,1)30 = 8,36

Предстоящие затраты на воспроизводство нового жилищного фонда равны 8,36 тыс.руб./м2

Аналогичным образом рассчитываются затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда:

(4)

где Сil - удельные затраты на проведение j-го ремонта, предусмотренного l-й программой для зданий i-го типа, тыс. руб./ кв.м (см. табл.3);

Т - остаточный срок до ближайшего ремонта, лет.

Сil = 0, так как у меня нет ремонта, соответственно, первое слагаемое равно 0.

К1, 9, 17, 33 э = 2 / (1+0,1)26 = 0,2 тыс. руб./м2

К4, 12, 24 с = 2 /(1 + 0,1)0 = 2 тыс. руб./м2

На эксплуатацию зданий наши предстоящие затраты ( на воспроизводство существующего жил. фонда) составляют 0,2 тыс. руб./м2, а на снос - 2 тыс.руб./м2.

Показатель Т определяется на основе данных о физическом износе зданий, который находится на конец расчетного периода по формуле (5).

Так как ремонт в расчетном периоде не проводится, то значение износа определяется по формуле (5):

(5)

где И - физический износ i-го типа зданий на начало расчетного периода.

Иi k - износ на конец расчетного периода, %;

t - длительность расчетного периода, в годах (см. задание);

D - ежегодный процент нарастания физического износа, % (принимается равным 2,2 %).

И= 10 + 4 * 2,2 = 18,8%

И= 67 + 4 * 2,2 = 75,8%

И= 10 + 4 * 2,2 = 18,8%

И12с= 67 + 4 * 2,2 = 75,8%

И17э= 10 + 4 * 2,2 = 18,8%

И24с= 67 + 4 * 2,2 = 75,8%

И33э= 10 + 4 * 2,2 = 18,8%

Остаточный срок до ближайшего ремонта определяется по следующей формуле:

Тостр = Тр (1+ Иi k/67) + t (6)

где 67 - максимальный физический износ, %.

Тостр(1) = 30 * (1 - (18,8/67)) + 4 = 26 (лет)

Тостр (4) = 30 *(1 - (75,8/67)) + 4 = 0

Тостр(9) = 30 * (1 - (18,8/67)) + 4 = 26 (лет)

Тостр (12) = 30 *(1 - (75,8/67)) + 4 = 0

Тостр(17) = 30 * (1 - (18,8/67)) + 4 = 26 (лет)

Тостр (24) = 30 *(1 - (75,8/67)) + 4 = 0

Тостр(33) = 30 * (1 - (18,8/67)) + 4 = 26 (лет)

Определение потребности в ремонтах

Определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилищного фонда города на расчетный период производится путем отбора наилучших ремонтных программ по каждому типу зданий и расчета потребных ресурсов для их реализации.

Для определения объемов нового жилищного строительства необходимо определить численность населения, которому в течение расчетного периода потребуется жилье в новом жилищном фонде:

(7)

где Чж - численность населения, которому потребуется новое жилье, чел.;

Чк - численность населения на конец последнего года расчетного периода, чел.;

С - снос за расчетный период ветхих жилых домов, кв.м общей площади (определяется по данным табл. 5);

Он - жилищный фонд на начало планируемого периода, тыс. м общей площади;

Ун - рекомендуемая норма жилищной обеспеченности в конце расчетного периода, кв.м общей пл./чел.

Чж = 300 - ( 5800 - 580 - 580 - 870) / 23 = 136 тыс. чел.

В соответствии с установленным нормативным уровнем жилищной обеспеченности и с учетом численности жителей, которым потребуется новое жилье (Чж) по формуле (8) определяется прогнозируемый объем нового жилищного строительства на расчетный период (Пн.с):

(8)

Пн.с. = Чж * Ун = 136 * 23 = 3128 тыс. м2 / 4 года

Объем потребных инвестиций складывается из затрат на сооружение муниципального жилья и средств, выделяемых из централизованных фондов на льготные субсидии и кредиты.

Стоимость нового строительства составляет 10 тыс.руб./кв.м. Для учёта затрат на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города размер инвестиций должен быть увеличен на 20%.

Объем инвестиций = 3128 * 10 = 31280 тыс. руб.

3128 / 4 = 782 тыс. м2 - объем строительства нового жилья каждый год, 31280 / 4 = 7820 тыс. руб. - объем инвестиций на каждый год, т.е. 7,82 млн. руб.

1.2 Водоснабжение и канализация

Основным показателем, характеризующим состояние водоснабжения города, является средняя норма душевого водопотребления. Этот показатель рассчитывается как отношение реализованной за сутки воды на питьевые и хозяйственные нужды к средней численности населения.

Потребление воды в сутки одним жителем зависит от состояния водопроводного хозяйства, благоустройства жилищ и других факторов.

Нормы душевого потребления воды, дифференцированные в зависимости от уровня благоустройства зданий, приведены в табл. 7.

На основе этих показателей и средней численности населения в первом году расчетного периода рассчитывается фактическая средняя норма душевого водопотребления на начало расчетного периода.

