Интернет-провайдинговые услуги
Предприятие и его продукция, инвестиционные намерения. Анализ рынка сбыта и стратегия маркетинга и организационный план. Прибыль и рентабельность производства. Финансовый план, график погашения кредитных средств. Риски и оценка экономического эффекта.
Рубрика | Экономика и экономическая теория |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 07.03.2010 |
Размер файла | 494,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Проанализировав статистику загрузки модемных пулов 10 провайдеров можно приблизительно оценить, на сколько человек в сутки на линию можно рассчитывать. В нашем случае этот параметр был установлен на уровне 7,8. В целом это ниже чем у большинства провайдеров, а это значит, что эти компании могут обслуживать больше клиентов, но качество услуги при увеличении этого показателя неизбежно сползает вниз. А гарантия качества - основа идеологии нашей организации ("Лучше меньше да лучше")
1280 линий * 7,8 чел./линия ? 10000 абонентов.
С учетом наших мощностей именно такому числу абонентов мы сможем обеспечить надлежащее качество услуги доступа в мировую сеть. Конечно, с точки зрения получения максимальной прибыли это число можно увеличить, но тогда это будет противоречить основной идее компании. Такие действия могут подорвать авторитет и некоторую солидность в глазах клиентов.
Т.е. для того, чтобы гарантировать каждому подключенному абоненту скорость в 5 Кбайт/сек нам необходим канал шириной в 50,8 Мбит/cек. Прибавив к этому некоторую скорость для собственных нужд провайдера - скажем 1,2 Мбит - получим требуемую ширину канала - 52 Мбит/сек. Поэтому, с учетом наших нужд у телекоммуникационной компании (информацию о ней см. чуть ниже) купим 2 канала с пропускной способностью 26 Мбит/сек в каждом. Один канал будет "студенческим", а другой "обычным".
Наша гарантируемая скорость (5 Кбайт/сек) - достаточно высокий показатель. А если учесть, что пользователи не качают информацию постоянно (получив, скажем картинку они какое-то время ее осмысливают), а также, что на линии будут полностью загружены только в час-пик, то можно предположить, что этот показатель будет еще выше, на уровне примерно в 6-7 Кбайт/сек, а это предел скорости достигаемой на московских телефонных линиях. Такая скорость у пользователя достигается только если:
номер телефона абонента обслуживает цифровая телефонная станция
модем пользователя имеет специальные ускоряющие протоколы работы
абонент использует интернет не в час-пик.
Для более распространенных аналоговых АТС максимально достижимая скорость передачи данных составляет порядка 4,5 Кбайт/сек, но в любом случае пользователю гарантируется 5 Кбайт/сек, для него как бы резервируется маленький пропускной канал и поэтому поменяв телефонную станцию он сможет использовать его полностью.
Для сравнения: самые "скоростные" провайдеры обеспечивают скорость примерно на уровне 2,5-5,5 Кбайт/сек (это крупные компании, а также некоторые из наших возможных конкурентов - Data Express on-Line, Caravan, ILM Network (у последних правда это временное или непостоянное явление, характерное только лишь для начальной стадии их деятельности)). Подавляющее же большинство провайдеров стремясь выгадать больше прибыли - снижает этот показатель до 1,9, что, конечно, не может не вызывать недовольство их абонентов, которые постепенно перебираются к менее жадному провайдеру (например к нам). Следует отметить также, что скорость доступа в интернет в подавляющем большинстве корпоративных, образовательных и академических сетях тоже, как правило, не превышает значения 2 Кбайт/сек.
Предполагаемый объем продаж и коэффициент использования производственной мощности представлен в таблице 7. Как уже отмечалось выше в первый месяц деятельности фирмы будет проведена рекламная акция в процесе которой, все желающие смогут бесплатно пользоваться интернетом в течение месяца; всвязи с этим предполагается что в этот период производственная мощность достигнет 100%.
Расчет объема оборота
Расчет объема оборота приведен в таблице 8.
Таблица 7 Планируемый объем реализации услуг
Таблица 8 Расчет объема оборота в стоимостном выражении
Комментарии: предполагается, что после 6-го месяца 80% пользователей будут работать по предоплате, т.к. абоненты хотят быть уверены, что будут обеспечены услугой на будущее время и поэтому они платят заранее, занимая тем самым себе места.
Расчет стоимости закупаемого оборудования
Для работы необходимо:
6 серверов, объединенных в один суперкомпьютер (сердце всей системы) - сервера электронной почты и новостей, WWW и FTP, DNS и NSP, сервер - диспетчер шлюзов и др. общей стоимостью $100000
10 персональных компьютеров - общая стоимость компьютеров = 40000$
13 модемных стоек (по 100 модемов в каждой, т.е. на 1300 линий) стоимостью 30000$
мелкое оборудование (соединительные шнуры и пр.) 19400$
мебель для офиса и мелкое оборудование (включая канцелярское), а также охранная система для офиса 5500$
Общая стоимость закупаемого оборудования 194900$
Расчет издержек производства
Затраты на оплату труда.
Отчисления и сборы с ФОТ в месяц.
Издержки на аренду помещений и услуги связи.
Издержки на рекламу в месяц: $1000
Аммортизация основных средств.
Стоимость собственных основных средств:
Сервера |
100000$ |
|
Компьютеры |
40000$ |
|
Модемные стойки |
30000$ |
|
Офисная мебель |
1000$ |
Норма аммортизации - 20% в год
Аммортизационные отчисления в год: (1000+30000+100000+40000)x0.2= $34200, В месяц: $2850
Финансовые издержки.
