Анализ учета и контроля издержек производства и продаж продукции на примере ОАО "Хлебокомбинат"
Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по центрам ответственности. Понятие и классификация центров ответственности. Учет по центрам затрат, прибыли и инвестиций. Синтетический и аналитический учет затрат по центрам ответственности.
| Рубрика | Бухгалтерский учет и аудит |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 26.12.2013 |
| Размер файла | 83,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
23. Филичкина Т. В., Хамзина О. И. Бухгалтерский управленческий учет. Учебно-методический комплекс. - Ульяновск: УГСХА, 2008 -240c.
24. Черных И. Н. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях народного хозяйства. Учебно-методический комплекс. - М. : МИЭМП, 2010
25. http://www.consultant.ru/
Приложение
Прил. 1
Бухгалтерский баланс
|
На |
1 января |
2010 |
г. |
Коды |
||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||||
|
Дата (год, месяц, число) |
||||||
|
Организация |
ОАО «Хлебокомбинат» |
по ОКПО |
||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
006723001293 |
|||||
|
Вид деятельности |
Хлебопечение |
по ОКВЭД |
||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||
|
Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
|||||
|
Местонахождение (адрес) |
г. Обнинск |
|
Актив |
Код по- казателя |
На начало отчетного г. |
На конец отчет- ного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
|||
|
Основные средства |
120 |
3763 |
4243 |
|
|
Незавершенное строительство |
130 |
2 |
2 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
12 |
12 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
1 |
||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|||
|
Итого по разделу I |
190 |
3777 |
4258 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
1698 |
2040 |
|
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1455 |
1633 |
|
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
|||
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
|||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
155 |
220 |
|
|
товары отгруженные |
215 |
|||
|
расходы будущих периодов |
216 |
88 |
187 |
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
37 |
109 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|||
|
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
|||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
406 |
643 |
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
143 |
138 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
23 |
11 |
|
|
Денежные средства |
260 |
708 |
1190 |
|
|
Прочие оборотные активы |
270 |
|||
|
Итого по разделу II |
290 |
2872 |
3993 |
|
|
БАЛАНС |
300 |
6649 |
8251 |
|
Пассив |
Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
3 |
3 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
|||
|
Добавочный капитал |
420 |
4079 |
4079 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
458 |
676 |
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
458 |
676 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
1074 |
1859 |
|
|
Итого по разделу III |
490 |
5614 |
6617 |
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
|||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|||
|
Итого по разделу IV |
590 |
0 |
0 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
|||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
648 |
1117 |
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
271 |
592 |
|
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
218 |
339 |
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
14 |
26 |
|
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
124 |
140 |
|
|
прочие кредиторы |
625 |
21 |
20 |
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
387 |
517 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|||
|
Итого по разделу V |
690 |
1035 |
1634 |
|
|
БАЛАНС |
700 |
6649 |
8251 |
|
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
||||
|
Арендованные основные средства |
910 |
|||
|
в том числе по лизингу |
911 |
|||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|||
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |
940 |
|||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|||
|
Износ жилищного фонда |
970 |
20 |
25 |
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
Прил. 2
Бухгалтерский баланс
|
На |
1 января |
2011 |
г. |
Коды |
||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||||
|
Дата (год, месяц, число) |
||||||
|
Организация |
ОАО «Хлебокомбинат» |
по ОКПО |
||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
006723001293 |
|||||
|
Вид деятельности |
Хлебопечение |
по ОКВЭД |
||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||
|
Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
|||||
|
Местонахождение (адрес) |
г. Обнинск |
|||||
|
Актив |
Код по- казателя |
На начало отчетного г. |
На конец отчет- ного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
|||
|
Основные средства |
120 |
4243 |
4984 |
|
|
Незавершенное строительство |
130 |
2 |
254 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
12 |
12 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
1 |
1 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|||
|
Итого по разделу I |
190 |
4258 |
5251 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
2040 |
2369 |
|
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1633 |
1972 |
|
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
|||
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