Таблица 3 - Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления

Степень благоустройства жилищного фонда

Норма водопотребления, литров в сутки на чел.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, К

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, К

I Благоустроенные здания с централизованным водопроводом и канализацией, отоплением и горячим водоснабжением, ванными и душами

220

1,1

1,25

II Благоустроенные здания с автономными системами горячего водоснабжения, ванными и душами

200

1,15

1,40

III Здания с централизованным отоплением, водоснабжением и канал., но без ванн и горячего водоснабжения

180

1,18

1,50

IV Неблагоустроенные здания без централизованных инженерных систем

50

1,20

1,80

Зданий с I уровнем благоустройства у меня нет, ко II уровню относятся здания типа 17, 24, к III - 1, 4, 9, 12, к IV - 33.

Объем нов. строительства - 782 тыс.м2 в год, модернизации нет, размер сноса - 507,5 тыс. м2 в год (II и III ур. благоустройства).

Средняя норма душевого водопотребления для последующих лет определяется в зависимости от благоустройства жилищного фонда достигнутого к концу каждого года, по следующей формуле:

, (9)

где i - уровень благоустройства (см. табл.10)

- средняя норма душевого водопотребления, в литрах на человека в сутки;

Ni - численность населения, проживающего в домах с различным уровнем благоустройства, чел.;

Нi - норма водопотребления в домах с различным уровнем благоустройства, л/чел. в сутки.

Ннач. = (200*94420+180*121396+50*53954) / 270000 = 161 л.

Нкон. = (200*190723+180*53447+50*49362) / 300000 = 167 л.

Для определения численности населения, проживающего в конце каждого года расчетного периода в зданиях с различным уровнем благоустройства, рассчитывается общая площадь этих зданий. Для этого к величине площади жилищного фонда с различным уровнем благоустройства в начале каждого года прибавляется площадь, намечаемая к строительству за год, а из полученной суммы вычитается сносимая за год площадь. Кроме того, учитывается изменение структуры жилищного фонда в результате проведения модернизации жилья, т.е. ежегодно на величину модернизированного жилищного фонда сокращается или увеличивается размер жилья данной категории благоустройства.

Численность населения, проживающего в зданиях с различным уровнем благоустройства, определяется как отношение общей площади к средней норме жилищной обеспеченности по городу в целом.

Принимается, что промышленное потребление воды равномерно как по дням года, так и по периодам суток.

Удельный вес воды, отпускаемой населению, приводится в задании (приложение).

Расчет необходимой рабочей производительности станции I подъема производится по среднечасовой подаче воды в сутки максимума, которая определяется по следующей формуле:

, тыс. куб. м/час (10)

где П - среднечасовая подача воды станцией I подъема, тыс. куб. м/час.

- средний коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

РI нач. = 2,9 * 1 = 2,9 тыс. м3 / час

РI кон. = 3,4 * 1 = 3,4 тыс. м3 / час

Прирост производительных станций I и II подъема определяем на начало и на конец периода.

Среднечасовая подача воды станцией I подъема определяется с учетом общего потребления воды - хозяйственно-бытового и промышленного значения, утечек и неучтенного расхода воды, расхода на собственные нужды станции, по следующей формуле:

, тыс. куб. м/час (11)

где Qсут - суточный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. куб. м /сут;

Ух -п - удельный вес хозяйственно-питьевого потребления воды, %;

aу - процент утечек и неучтенного расхода воды;

aсн - процент расхода воды на собственные нужды.

Утечки и неучтенные расходы составляют от 5 до 10% поданной в сеть станцией подъема воды. Расходы воды на собственные нужды принимается на уровне 5-7% от объёма воды, поднятой станцией I подъема из источника. Оба показателя в конце периода могут быть ниже, чем в начале проектного периода.

ПIчас, нач.года = 43,5/ (24*0,7*(1-0,05)*(1-0,07)) = 2,9 тыс. м2/час

ПIчас, кон.года = 50,1 / (24*0,7*0,95*0,93) = 3,4 тыс. м2/час

Средний коэффициент суточной неравномерности водопотребления равен:

(12)

где Ух-п - удельный вес хозяйственно-питьевого потребления, %;

Уп - то же, промышленного водопотребления, %;

К - коэффициент суточной неравномерности хозяйственно-питьевого водопотребления;

К - коэффициент суточной неравномерности промышленного водопотребления, равняется 1.

Ксн нач. = (0,7*1,17 + 0,3*1) = 1

Ксн кон. = (0,7*1,16 + 0,3*1)= 1

(13)

где i - уровень благоустройства

К - коэффициент суточной неравномерности водопотребления в домах с благоустройством i;

Qi - объем водопотребления в домах с благоустройством i, тыс. куб.м/сут

Кснх-п нач.года = ((1,15*18,9) + (1,18*21,8) + (1,2 *2,7)) / 43,5 = 1,17

Кснх-п кон.года = ((1,15*38,1) + (1,18*9,6) + (1,2 *2,4)) / 50,1 = 1,16

Рабочая производительность станции II подъема определяется по следующей формуле:

, тыс. куб.м/час (14)

где П - среднечасовая подача станцией II подъема; определяется с учетом общего потребления, утечек и неучтенного расхода воды, тыс. куб.м/час.

РII нач = 2,7*1*1,33 = 3,6

РII кон = 3,2*1*1,31 = 4,2

РI и РII округляем в большую сторону.

, тыс. куб.м/час (15)

где Qсут - суточный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. куб.м/сут;

Ух -п - удельный вес хозяйственно-питьевого потребления воды, %;

у - процент утечек и неучтенного расхода воды, %;

- средний коэффициент часовой неравномерности водопотребления (находится аналогично ).