Сумма кредитования - 150000 долл.
Процентная ставка - 19%
Финансовые издержки:
В месяц: $2375
В год: $28500
Прочие издержки в месяц - $1000
Налоги и платежи:
НДС (10%) 210000*0,1= $21000
Местные налоги и сборы:
налог на содержание ЖКХ - 1,5% от объема реализации - $3150
Всего местные налоги и сборы: $3150
Итого переменные издержки: $9656
Итого постоянные издержки: $72222,5
Расчет прибыли и рентабельности производства
Расчет прибыли и рентабельности осуществлен исходя из прогнозируемых объемов производства, прогнозируемых цен на услуги, внутренних издержек фирмы на производственную программу при полной загрузке мощности.
Рентабельность реализации расчитывается по формуле: Рр = Чистая прибыль / доход с оборота
Таблица 9 Расчет прибыли и рентабельности
Финансовый план
Финансовый план проекта представлен в таблице 10.
Таблица 10 Финансовый план (план денежных поступлений и выплат в 2002 г. в $ США)
Расчет показателей банковского и коммерческого риска
На момент погашения кредита (декабрь 2003 года) запас надежности предприятия составит:
369553 / 150000 = 2,46, что сводит банковский риск до вполне приемлемого уровня:
1/2,46 х 100% = 40,6%
Коммерческий риск фирмы оценивается вероятностью потери оборотных средств в прогнозируемой точке безубыточного оборота (октябрь 2002 г.):
155982/585817 х 100% = 26,6%
что говорит о необходимости воздержаться от расчетов с кредитором.
Расчет рентабельности инвестиций
Рентабельность инвестиций: (368948/194900)*100%=189%
Расчет срока окупаемости инвестиций
Срок окупаемости кредитных средств: 150000/368948=0,406год
График безубыточности.
ВЫВОДЫ
Бизнес-план является важнейшим инструментом планирования предпринимательской деятельности. Научиться составлять бизнес-план, значит овладеть этим незаменимым инструментом.
Выбранная отрасль деятельности видится мне наиболее интересной и перспективной, как из за динамичного развития так и из-за скорости возврата инвестиционных средств.
Данный бизнес-план разработан с целью обоснования своевременности и полноты возврата кредитных средств и платежей по кредиту за счет накопления чистой прибыли предприятия от реализации своих услуг пропорционально наращиванию мощности производства по месяцам инвестиционного периода. Для подтверждения этих слов были прведены экономические и финансовые расчеты такие как: анализ рынка сбыта, расчет стоимости оборудования, себестоимости реализации услуг, анализ безубыточности и д.р.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Подобные документы
Характеристика предприятия и продукции. Маркетинговый план, цели, задачи и стратегия маркетинга. Производственный план, график работы рабочего и управленческого аппарата, оплата труда. Финансовый план. Анализ рисков и оценка экономического эффекта.
курсовая работа [40,9 K], добавлен 02.06.2010Планирования деятельности предприятия, цели и задачи, виды планирования. Разработка, структура бизнес-плана, его цели и сфера применения. Анализ рынка сбыта, оценка конкурентов и стратегия маркетинга. Производственный, организационный и финансовый план.
реферат [51,0 K], добавлен 23.01.2011Описание услуг, которые будет предоставлять туристическая фирма. Оценка рынка сбыта и основных конкурентов. Стратегия и план маркетинга. Прогноз объемов продаж. Производственный, организационный, юридический и финансовый план. Оценка рисков и страхование.
бизнес-план [43,0 K], добавлен 20.02.2012Теоретические аспекты при подготовке бизнес-плана. Издание ООО "Дрофа": титульный лист, резюме, проектируемый продукт, оценка рынка сбыта, конкуренция. Стратегия маркетинга, план производства. Оценка риска, страхования. Юридический, финансовый план.
курсовая работа [51,9 K], добавлен 18.03.2015Разработка бизнес-плана веб-студии "SiteCreation". Характеристика и стратегия развития студии, ее продукция и услуги. Анализ рынков сбыта и конкурентов. Производственный, организационный, инвестиционный, финансовый планы. Показатели эффективности проекта.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.04.2016Резюме инвестиционного проекта - открытия цветочного магазина. Маркетинговый план - оценка конкурентов, потребители и оценка потенциала рынка, ценообразование на услуги, система продвижения и сбыта продукции. Рекламный, экономический и финансовый план.
курсовая работа [588,0 K], добавлен 29.04.2015Характеристика полиграфического предприятия, стратегия развития. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга. Организационный и производственный план. Расчет производственной мощности. Расчет бюджета инвестиций. Инвестиционный план.
курсовая работа [166,0 K], добавлен 15.09.2008Характеристика организации и стратегия ее развития. Описание услуги. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга. Производственный, организационный, инвестиционный план. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. Показатели эффективности проекта.
бизнес-план [79,4 K], добавлен 18.11.2015Анализ состояния рынка. Обоснование предпринимательской идеи. Производственный план. Технология производства огурца. Технология производства томата. План маркетинга. Решение о выборе организационной структуры. Организационный план. Оценка рисков
курсовая работа [25,7 K], добавлен 21.09.2008Правовое обеспечение организации предприятия на примере ООО "Строительный бетон". Исследование рынка, план продвижения продукции. Производственный, организационный и финансовый планы. Анализ проекта плана о прибылях и убытках. Движение денежных средств.
курсовая работа [64,6 K], добавлен 19.12.2014