|||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
220 |
196 |
|
|
товары отгруженные |
215 |
|||
|
расходы будущих периодов |
216 |
187 |
201 |
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
109 |
48 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|||
|
В том числе покупатели и заказчики |
231 |
|||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
643 |
846 |
|
|
В том числе покупатели и заказчики |
241 |
138 |
141 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
11 |
||
|
Денежные средства |
260 |
1190 |
611 |
|
|
Прочие оборотные активы |
270 |
|||
|
Итого по разделу II |
290 |
3993 |
3874 |
|
|
БАЛАНС |
300 |
8251 |
9125 |
|
Пассив |
Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
3 |
1365 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
|||
|
Добавочный капитал |
420 |
4079 |
2717 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
676 |
839 |
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
200 |
200 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
1859 |
2677 |
|
|
Итого по разделу III |
490 |
6617 |
7598 |
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
|||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|||
|
Итого по разделу IV |
590 |
0 |
0 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
|||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
1117 |
953 |
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
592 |
58 |
|
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
339 |
450 |
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
26 |
196 |
|
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
140 |
61 |
|
|
прочие кредиторы |
625 |
20 |
188 |
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
517 |
574 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|||
|
Итого по разделу V |
690 |
1634 |
1527 |
|
|
БАЛАНС |
700 |
8251 |
9125 |
|
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
||||
|
Арендованные основные средства |
910 |
|||
|
в том числе по лизингу |
911 |
|||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|||
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |
940 |
|||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|||
|
Износ жилищного фонда |
970 |
25 |
30 |
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
Прил. 3
Бухгалтерский баланс
|
на |
1 января |
2012 |
г. |
Коды |
||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||||
|
Дата (год, месяц, число) |
||||||
|
Организация |
ОАО «Хлебокомбинат» |
по ОКПО |
||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
006723001293 |
|||||
|
Вид деятельности |
Хлебопечение |
по ОКВЭД |
||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||
|
Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
|||||
|
Местонахождение (адрес) |
г. Обнинск |
|||||
|
Актив |
Код по- казателя |
На начало отчетного г. |
На конец отчет- ного периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
|||||
|
Основные средства |
120 |
4984 |
5500 |
|||
|
Незавершенное строительство |
130 |
254 |
2 |
|||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|||||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
12 |
2 |
|||
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
1 |
1 |
|||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|||||
|
Итого по разделу I |
190 |
5251 |
5504 |
|||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
2369 |
2805 |
|||
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1972 |
2406 |
|||
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
|||||
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
|||||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
196 |
233 |
|||
|
товары отгруженные |
215 |
|||||
|
расходы будущих периодов |
216 |
201 |
166 |
|||
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|||||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
48 |
28 |
|||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|||||
|
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
|||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
846 |
879 |
|||
|
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
145 |
214 |
|||
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|||||
|
Денежные средства |
260 |
611 |
836 |
|||
|
Прочие оборотные активы |
270 |
|||||
|
Итого по разделу II |
290 |
3874 |
4548 |
|||
|
БАЛАНС |
300 |
9125 |
10052 |
Форма 0710001 с. 2
|
Пассив |
Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
1365 |
1365 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
- 103 |
||
|
Добавочный капитал |
420 |
2717 |
2717 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
839 |
1013 |
|
|
в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
200 |
200 |
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
639 |
813 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
2677 |
3672 |
|
|
Итого по разделу III |
490 |
7598 |
8664 |
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
|||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
2 |
||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|||
|
Итого по разделу IV |
590 |
0 |
2 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
|||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
553 |
773 |
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
58 |
36 |
|
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
450 |
465 |
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
196 |
56 |
|
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
61 |
170 |
|
|
прочие кредиторы |
625 |
188 |
46 |
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