ПII час, нач.года = 43,5/ (24*0,7*(1-0,05)) = 2,7 тыс. м2/час

ПII час, кон.года = 50,1 / (24*0,7*0,95*) = 3,2 тыс. м2/час

КЧН = (Ух-пКчнх-п + УпКснп)/100

Кчнх-п нач. = ((1,4*18,9) + (1,5*21,8) + (1,8*2,7))/43,5 = 1,47

Кчнх-п кон. = ((1,4*38,1) + (1,5*9,6) + (1,8*2,4))/50,1 = 1,44

Вывод: прирост мощности головного сооружения водопровода через 4 года равен 1,6 тыс.м3/час.

Установленная производительность водопроводных сооружений определяется с учетом установленной производительности насосов на станциях I и II подъёмов, включая рабочих, находящихся в ремонте и резерве (по одному в резерве и в ремонте на каждой станции), а также установленной производительности очистных сооружений.

На основе установленной производительности водопровода и с учётом укрупненных показателей сметной стоимости строительства по годам расчётного периода (см. табл.4), определяется общая сумма средств, необходимых для развития производительности головных сооружений.

Таблица 4 - Укрупненные показатели сметной стоимости строительства головных сооружений водопровода и канализации, тыс. руб. /тыс.м3/ час

Наименование

Производительность головных сооружений, тыс. м3

до 0,2

0,2-0,4

0,4-0,8

0,8-1,6

1,6-2,9

2,9-4,2

от 4,2

головные сооружения водопровода

700

600

500

440

400

380

370

головные сооружения канализации

1670

1600

1470

1330

1200

1070

1000

Требуется сравнить три варианта строительства головных сооружений, отличающихся от других мощностью и сроками строительства.

Сравниваем три варианта затрат:

Строительство маломощных станций в год;

Строительство единовременно;

Строительство маломощных станций в первом и третьем годах.

Для выбора лучшего варианта определяется экономическая эффективность капитальных вложений. В курсовой работе принимается, что эксплуатационные расходы по сравниваемым вариантам одинаковы, а продолжительность строительства каждого объекта равна году.

Оптимальным считается вариант, при котором величина Кг.с., рассчитанная по формуле (9), будет наименьшей.

, (16)

где Кг.с. - приведенные затраты на строительство головных сооружений, тыс. руб.; t - год осуществления капитальных вложений;

Кt - объем капитальных вложений в году t, тыс. руб.;

Енп - норматив приведения разновременных затрат, Енп= 0,1.

Первый вариант.

Прирост мощности за 4 года равен 1,6. 1,6/4=0,4 тыс.м3/час. Значит, в каждом году мы должны построить 1 станцию мощностью 0,4 тыс.м3/час. Сметная стоимость такой станции равна 500 тыс. рублей. Рассчитываем затраты на четыре таких станции по формуле:

З = (500*0,4)/1,11 + (500*0,4)/1,12 + (500*0,4)/1,13 + (500*0,4)/1,14 = 181,82 + 165,29 + 150,38 + 137 = 635 тыс. рублей.

Второй вариант.

Строительство одной станции в начале периода мощностью 1,6 тыс.м3/час. З = (1,6 * 400)/1,1 = 582 тыс. рублей.

Третий вариант.

Строительство станций в первом и третьем годах мощностью 0,5 и 1,1 тыс.м3/час, соответственно. З = (0,5 * 500)/1,1 + (1,1*440)/1,13 = 227,3+363,91 = 592 тыс. рублей.

Вывод: мы получили, что при строительстве одной станции в начале периода мощностью 1,6 тыс.м3/час, затраты будет меньше, чем в первом и третьем варианте. Поэтому, выгоднее строить одну станцию. И затраты будут равны 582 тыс.руб.

При определении размера инвестиций в развитие водоснабжения, кроме капитальных вложений, направляемых на увеличение мощности головных сооружений, учитываются капитальные вложения на прокладку и ремонт водопроводных сетей.

, (17)

где Кг.с. - затраты на строительство головных сооружений, тыс. руб.

Кв.с. - капиталовложения на прокладку водопроводной сети, тыс. руб.;

Крем. - капиталовложения на капитальный ремонт головных сооружений водопровода, тыс. руб.

При расчете капиталовложений на прокладку водопроводной сети следует исходить из обеспеченности города водопроводной сетью в начале расчетного периода, объема нового жилищного строительства и удельных вложений в строительство водопроводной сети. Увеличение протяжённости водопроводных сетей проводится пропорционально росту размера общей площади жилья в городе.

Количество бытовой сточной жидкости определяется исходя из численности населения, проживающего в жилищном фонде с канализацией и норм водоотведения, дифференцированных в зависимости от уровня благоустройства.

Нормы водоотведения для зданий с различным благоустройством равны нормам водопотребления в этих же зданиях.

Удельный вес бытовой сточной жидкости в общем расходе приведен в приложении.

Производительность очистных сооружений соответствует рабочей производительности насосной станции. Расчеты производительности головных сооружений канализации необходимо произвести для начала и конца периода.

Определение размера инвестиций в канализационные сооружения (головные сооружения и сети) аналогичен расчету капитальных вложений в сооружения водопровода. Укрупненные удельные капитальные вложения в канализационные сооружения составляют:

стоимость строительства -20700 тыс.руб/км;

стоимость капитального ремонта - 8000 тыс.руб/км;

общая потребность в инвестициях на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города определяется суммирование инвестиций в систему водоснабжение и канализацию.

Сравниваем три варианта затрат:

Строительство маломощных станций каждый год

Строительство единовременно

Строительство в первом и в третьем годах.

Первый вариант.

Прирост мощности за 4 года равен 0,5. 0,5/4=0,12 тыс.м3/час. Значит, в каждом году мы должны построить 1 станцию мощностью 0,12 тыс.м3/час. Сметная стоимость такой станции равна 1670 тыс. рублей. Рассчитываем затраты на четыре таких станции по формуле:

З = (1670*0,12)/1,11 + (1670*0,12/1,12 + (1670*0,12)/1,13 + (1670*0,12)/1,14 = 182,2+165,6+150,7+137,3 = 636 тыс. рублей.

Второй вариант.

Строительство одной станции в начале периода мощностью 0,5 тыс.м3/час.

З = (0,5 * 1470)/1,1 = 668 тыс. рублей.

Третий вариант.

Строительство станций в первом и третьем годах мощностью 0,1 и 0,4 тыс.м3/час, соответственно.

З = (0,1 * 1670)/1,1 + (0,4*1470)/1,13 = 151,8+442,1 = 594 тыс. рублей.

Вывод: мы получили, что при строительстве станции в первом и третьем годах мощностью 0,1 и 0,4 тыс.м3/час, затраты будет меньше, чем в первом и втором варианте. Поэтому, выгоднее строить две станции. И затраты на строительство головных сооружений будут равны 594 тыс.руб.

При определении размера инвестиций в развитие канализационных сооружений, кроме капитальных вложений, направляемых на увеличение мощности головных сооружений, учитываются капитальные вложения на прокладку и ремонт канализационных сетей.

, (21)

где Кг.с. - затраты на строительство головных сооружений, тыс. руб.

Кв.с. - капиталовложения на прокладку канализационной сети, тыс. руб.;

Крем. - капиталовложения на капитальный ремонт головных сооружений канализации, тыс. руб.

При расчете капиталовложений на прокладку канализационной сети следует исходить из обеспеченности города канализационной сетью в начале расчетного периода, объема нового жилищного строительства и удельных вложений в строительство канализационной сети. Увеличение протяжённости канализационных сетей проводится пропорционально росту размера общей площади жилья в городе.

, (22)

где lу - увеличение протяженности канализационной сети, км;

Сп - стоимость прокладки 1 км канализационной сети, тыс. руб. (20700 тыс.руб./км).

При расчете затрат на капремонт канализационной сети следует исходить из потребности в капитальном ремонте канализационных сетей на конец расчетного периода и удельных капитальных вложений в капремонт канализационной сети.

, тыс. руб. (23)

где lрем - протяженность канализационной сети, требующей ремонта, км (см. приложение I)

Находим увеличение протяженности городской канализационной сети. Протяженность городской канализационной сети 50 км. Площадь жилищного фонда на конец периода делим на начальную площадь: 6898 / 5800 = 1,19. Далее 50*1,19 = 59,5км. И получаем, что увеличение равно 59,5-50 = 9,5 км.

1.3 Энергоснабжение города

Энергоснабжение городов включает три основные отрасли: теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

В курсовой работе определяются расходы энергии в городе и объем инвестиций в развитие систем энергоснабжения за расчётный период. Для этого определяется потребный годовой расход энергии на начало и конец расчётного периода, устанавливается требуемый прирост энергии за период и определяются инвестиции, обеспечивающие развитие энергосистемы города.

Расходы тепловой энергии в городе по видам тепловых нагрузок устанавливаются на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Определение максимально-часового расхода тепла на отопление

Максимально-часовой расход тепла на отопление зданий определяется на начало и на конец расчетного периода:

, Гкал/ч (24)

где qо - отопительная характеристика здания (0,4-0,5 Ккал/м3);

Vот. - кубатура зданий по наружному обмеру (строительный объём жилых зданий составляет 60-80 куб.м на 1 жителя, а кубатура общественных зданий принимается в размере 20-25% от кубатуры жилых домов);

tвн. - температура воздуха внутри отапливаемых помещений (180С);

tн.р. - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (-250С).

Vот, нач. = (70 * 270000) * 0,2= 3780000 куб.м.

Vот, кон. = (70 * 300000) * 0,2= 4200000 куб.м.

Qчасот, нач. = 0,45 * 3780000 * (18+25)10-6 = 73,1 Гкал/ч

Qчасот, кон. = 0,45 * 4200000 * (18+25)10-6 = 81,3 Гкал/ч

Определение годового расхода тепла на отопление

, Гкал/год, (25)

где tн.ср. - средняя температура наружного воздуха за отопительный период (-3,20С);

nо - продолжительность отопительного периода (дни).

Принимается, что продолжительность отопительного периода составляет 205 дней или 4920 часов.

Qгодот. нач = 73,1 * (21,2/43) * 4920 = 176230 Гкал/год

Qгодот. кон = 81,3 * (21,2/43) * 4920 = 196000 Гкал/год

Определение максимально-часового расхода тепла на вентиляцию

, Гкал/ч, (26)

где qв - удельная вентиляционная характеристика зданий (0,5-1,0 Ккал/м3);

Vвент. - вентилируемый объем помещений, м3 принимается равным 80% от наружной кубатуры общественных зданий;

tн.р. - расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции (-140С).