574 |
613 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|||
|
Итого по разделу V |
690 |
1527 |
1386 |
|
|
БАЛАНС |
700 |
9125 |
10052 |
|
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
||||
|
Арендованные основные средства |
910 |
|||
|
в том числе по лизингу |
911 |
|||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|||
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |
940 |
|||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|||
|
Износ жилищного фонда |
970 |
30 |
41 |
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
Прил. 4
Отчет о прибылях и убытках
|
за |
2010 |
г. |
Коды |
|||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|||||
|
Дата (год, месяц, число) |
2008 |
03 |
06 |
|||
|
Организация |
ОАО «Хлебокомбинат» |
по ОКПО |
||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
006723001293 |
|||||
|
Вид деятельности |
Хлебопечение |
по ОКВЭД |
32. 20. 1 |
|||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||
|
ОАО |
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||
|
Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
|||||
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период преды- дущего г. |
||||
|
Наименование |
код |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
28698 |
25553 |
|||
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
16440 |
14248 |
|||
|
Валовая прибыль |
029 |
12258 |
11305 |
|||
|
Коммерческие расходы |
030 |
2350 |
2199 |
|||
|
Управленческие расходы |
040 |
6902 |
6434 |
|||
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
3006 |
2672 |
|||
|
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
43 |
8 |
|||
|
Проценты к уплате |
070 |
23 |
||||
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|||||
|
Прочие доходы |
090 |
90 |
247 |
|||
|
Прочие расходы |
100 |
703 |
367 |
|||
|
Внереализационные доходы |
120 |
2 |
16 |
|||
|
Внереализационные расходы |
130 |
210 |
551 |
|||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
2228 |
2002 |
|||
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
2 |
||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
0 |
||||
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
693 |
651 |
|||
|
ЕНВД |
180 |
27 |
||||
|
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
1510 |
1351 |
|||
|
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
157 |
||||
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
|||||
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
202 |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего г. |
||||
|
Наименование |
код |
Прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Штрафы, пени и неустойки, приз- нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
1 |
||||
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
2 |
||||
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
|||||
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
|||||
|
Отчисления в оценочные резервы |
250 |
Х |
х |
|||
|
Списание дебиторских и кредитор- ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
|||||
|
270 |
Прил. 5
Отчет о прибылях и убытках
|
за |
2011 |
г. |
Коды |
|||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|||||
|
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
03 |
06 |
|||
|
Организация |
ОАО «Хлебокомбинат» |
по ОКПО |
||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
006723001293 |
|||||
|
Вид деятельности |
Хлебопечение |
по ОКВЭД |
32. 20. 1 |
|||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||
|
ОАО |
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||
|
Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
|||||
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период преды- дущего г. |
||||
|
наименование |
код |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
37104 |
28698 |
|||
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
22558 |
16440 |
|||
|
Валовая прибыль |
029 |
14546 |
12258 |
|||
|
Коммерческие расходы |
030 |
2931 |
2350 |
|||
|
Управленческие расходы |
040 |
8159 |
6902 |
|||
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
3456 |
3006 |
|||
|
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
63 |
43 |
|||
|
Проценты к уплате |
070 |
|||||
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|||||
|
Прочие доходы |
090 |
52 |
90 |
|||
|
Прочие расходы |
100 |
990 |
703 |
|||
|
Внереализационные доходы |
120 |
2 |
2 |
|||
|
Внереализационные расходы |
130 |
193 |
210 |
|||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
2390 |
2228 |
|||
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
1 |
2 |
|||
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
|||||
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
794 |
693 |
|||
|
ЕНВД |
180 |
44 |
27 |
|||
|
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
1553 |
1510 |
|||
|
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
220 |
157 |
|||
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
|||||
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
202 |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего г. |
||||
|
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Штрафы, пени и неустойки, приз- нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
1 |
||||
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
2 |
||||
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
|||||
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
|||||
|
Отчисления в оценочные резервы |
250 |
х |
х |
|||
|
Списание дебиторских и кредитор- ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