Vвент. нач. = 3780000*0,8 = 3024000 м3

Vвент. кон. = 4200000*0,8 = 3360000 м3

Qчасвент, нач = 0,7 * 3024000 * 32*10-6 = 67,7 Гкал/ч

Qчасвент, кон = 0,7 * 3360000 * 32*10-6 = 75,3 Гкал/ч

Необходимо также учесть потери в тепловых сетях и расходы на собственные нужды, которые принимаются в размере 5% от суммарного годового потребления тепла и 3% от суммарного максимально-часового расхода тепла.

На основе значений расхода тепла на все виды теплоснабжения в начале и в конце расчётного периода рассчитывается прирост расхода тепла за период.

Прирост расхода тепловой энергии за четыре года за час равен 23,9 Гкал/час.

Прирост годового расхода тепловой энергии за четыре года равен 110,5 тыс. Гкал/год.

Суммарные капиталовложения в развитие теплоснабжения города складываются из затрат на строительство районных тепловых станций (РТС) и стоимости прокладки новых сетей.

Для определения стоимости РТС нужно учесть прирост расхода тепла за расчетный период. Данные берутся из таблицы 19. Производительность одной станции теплоснабжения - от 58 до 116 МВт в час. У нас будет 2 станции мощностью 100 МВт в час.

Принимается, что 1 Гкал ? 1,16 МВт.

Удельные капиталовложения в строительство станций теплоснабжения составляют 690 тыс.руб. на 1 МВт.

Необходимо учесть, что в городе должно быть не менее двух РТС.

Кстр-во стан. = (23,9 * 1,16 * 690) * 2 = 38260 тыс. руб.

Прирост протяженности тепловых сетей за расчетный период определяется пропорционально приросту общей площади жилищного фонда города. Прирост жилищного фонда равен 6989-5800 = 1189 тыс.кв.м. В процентах это 20,5. Значит, прирост протяженности тепловых сетей равен 40 * 20,5% = 8,2 км.

Удельная стоимость прокладки тепловых сетей составляет 16,0 тыс. руб. на 1 погонный метр.

Кпрокл.сетей = 8200 * 16 = 131200 тыс.руб.

Суммарные капиталовложения в развитие теплоснабжения города равны 38260 + 131200 = 169460 тыс. руб.

Потребление электроэнергии в жилых и общественных зданиях предусматривается на цели освещения, культурно-бытовые и силовые нужды и рассчитывается по удельным нормам расхода электроэнергии.

В данном разделе определяется потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, рассчитывается требуемый прирост электроэнергии и находится объем инвестиций в развитие электроснабжения города за расчётный период.

Определение расхода электроэнергии в жилищном фонде.

Расход электроэнергии в жилых зданиях осуществляется на внутриквартирные нужды и на привод лифтов в многоэтажных зданиях.

Потребление электроэнергии на внутриквартирные нужды зависит от уровня их благоустройства и степени насыщенности их различными электробытовыми приборами. и определяется по формуле:

, МВт.ч (35)

где Wуд - удельная норма потребления электроэнергии на внутриквартирные нужды, кВт.час./чел.( 840 кВт.час/чел. в год),

N - численность населения города, тыс.чел.

Wкв. нач. = 840 * 270 * 10-3 = 226,8 МВт.ч

Wкв. кон. = 840 * 300 * 10-3 = 252 МВт.ч

Потребление электроэнергии на привод лифтов рассчитывается по формуле:

, МВт.ч (36)

где Wуд.л - удельная норма расхода электроэнергии на привод лифтов в многоэтажных домах, кВт.час/чел. (60 кВт.час./чел в год).

N - численность населения, проживающего в многоэтажных зданиях (6 и более этажей), тыс.чел.

Wлифт. нач = 60 * 94,4 * 10-3 = 5,7 МВт.ч

Wлифт. кон. = 60 * 190,7 * 10-3 = 11,4 МВт.ч

Определение расхода электроэнергии в учреждениях и предприятиях культурно-бытового обслуживания.

, МВт.ч (37)

где Wуд. - удельная норма потребления электроэнергии на единицу емкости учреждения, кВт.ч. (см. табл.17).

Wуд. = 90*150 + 240*70 + 13,5*800 + 35*200 + 100*400 + 10*400 + 40*190 + 10*200 + 5*450 + 120*10 + 6*250 = 223200 кВт.ч

Wучр. нач. = 223200 * 270*10-3 = 60264 МВт.ч

Wучр. кон. = 223200 * 300*10-3 = 66960 МВт.ч

Определение расхода электроэнергии на наружное освещение, которое складывается из потребностей в электроэнергии на освещение улиц, парков, скверов, дворовых участков, на архитектурно-рекламное цели и другие виды объектов.

Расход электроэнергии на уличное освещение:

, МВт.ч (38)

где ?Nуст. - суммарная установленная мощность установок уличного освещения, кВт;

Т - число часов горения ламп (Т=2500 ч/год);

Суммарная установленная мощность установок уличного освещения определяется по формуле 43:

, кВт (39)

где Nмо - мощность осветительных установок для магистральных улиц общегородского значения, кВт;

Nмр - то же, для магистралей районного значения, кВт;

Nу. и п. - то же, для улиц проездов местного значения, а также для сохраняемых улиц, т.е. для улиц старой части города, не подвергшихся капитальному ремонту и реконструкции, кВт.