|||||
|
270 |
Прил. 6
|
за |
2012 |
г. |
Коды |
|||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|||||
|
Дата (год, месяц, число) |
2010 |
03 |
06 |
|||
|
Организация |
ОАО «Хлебокомбинат» |
по ОКПО |
||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
006723001293 |
|||||
|
Вид деятельности |
Хлебопечение |
по ОКВЭД |
32. 20. 1 |
|||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||
|
ОАО |
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||
|
Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
|||||
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период преды- дущего г. |
||||
|
наименование |
Код |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
37390 |
37104 |
|||
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
20301 |
22558 |
|||
|
Валовая прибыль |
029 |
17089 |
14546 |
|||
|
Коммерческие расходы |
030 |
4184 |
2931 |
|||
|
Управленческие расходы |
040 |
8635 |
8159 |
|||
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
4270 |
3456 |
|||
|
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
63 |
||||
|
Проценты к уплате |
070 |
|||||
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|||||
|
Прочие доходы |
090 |
38 |
52 |
|||
|
Прочие расходы |
100 |
1134 |
990 |
|||
|
Внереализационные доходы |
120 |
2 |
||||
|
Внереализационные расходы |
130 |
222 |
193 |
|||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
2952 |
2390 |
|||
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
1 |
||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
2 |
||||
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
1006 |
794 |
|||
|
ЕНВД |
180 |
166 |
44 |
|||
|
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
1778 |
1553 |
|||
|
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
300 |
220 |
|||
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
|||||
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
202 |
Отчет о прибылях и убытках
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего г. |
||||
|
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
Прибыль |
Убыток |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
1 |
||||
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
2 |
||||
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
|||||
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
|||||
|
Отчисления в оценочные резервы |
250 |
х |
Х |
|||
|
Списание дебиторских и кредитор- ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
|||||
|
270 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие и сущность производственных издержек; классификация затрат, себестоимость продукции. Организация учета и контроля издержек производства и продажи продукции по центрам ответственности: затрат, прибыли, инвестиций. Нормативно-правовое регулирование.
курсовая работа [453,9 K], добавлен 10.06.2014Понятие, цели и задачи центров ответственности, их классификация. Организационная структура как основа формирования учета по центрам ответственности организации, цели поведенческого учета. Особенности организации учета и контроля производственных затрат.
курсовая работа [138,5 K], добавлен 28.05.2012Учет по центрам ответственности как основа системы материального стимулирования на предприятии. Характеристика организационно-правовой формы и видов деятельности ОАО "Нефтекамское УБР". Проведение анализа затрат предприятия по центрам ответственности.
курсовая работа [305,6 K], добавлен 01.03.2012Центр ответственности как основной элемент системы управления предприятием. Основные показатели его деятельности, учет доходов и расходов. Анализ организации учета затрат по центрам ответственности в ООО "Е.В.Т.-71" танцевальном ресторане "Занзибар".
курсовая работа [129,8 K], добавлен 22.01.2015Особенности системы учета затрат по центрам ответственности. Способы установления трансферной цены. Деление смешанных затрат на постоянные и переменные методом высшей и низшей точек. Калькулирование полной производственной и усеченной себестоимости.
курсовая работа [187,6 K], добавлен 25.12.2012Сущность и проблемы управленческого учета, формы его организации. Ценовая политика строительной организации, учет по центрам ответственности. Анализ безубыточности производства, соотношения прибыли, затрат и объема производства выпускаемой продукции.
курсовая работа [158,3 K], добавлен 25.08.2010Классификация затрат для расчета себестоимости продукции. Применение системы "директ-костинг". Экономические показатели деятельности предприятия. Организация бухгалтерского учета. Совершенствование планирования и анализа затрат по центрам ответственности.
курсовая работа [179,6 K], добавлен 15.03.2016Сравнительная характеристика финансового и управленческого учёта. Концепции и терминология классификации издержек. Учет затрат по центрам ответственности и основы бюджетирования. Попередельный, позаказный, поиздельный и нормативный методы учета затрат.
учебное пособие [119,9 K], добавлен 23.10.2013Понятие и сущность места и центра затрат. Методы группировки издержек по местам и центрам затрат. Виды мест и центров затрат в снабжении и сбыте, в управлении и производстве. Способы учета издержек. Ценность матричного представления данных о затратах.
курсовая работа [45,2 K], добавлен 15.11.2009Сущность затрат и их классификация по различным признакам. Основные методы учета затрат и калькуляции себестоимости продукции. Организация учета затрат на производство и по центрам ответственности, его совершенствование в системе управленческого учета.
курсовая работа [49,1 K], добавлен 22.04.2014