Мощность осветительных установок для каждой категории дорог определяется по формуле 44:

, кВт (40)

где Руi - удельная установленная мощность осветительных установок i-й категории улиц, кВт/км (см. табл.17);

Li - протяженность улиц i-й категории, км.

Протяженность освещаемых проездов по данным 75км.

Расход электроэнергии на освещение парков и скверов, дворовых участков, архитектурно-рекламное и других объектов принимается в размере 50% от расхода электроэнергии на уличное освещение. В результате общий расход электроэнергии составит:

(41)

Wн.осв. нач. = 1,5*4205 = 6307,5 МВт.ч

Wн.осв. кон. = 1,5*20260 = 30390 МВт.ч

Определение расхода электроэнергии на коммунальных предприятиях общегородского значения.

Водопроводно-канализационное хозяйство:

, МВт.ч (42)

где Р - среднесуточная производительность городского водопровода;

Н - расчетный напор водопровода (Н=1500кПа);

Рн.у. - КПД насосных установок (Рн.у.=0,65-0,75);

1,25 - коэффициент, учитывающий расход электроэнергии на отвод сточных вод.

Wв.ик.нач. = 1,25*3,25*1500*365*10-3 / (1,02*36000*0,7) = 0,099 МВт.ч

Wв.ик.кон. = 1,25*3,8*1500*365*10-3 / (1,02*36000*0,7) = 0,1 МВт.ч

Централизованное теплоснабжение:

, МВт.ч (43)

где Wуд. - удельный расход электроэнергии в системах централизованного водоснабжения (Wуд. = 4-6 кВт.ч/ГДж).

Wцт.нач. = 5*167,4*10-3 = 0,84 МВт.ч

Wцт.кон. = 5*186,2*10-3 = 0,9 МВт.ч

Для определения протяжённости ЛЭП вычисляется прирост расчетной мощности трансформаторных подстанций или пунктов (ТП) и устанавливается их требуемое количество.

, (44)

где ДP - прирост расчетной мощности ТП, кВт;

Wприрост - прирост суммарного годового потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды города;

h - число часов использования электронагрузки (h=3000-4000 ч/год).

Суммарный прирост протяженности ЛЭП определяется пропорционально росту численности населения города за период. 300/270=1,1 - коэффициент прироста численности населения. Протяженность ЛЭП до 1 кВт - 86 км. Прирост равен: (86*1,1)-86 = 8,6 км. Протяженность ЛЭП до 10 кВт - 35 км. Прирост равен: (35*1,1)-35 = 3,5 км.

При расчете капитальных вложений в развитие электрических сетей учитывают затраты на строительство кабельных распределительных линий напряжением 10кВ и до 1кВ, на прирост количества ТП.

Удельная стоимость ЛЭП составляет:

до 1 кВ - 327 тыс.руб./км;

до 10 кВ - 385 тыс.руб/км.

Затраты на строительство кабельных распределительных линий напряжением 10 кВт и до 1кВт будут равны: 8,6*327 + 3,5*385 = 2812,2 + 1347,5 = 4159,7 тыс. руб.

Удельная стоимость строительства сетевых транспортных подстанций - 587 тыс.руб. за 1 подстанцию. Общие затраты равны 5*587 = 2935 тыс. руб.

Общие капитальные вложения в развитие электрических сетей равны: 2935 + 4159,7 = 7094,7 тыс. руб.

Суммарные капиталовложения в развитие энергоснабжения города представлены в табл.5.

Таблица 5 - Суммарные капиталовложения в развитие энергоснабжения города

Виды энергоснабжения

Капиталовложения, тыс. руб.

Теплоснабжение

169460

Газоснабжение

45248

Электроснабжение

7094,7

ИТОГО

221802,7

1.4 Городской пассажирский транспорт

При проектировании развития городского пассажирского транспорта общего пользования необходимо руководствоваться следующими показателями:

- транспортной подвижностью населения в базисном году и распределением объема перевозок между отдельными видами транспорта;

- намечаемыми на последний год расчетного периода подвижностью населения и распределением объема перевозок между отдельными видами транспорта.

Подвижность населения в базисном году определяется на основе показателей, приведенных в задании, как отношение числа перевезенных пассажиров к численности населения.

Подвижность населения на конец расчетного периода запроектирована мною самостоятельно на основе данных о примерных размерах транспортной подвижности для городов с различной численностью населения. Она равна 1,2 поездок/день.

Теперь находим число перевезенных пассажиров на конец периода. Оно будет равно: 1,2*365*300000 = 131400000 чел.

Расчёт показателей развития основных фондов по видам транспорта, включая подвижной состав, объекты паркового и путевого хозяйства, производится в натуральных и стоимостных показателях и определяется в соответствии с нормативной стоимостью единиц элементов основных фондов (см. табл. 6).

Таблица 6 - Капитальные вложения на единицу основных фондов транспортного хозяйства, тыс. руб.

Наименование

Ед. изм.

Троллейбус

Автобус

вместимость

Средняя (65ч)

Большая (115ч)

Особо большая (170ч)

Малая (30 ч)

Средняя (65 ч)

Большая (115ч)

Особо большая (170ч)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Депо (парк)

1.Ма-шино-место

4000

4400

5200

3000

3200

3400

4300

2.Тяговые подстанции

1. Машина в движении

2700

3000

3700

-

-

-

-

3. Контактная сеть

1 км

12000

12000

12000

-

-

-

-

4.Подвижной состав

шт.

7300

10660

14670

2330

4000

8330

12330

Потребность в дополнительном количестве мест в троллейбусных и автобусных парках находится как разность между инвентарным количеством подвижного состава в конце периода и числом машино-мест в парках.

Вместимость типовых троллейбусных депо принимается равной 50, 100, 150 машино-мест, а автобусных парков - 50, 100, 150, 225, 250 машино-мест.

У нас парк вместимостью 225 машино-мест. Количество подвижного состава в конце периода запроектировано мною самостоятельно и равно 215 ед. Прирост получается 54 ед. Так как у парка вместимость 225 ед., то наши 54 автобуса поместятся в этот парк. Значит, дополнительный парк строить нам не надо.

Получается, что инвестиции нужны только для приобретения дополнительного подвижного состава. Они равны: 54*8330 = 449820 тыс.

1.6 Благоустройство территории и прочие отрасли городского хозяйства

Благоустройство территории - важная составная часть современного городского хозяйства. В его состав входят: дорожное и зелёное хозяйство, санитарная очистка территории и водоёмов города и другие отрасли.

В курсовой работе требуется определить основные показатели и объем капитальных вложений в развитие дорожного и зеленого хозяйств, имеющих значительный удельный вес в общих затратах на благоустройство территории города.

Данный раздел начинается с определения объёмов дорожно-строительных работ в связи с расширением территории города, оценки объёмов ремонтно-реконструктивных работ по реконструкции и капитальному ремонту действующих дорожных объектов, определении потребности в работах по зелёному хозяйству города. На основе удельных стоимостных показателей строительства и ремонта дорог и зелёных насаждений рассчитываем требуемые инвестиции в развитие комплекса благоустройства города.

Городские улицы и дороги по своему назначению, размерам и характеру движения подразделяются на следующие категории:

Магистральные улицы (общегородского и районного значения);

Улицы местного значения и проезды.

Данные о структуре, и ширине поперечного профиля городских улиц различных категорий во вновь застраиваемых и старых районах города приведены в табл. 21 и 22.

Протяженность городских улиц и проездов по моим данным 115 км. Они распределены следующим образом:

Магистральные улицы общегородского значения - 20% = 23 км.

Улицы местного значения - 60% = 69 км.

Проезды - 20% = 23 км.

Отметим, что протяженность бортов магистральных улиц общегородского значения в 3,6 раза больше протяженности самих улиц. Аналогично протяжённость бортов для магистральных улиц районного значения и улиц местного значения в 1,8 раза больше, а протяженность бортов проездов равна их длине.

Расчет необходимых объемов работ дорожного хозяйства представлен ниже.

Находим количество жителей в новом районе следующим образом. Для начала найдем площадь новой территории.

S нов. тер. = S нового строительства - Sсноса = 3128-2030 =1098 тыс.м2.

Протяженность улиц во вновь застраиваемых районах принимается из расчета 1 м на 1-го жителя проживающего в новом районе.

1098/23,5 = 47тыс. человек. Соответственно, протяженность улиц во вновь застраиваемых районах равна 47000 м или 47 км.

Теперь снова распределяем протяженность дорого по категориям и находим их площадь.

Дороги распределены следующим образом:

Магистральные улицы общегородского значения - 30% = 14,1 км.

Улицы местного значения - 35% = 16,45 км.

Проезды - 35% = 16,45 км.

Находим площадь этих дорог.

Sм.ул. = 14100*22=310200 м2

Sул. м.зн. = 16450*6=98700 м2

Sпр. = 16450*3,5=57575 м2

Sобщая = 310200+98700+57575 = 466475 м2.

Далее находим площадь тротуаров.

Sтр.м.ул. = 14100*10=141000 м2

Sтр.ул.м.зн. = 16450*3=49350 м2

Sтр.пр. = 16450*1,5=24679 м2

Sтр.общая = 215029 м2.

Находим протяженность бортов.

Lб.м.ул. =14100*3,6=50760 м.

Lб.ул.м.зн. = 16450*1,8=29610 м.

Lб.пр. = 16450 м.

В течение расчетного периода 10% площади проезжей части всех улиц в старой части города требуют устройства асфальтобетонного покрытия. Не менее 20% площади улиц в старой части города требуют капитального ремонта.

Кроме того, за этот период необходимо реконструировать 5% площади существующих тротуаров (устройство тротуаров из железобетонных плит на песчаном основании) и 10% площади тротуаров капитально отремонтировать (нарастить асфальтобетонный слой толщиной 3 см). Исходные данные об удельной стоимости реконструкции и ремонта дорожных покрытий представлены в табл. 6.

Таблица 23 - Исходные данные для расчета капитальных вложений в дорожное хозяйство города

Виды работ

Удельная стоимость работ, руб. на ед. измер.

Новая часть города

Устройство цементобетонного покрытия на проезжей части магистр. улиц общегородского значения, кв. м.

5000

Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части магистралей районного значения, кв. м.

4450

Устройство асфальтобетонного покрытия на щебёночном основании по проезжей части улиц местного значения и проездов, кв. м.

3350

Устройство тротуаров, кв. м.

1450

Установка гранитного борта, м.

10350

Установка бетонного борта, м.

4450

Прочие дорожные работы в городе

10% стоимости основных работ

Старая часть города

Укладка слоя асфальтобетона толщиной 5 см. по черному щебню и булыжной мостовой

1450

Устройство тротуаров из железобетонных плит на песчаном основании

2250

Ремонт асфальтобетонного покрытия

1850

Капитальный ремонт существующих улиц: наращивание асфальтобетонного слоя толщиной 3 см.

1050

Прочие работы по реконструкции и капитальному ремонту

10% стоимости основных работ

Определяем объем работ.

Затраты на устройство асфальтобетонного покрытия в старой части города: 10%*759000*1450=110055000 руб. = 110055 тыс.руб.

Затраты на капитальный ремонт улиц в старой части города: 20%75900*1050=159390000 руб.=159390 тыс.руб.

Затраты на реконструкцию тротуаров в старой части города: 5%*333500*2250=37518750 руб.=37519 тыс. руб.

Затраты на капитальный ремонт тротуаров в старой части города: 10%*333500*1050=35017500 руб.=35018 тыс.руб.

Общие затраты на ремонт дорог в старой части города равны 341982 тыс.руб.

Теперь рассчитаем затраты на строительство новых дорог.

Затраты на устройство цементобетонного покрытия на проезжей части магистр. улиц общегородского значения: 5000*310200 = 1551000000 руб.=1551000 тыс. руб.

Затраты на устройство асфальтобетонного покрытия на щебёночном основании по проезжей части улиц местного значения и проездов: 3350*(98700+57575)=523521250 руб.=523521 тыс. руб.

Затраты на устройства тротуаров: 1450*215029=311792050 руб.=311792 тыс. руб.

Затраты на установку гранитного борта: 10350*50760=525366000 руб.=525366 тыс. руб.

Затраты на установку бетонного борта: 4450*(29610+16450)=204967000 руб.=204967 тыс. руб.

Общие затраты на строительство дорог на новой территории равны 3116646 тыс. руб.

Приведённые данные позволяют определить необходимые объёмы работ и требуемые инвестиции в развитие дорожного хозяйства города.

Площадь и структура городских зелёных насаждений общего пользования в начале и конце расчётного периода рассчитывается на основе исходных данных и нормативных показателей, приведённых в табл. 7.

Необходимый прирост площади садово-паркового хозяйства города находится как разность между её величиной в начале и конце расчётного периода при условии, что структура зелёных насаждений в течение всего расчётного периода остаётся постоянной.

Таблица 7 - Исходные данные для расчета объемов работ и капитальных вложений в озеленение города


Подобные документы

  • Структура и особенности городского хозяйства. Экономические границы функционирования отрасли и факторы, их определяющие. Оценка развития предприятий городского хозяйства ООО "Ремстройтепло" и "ПКФ Строймонтаж", анализ прибыли и производительности труда.

    курсовая работа [85,0 K], добавлен 28.09.2012

  • Основные понятия и структура городского хозяйства. Методология планирования его социально-экономического развития. Общие положения плана социально-экономического развития городского хозяйства г. Мурманска. Функции муниципальных органов в сфере управления.

    контрольная работа [31,0 K], добавлен 28.11.2012

  • Характеристика жилищного фонда. Расчет водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, канализации, капитальных вложений в дорожное хозяйство и озеленение города. Разработка параметров программы развития городского хозяйства с учётом финансовых ограничений.

    курсовая работа [135,4 K], добавлен 10.12.2014

  • Планирование хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Технико-экономические показатели производственно-финансового плана ремонтного хозяйства насосной станции городского водоснабжения; эксплуатационные затраты; план социального развития.

    курсовая работа [61,1 K], добавлен 08.08.2013

  • Особенности и характерные признаки промышленного комплекса городского хозяйства. Главные черты, структура и функциональное направление комплекса, его роль в экономической жизни муниципального образования. Показатели хозяйственной деятельности предприятий.

    контрольная работа [56,9 K], добавлен 15.06.2016

  • Состояние и принципы реформирования городского хозяйства. Модернизация жилищного и дорожного хозяйства, энергетики, инженерного обеспечения, транспорта. Информационное обеспечение процесса преобразования экономического комплекса населенного пункта.

    курсовая работа [44,2 K], добавлен 11.03.2012

  • Теоретические основы ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Организационно-экономическая характеристика предприятия городского хозяйства ООО "Домоуправление" п.г.т. Навля. Анализ затрат на услуги фирмы и пути снижения их себестоимости.

    дипломная работа [397,9 K], добавлен 28.04.2014

  • Состав, структура и основные этапы комплексной программы социально-экономического развития региона. Комплексная программа социально-экономического развития Новосибирской области, конкурентные преимущества региона и основные инвестиционные проекты.

    реферат [19,2 K], добавлен 23.09.2009

  • Основные связи в системе города. Понятие городского хозяйства, многоотраслевая структура. Характеристика главных принципов управления градообслуживающей сферой. Город как административно-территориальный центр и столица. Общее понятие о наукоградах.

    контрольная работа [30,0 K], добавлен 20.06.2014

  • Этапы развития мирового хозяйства. Анализ научных теорий возникновения и функционирования мирового хозяйства. Состав и структура и показатели мирового хозяйства. Ресурсы, необходимые для развития мирового хозяйства: деньги, люди, сырье, продукция.

    контрольная работа [26,2 K], добавлен 15.11.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.